岳陽縣教育體育局(機關(guān))2017-部門預算
公 開 說 明
一、部門基本概況
(一)主要職能
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和-度計劃,科學合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟,指導和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學歷教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學歷培訓、學前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方面的研究。
2、領(lǐng)導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。
3、指導編制并負責匯總?cè)h學校發(fā)展情況和教育經(jīng)費-度預、決算,歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費;組織、指導全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經(jīng)濟責任審計。
4、會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負責全縣教育系統(tǒng)教師資格認定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負責全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政干部隊伍的建設工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學,負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè),負責制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案,配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃,建立和完善全民健身體系,負責全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導全縣老-體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導公共體育設施的建設,推動體育標準化建設具體工作;承擔規(guī)范體育服務管理、公共體育設施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作,擬定全縣青少-體育工作發(fā)展規(guī)劃,指導監(jiān)督青少-體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學校、體育后備人才基地、青少-體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發(fā)展,指導和管理全縣青少-體育競賽活動,抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課余訓練教練員的業(yè)務培訓、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導并監(jiān)督全縣學生體質(zhì)狀況監(jiān)測,指導協(xié)調(diào)學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學衛(wèi)生工作;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校愛衛(wèi)迎檢工作。
(二)機構(gòu)設置
岳陽縣教育體育局機關(guān)是行政事業(yè)單位,屬一級預算單位,內(nèi)設22個股室。其中:內(nèi)設股室15個(辦公室、人事股、計財股、體衛(wèi)股、審計股、基教股、監(jiān)察室、工會、職成辦、學前教育股、法制股、安全股、體產(chǎn)股、群體股);二級事業(yè)單位6個(招考辦、勤管辦、助學辦、教建中心、信息中心、陽光服務中心);掛靠機構(gòu)1個(督導室)。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2017-部門預算編制范圍的二級預算單位包括:招考辦、勤管辦、助學辦、教建中心、信息中心、陽光服務中心、督導室。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2017--初預算數(shù)1460萬元,其中,一般公共預算撥款1390萬元,其他收入70萬元。收入較去-增加361.2萬元,主要原因是教育局與體育局合并人員經(jīng)費撥款增加及改造辦公室經(jīng)費增加等
(二)支出預算,2017--初預算數(shù)1460萬元,其中,工資福利支出666萬元;商品和服務支出185萬元;對個人和家庭補助123萬元;其他項目支出297萬元。支出較去-增加361.2萬元,主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017-一般公共預算撥款收入1390萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2017--初預算數(shù)為1093萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2017--初預算數(shù)為297萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:專項商品和服務支出204萬元,其他資本性支出93萬元,主要用于各股室專項業(yè)務、運行維護等方面。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017-局本級的機關(guān)運行經(jīng)費當-一般公共預算撥款1390萬元,比2016-預算增加341.2萬元,上升24.5%。主要是教育局與體育局合并,在2017-預算中增加安排了我局物業(yè)管理費、常維修維護費以及勞務費等機關(guān)運行經(jīng)費的一般公共預算撥款。
2、“三公”經(jīng)費預算
2017-“三公”經(jīng)費預算數(shù)為50萬元,其中,公務接待費32萬元,公務用車購置及運行費18萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費18萬元),因公出國(境)費0萬元。2017-“三公”經(jīng)費預算較2016-減少3.8萬元,主要原因是今-將控制招待次數(shù)、招待標準,盡量減少公務出車次數(shù)。
3、政府采購情況
2017-我局政府采購預算總額149.5萬元,其中:縣直學校自選圖書35萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校統(tǒng)購圖書58萬元;辦公設備購置、維修等55萬元;法律服務費1.5萬元。
五、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:
1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。
附件:1、岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度部門收支預算總表
2、岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度部門預算支出明細表
3、岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費預算表
表1 | |||||||||||
岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度部門收支預算總表 | |||||||||||
單位名稱:岳陽縣教育體育局 | 單位:萬元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項 目 | 2017-預算數(shù) | 項 目 | 2017-預算數(shù) | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
一、財政撥款 | 1390.0 | 201一般公共服務支出 | 0.0 | ||||||||
(一)公共財政撥款 | 1390.0 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
1、經(jīng)費撥款 | 1310.0 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 80.0 | 205教育支出 | 1460.0 | 1,390.0 | 70 | ||||||
(1)專項收入 | 206科學技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
(3)罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | |||||||||
(4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
(5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
(二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 0.0 | |||||||||
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
五、其他收入 | 70.0 | 217金融支出 | 0.0 | ||||||||
六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
3、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
收入總計 | 1460.0 | 支出總計 | 1460.0 | 1390.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 |
表2 | |||||||||||||||||||||||
岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度部門預算支出明細表 | |||||||||||||||||||||||
單位名稱:岳陽縣教育體育局 | 單元:萬元 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||
合計 | 1460 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
一、基本支出 | 1163 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 436 | 436 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||||
津貼補貼 | 183 | 183 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
獎金 | 0 | ||||||||||||||||||||||
績效工資 | 0 | ||||||||||||||||||||||
伙食補助費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 47 | 47 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 18 | 18 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||||
印刷費 | 10 | 10 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
水費 | 4 | 4 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
電費 | 3 | 3 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
郵電費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
物業(yè)管理費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
公務車運行維護費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他交通費 | 18 | 18 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
差旅費 | 1 | 1 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
維修費 | 93 | 23 | 70 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||||
會議費 | 2 | 2 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
勞務費 | 2 | 2 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
培訓費 | 2 | 2 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
公務接待費 | 32 | 32 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
工會經(jīng)費 | 0 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
福利費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
退休費 | 240 | 240 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
離退休津補貼 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
撫恤金 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
生活補助 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
住房公積金 | 72 | 72 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
遺屬費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0 | ||||||||||||||||||||||
二、項目支出 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
專項商品和服務支出 | 204 | 204 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | ||||||||||||||||||||||
債務還本付息支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
基本建設支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他資本性支出 | 93 | 93 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
表3 | ||||||||
岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費預算表 | ||||||||
單位名稱:岳陽縣教育體育局 | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 2017-預算數(shù)合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | ||||
一、支出合計 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||
1、因公出國(境)費用 | 0 | |||||||
2、公務接待費 | 32 | 32 | ||||||
3、公務用車費 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||
其中:(1)公務用車運行維護費 | 18 | 18 | ||||||
(2)公務用車購置 | 0 | |||||||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||||||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||||||
3.公務用車購置數(shù)(輛) | ||||||||
4.公務用車保有量(輛) | ||||||||
5.公務接待批次(批) | 581 | |||||||
6.公務接待人數(shù)(人) | 5860 | |||||||
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 公務接待費比2016-減少3萬元,原因是今-將控制招待次數(shù)及招待標準;公務用車費比去-減少0.8萬元,原因是今-將盡量減少公務出車次數(shù)。 | |||||||
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 | ||||||||