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2018年科技局決算公開
來源:縣科技局   2019-08-23 09:05
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目 錄

第一部分岳陽縣科技局概況

一、部門職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽縣科技局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽縣科技局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分岳陽縣科技局概況

一、部門職責(zé)

岳陽縣科技局,加掛“岳陽縣知識產(chǎn)權(quán)局”,是岳陽縣人民政府組成工作部門,為全額財政撥款行政事業(yè)單位。主要工作職責(zé):主管全縣科學(xué)技術(shù)工作,負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃,編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃;實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略,合理配置科技資源;組織實(shí)施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項(xiàng)目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵;負(fù)責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)管理、申報、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作;主管全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識普及工作;負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級機(jī)構(gòu)有岳陽縣科技情報服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工32人,其中在職20人,退休12人。

從決算單位構(gòu)成看,岳陽縣科技局部門決算包括:局本級決算和下屬二級機(jī)構(gòu)。

納入岳陽縣科技局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.岳陽縣科技情報服務(wù)所

2.岳陽縣科技服務(wù)中心

第二部分岳陽縣科技局2018年度部門決算表(見附表)

第三部分岳陽縣科技局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計290.58萬元。與2017年相比,收、支總計各減少23萬元,減少7.39%。收入減少主要原因是非稅收入減少,支出減少主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)節(jié)支。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計290.58萬元,全部為財政撥款收入,占總收入的100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計290.58萬元,其中:行政運(yùn)行基本支出223.08萬元,占本年總支出76.7%。其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)和其他技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目支出67.5萬元,占本年總支出23.3%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計290.58萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計減少23萬元,減少7.39%。減少的原因是本單位嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定定執(zhí)行,大大降低“三公”經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出290.58萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少23萬元,減少7.39%。主要原因是:行政運(yùn)行減少,因?yàn)榉嵌愂杖霌芸顪p少。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出290.58萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出290.58萬元,占100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為311.8萬元,支出決算為290.58萬元,完成年初預(yù)算的93.19%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是本單位嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行,大大降低“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出159.06萬元,比上年減少39萬元,減少19.69%。商品和服務(wù)支出37.2萬元,比上年減少58萬元,減少61%。對個人和家庭的補(bǔ)助26.82萬元,比上年增加8.8萬元,增加49%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出223.08萬元。其中:工資福利支出159.06萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的71.3%。主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出37.2萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的16.7%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出26.82萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的12%。主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)接待6萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零、出國出境為零,共計6萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待1.4萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零、出國出境為零,共計1.4萬元。決算數(shù)大大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待1.4萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零、出國出境為零,共計1.4萬元。上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待5.4萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零、出國出境為零。2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大幅度下降,主要原因是嚴(yán)格按上級文件精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出費(fèi)用和公務(wù)用車按公務(wù)員車補(bǔ)制度實(shí)施到位。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少4.03萬元,財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.4萬元,占100%。公務(wù)接待40批次352人次。因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,占0%,(其中:因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少4.03萬元,系節(jié)支所致。減少原因?yàn)?我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn),減免浪費(fèi)、減少行政支出,提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。我局會嚴(yán)格按政策辦事,加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。2019年我局力爭把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體支出績效開展了自評,涉及資金223.08萬元,自評覆蓋率達(dá)到95%以上。績效自評結(jié)果顯示,我局2018年度績效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年,我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署,有效發(fā)揮財政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項(xiàng)工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢,市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅克難,順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽縣科技局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算37.2萬元,比2017年減少58萬元,降低61%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支和辦公費(fèi)用開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額7.78萬元,其中:政府采購貨物支出辦公設(shè)備購置4.95萬元,通用設(shè)備2.83萬元;因辦公設(shè)備年久老化,無法再用,報國資辦批準(zhǔn)后注銷,重新添置新的辦公設(shè)備。政府采購服務(wù)支出與政府采購工程支出0萬元。授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日,本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。本單位年末共有車輛0輛;單價萬元以上通用設(shè)備1臺(套);單位價值1.1萬元以上的通用設(shè)備1臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。

第四部分名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

4、科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

附件:

岳陽縣科技局2018年決算公開表.xls