目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣科技局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十九、一般預(yù)算撥款--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣科技局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)主要工作職能
主管全縣科學(xué)技術(shù)工作,負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃,編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略,合理配置科技資源;組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì);負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作;主管全縣技術(shù)市場(chǎng)和科技咨詢服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽(yáng)縣科技情報(bào)服務(wù)所(生產(chǎn)力促進(jìn)中心)、岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心(自收自支)。岳陽(yáng)縣科技局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位,F(xiàn)有人數(shù)18人,全部為在職人員18人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣科技局部門只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位(因?yàn)樵狸?yáng)縣科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心都是財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)),因此,納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有科技局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
(一) 收入預(yù)算
2020年年初收入預(yù)算數(shù)290萬(wàn)元,其中,經(jīng)費(fèi)撥款230萬(wàn)元,科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目60萬(wàn)元。收入較去年減少21.8萬(wàn)元,主要原因是去年預(yù)算實(shí)有人數(shù)20人,而今年實(shí)有人數(shù)18人,按政策工資、津貼、社保經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)減少了,其次今年要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定,堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子,嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出,進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出,牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想,2020年全縣一般性支出繼續(xù)壓減,公用經(jīng)費(fèi)在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10%;非基本民生保障類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少10%安排。今年自然科學(xué)經(jīng)費(fèi)減少2萬(wàn)元。
(二) 支出預(yù)算
2020年年初支出預(yù)算數(shù)290萬(wàn)元,其中,工資福利支出170萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出36.3萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。支出較去年減少21.8萬(wàn)元,主要原因是去年預(yù)算實(shí)有人數(shù)20人,而今年實(shí)有人數(shù)18人,按政策工資、津貼、社保經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)減少了,其次今年要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定,堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子,嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出,進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出,牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想,今年自然科學(xué)經(jīng)費(fèi)減少2萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入290萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)230萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:
1、工資福利支出170萬(wàn)元
(1)基本工資:79.3萬(wàn)元
(2)規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼:39.1萬(wàn)元
(3)社會(huì)保障繳費(fèi):養(yǎng)老保險(xiǎn)18萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)8.4萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.1萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)1.1萬(wàn)元、住房公積金13.5萬(wàn)元
(4)其他工資福利支出:9.5萬(wàn)元
2、一般商品和服務(wù)支出:36.3萬(wàn)元
(1)辦公費(fèi)1.62萬(wàn)元
(2)印刷費(fèi)0.36萬(wàn)元
(3)水費(fèi)0.27萬(wàn)元
(4)電費(fèi)1.08萬(wàn)元
(5)郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元
(6)物業(yè)管理費(fèi)1.26萬(wàn)元
(7)差旅費(fèi)2.16萬(wàn)元
(8)因公出國(guó)(境)費(fèi)用5萬(wàn)元
(9)維修費(fèi)0.36萬(wàn)元
(10)會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元
(11)培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元
(12)公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元
(13)其他交通費(fèi)10萬(wàn)元(包含車改6.5萬(wàn)元和平臺(tái)用車3.5萬(wàn)元)
(14)黨建經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元
(15)工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.86萬(wàn)元
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:23.7萬(wàn)元(退休人員津貼23.7萬(wàn)元)
(二) 項(xiàng)目支出:60萬(wàn)元(非標(biāo)準(zhǔn))
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出60萬(wàn)元(科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)),其中科技發(fā)展政策服務(wù)30萬(wàn)元,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展30萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款收入36.30萬(wàn)元,比2019年預(yù)算減少4萬(wàn)元,減少4%。減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想,2020年全縣一般性支出繼續(xù)壓減,公用經(jīng)費(fèi)在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10%,所以本年度差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等都有所相應(yīng)下降。所以一般商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加。
(二)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(1)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算金額3.9萬(wàn)元,同比2019年公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,費(fèi)用下降2.5%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2)因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用5萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)1個(gè),因公出國(guó)(境)人次 1人。增加原因?yàn)槭d下發(fā)通知要求各市、縣科技人員出德國(guó)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
(三)一般性支出情況
2020年科技局一般性支出預(yù)算共計(jì)32.44萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)1.62萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.36萬(wàn)元、水費(fèi)0.27萬(wàn)元、電費(fèi)1.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.26萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.16萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用5萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.36萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2020年科技局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額9.2萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物支出2.6萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額28.26%,政府采購(gòu)服務(wù)支出6.6萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額71.74%,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單位價(jià)值1.1萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)/1.1萬(wàn)元。租用辦公場(chǎng)所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無(wú)。
(六)績(jī)效目標(biāo)情況說明
(1)年度整體績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0;
目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo);
目標(biāo)3:降低自主創(chuàng)新成本,促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。
(2)年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái),使其成為一個(gè)創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng);
目標(biāo)2:通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái),構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。
七、 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。