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2022年岳陽縣港口航務管理所預算
來源:岳陽縣交通運輸局   2021-11-19 15:27
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  2022年岳陽縣港口航務管理所預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、  部門基本概況

 。ㄒ唬  職能職責

 。ǘ  機構(gòu)設(shè)置

  二、  部門預算單位構(gòu)成

  三、  部門收支總體情況

  (一)  收入預算

 。ǘ  支出預算

  四、  一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬  基本支出

 。ǘ  項目支出

  五、  政府性基金預算支出

  六、  其他重要事項的情況說明

  (一)  機關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ  “三公”經(jīng)費預算

  (三)  一般性支出情況

 。ㄋ模  政府采購情況

 。ㄎ澹  國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。  預算績效情況說明

  七、  名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī),負責組織實施水路交通地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范,依據(jù)法律法規(guī)和交通運輸主管部門的委托負責全縣水路交通行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查;

  2、負責編制全縣水路交通發(fā)展規(guī)劃和計劃,編報內(nèi)河航道管理,港口航務管理的新建改建(養(yǎng)護)工程年度計劃并組織實施,負責本系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作;

  3、加對全縣水路運輸及運輸服務市場、港口裝卸、船修造市場實施行業(yè)管理,負責全縣水路運輸行政管理等。

  4、負責對港口企業(yè)的國有資產(chǎn)實施監(jiān)督,保護港口設(shè)施,維護港口經(jīng)營秩序及交通秩序等。

  5、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸管理局交辦的其他工作任務。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣港口航務管理所設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、人事股、計財股、安全法制股、港口運輸管理股。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  本部門沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算769.14萬元,其中,一般公共預算撥款769.14萬元(經(jīng)費撥款769.14萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加29.14萬元,主要原因是政策性增資導致人員經(jīng)費增加。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算769.14萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出49.72萬元,衛(wèi)生健康支出24.86萬元,交通運輸支出659.47,住房保障支出35.09萬元。支出較去年增加29.14萬元,其中基本支出增加29.14萬元,項目支出與上年持平。

  其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資,人員經(jīng)費增加幅度較大。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算769.14萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出49.72萬元,占6.46%,衛(wèi)生健康支出24.86萬元,占3.23%,交通運輸支出659.47,占85.74%,住房保障支出35.09萬元,占4.57%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)545.14萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出518.14萬元、一般商品和服務支出27萬元。

  (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算224萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等,其中公路運輸管理項目支出224萬元,主要用于公務船運行維護項目等方面,項目支出較上年預算持平。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款27.00萬元,比上年減少1.00萬元,降低3.57%。主要原因是:本預算年度財政降低了公用經(jīng)費保障標準。

  (二)“三公”經(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.50萬元,其中,公務接待費2.50萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0萬元)。與上年持平。

  (三)一般性支出情況:

  2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓費預算1.75萬元,擬開展開展培訓3次,人數(shù)67人,內(nèi)容為舉辦業(yè)務知識培訓班和干部職工外出參加學習培訓;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

  (四)政府采購情況:

  2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為769.14萬元,其中,基本支出545.14萬元,項目支出224.00萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  2022年岳陽縣港口航務管理所預算公開.xlsx