2022年岳陽縣科學技術局部門預算說明公開
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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(二)“三公”經費預算
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。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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1.負責全縣科學技術進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調,貫徹實施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進經濟與社會發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領域;推動全縣科技創(chuàng)新體系建設,提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學技術與經濟有效結合的機制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計劃,參與全縣對經濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
3.負責組織實施縣級科技計劃工作。負責組織制定和實施基礎性研究計劃、高新技術研究及產業(yè)發(fā)展計劃、科技攻關計劃、科技創(chuàng)新工程和社會發(fā)展計劃;負責火炬計劃、星火計劃、成果轉化計劃、重點新產品計劃、科技扶貧計劃等科技開發(fā)計劃指南的制訂并指導實施;負責國家、省、市各類科技計劃項目的申報、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農村和社會發(fā)展領域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策,組織引導農業(yè)和社會發(fā)展領域的關鍵技術攻關和成果示范推廣,促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。
5.牽頭組織協(xié)調促進全縣產學研結合工作。會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策,推動建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的科技創(chuàng)新體系,推進自主創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負責科技創(chuàng)新服務平臺和科技創(chuàng)新服務體系建設。
6.負責管理、指導和協(xié)調全縣促進科技成果轉化工作;負責落實科技成果轉化政策,會同有關部門擬訂促進科技成果轉化的政策措施;負責全縣技術市場體系建設和管理,擬訂促進技術市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務工作,推動開放科技中介服務市場,保障科技中介服務的優(yōu)良環(huán)境,促進科技咨詢、科技招投標、科技評估等社會中介服務工作;發(fā)展科技中介服務機構,建立健全中介服務體系。
7.負責主管全縣高新技術發(fā)展及產業(yè)化工作。會同有關部門研究和擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化的規(guī)劃和政策,實施高新技術產業(yè)發(fā)展的宏觀指導;歸口管理和指導協(xié)調高新技術產業(yè)開發(fā)及特色產業(yè)化基地建設,組織實施高新技術產業(yè)化項目,發(fā)揮高新技術在科學技術進步中的先導作用;扶持、促進高技術產業(yè)的形成和發(fā)展,運用高技術改造傳統(tǒng)產業(yè);負責全縣高新技術企業(yè)成果、產品、項目的認定申報及統(tǒng)計工作。
8.負責全縣科技事業(yè)發(fā)展工作,指導、協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關單位的科技管理工作;負責歸口指導相關科研機構的工作,審核相關科研機構的組建和調整。
9.負責落實科技人才政策,會同有關部門合理配置科技人才資源,創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境,充分發(fā)揮科技人員的積極性。負責會同有關部門依照有關政策擬訂、檢查、督促落實科技人員的政策待遇;負責推薦、申報獎勵貢獻突出的科技工作人員;會同有關部門開展科技特派員農村創(chuàng)業(yè)行動。
10.負責會同有關部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,提出科技資源合理配置的政策建議;負責管理本部門科學事業(yè)費、科技專項經費,歸口管理縣級科技“三項費”,監(jiān)督管理科技專項資金使用情況;會同有關部門運用財政、金融、稅收、投融資等手段,加強對科技工作的宏觀調控。
11.負責全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技信息管理等工作;負責擬訂科學技術普及工作規(guī)劃,推動科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計劃;負責促進科技項目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
(二)機構設置
縣科學技術局是主管全縣科學技術工作的縣人民政府工作部門,縣科學技術局,全局共有干部職工19人。內設職能股室五個:辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術發(fā)展與產業(yè)化股、農村科技發(fā)展股、科技人才管理股(外國專家管理股)。下屬二級機構1個:岳陽縣科學技術事務中心。
二、部門預算單位構成
岳陽縣科技局部門只有本級,沒有其他二級預算單位(因為岳陽縣科技技術事務中心是財務沒有獨立核算的二級機構),因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有科技局部門本級。
三、部門收支總體情況
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2022年年初收入預算數256.79萬元,其中,經費撥款256.79萬元,收入較去年增加13.39萬元,主要原因是在職人員工資再提標。
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2022年本部門支出預算256.79萬元,其中,工資福利支出216.79萬元,商品和服務支出10.26萬元,項目支出29.74萬元。支出較去年增加13.39萬元,主要按政策工資、津貼、績效獎、社保經費都相應增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算256.79萬元,其中,工資福利支出216.79萬元,占84%;商品服務支出10.26萬元,占0.04%;項目支出29.74萬元,占12%。具體安排情況如下:
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2022年本部門基本支出預算數227.05萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出216.79萬元、一般商品和服務支出10.26萬元。
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2022年本部門項目支出預算29.74萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括高新技術發(fā)展、會議費、科技統(tǒng)計、自然科學。其中:高新技術發(fā)展11萬元,主要用于高新技術產業(yè)化對國家的科技、經濟的發(fā)展科技成果的推廣應用等方面具有重大意義,對實現(xiàn)科技與經濟的直接結合打破發(fā)科學研究與生產實踐相互離的狀態(tài)。高新技術企業(yè)研發(fā)等產生費用包含人員從事研究開發(fā)企業(yè)為實施研究開發(fā)產生的費用;會議費2.74萬元,主要用于2022年召開科技創(chuàng)新會議及科技統(tǒng)計培訓會議;科技統(tǒng)計項目2萬元,科技數據統(tǒng)計所產生費用;自然科學項目14萬元,資助科研人員開展基礎研究,應用基礎研究及其相關的環(huán)境條件促進活動的專項經費。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款收入10.26萬元,比上年減少36.18萬元,降低77%。主要原因是:2021年創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺項目70萬元,用于機關運行經費中。
(二)“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數3.9萬元,其中,公務接待費3.9萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元與上年持平。
(三)一般性支出情況:
2022年本部門會議費預算1萬元,擬召開館務工作會議2次,人數60人,內容為對近期工作的安排和專項行動的推進。培訓費預算0萬元,擬開展培訓0次,人數0人,無內容;未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
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2022年科技局部門政府采購預算總額4.5萬元,其中政府采購貨物預算3.25萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1.25萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。截至2021年12月31日,固定資產價值共1.1萬元,其中:通用設備1臺1.1萬元;租用辦公場所在政府辦公樓內統(tǒng)一辦公,辦公用房330米。
(六)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為256.79萬元,其中,基本支出227.05萬元,項目支出29.74萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表