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岳陽縣港口航務管理所2023年度單位預算
來源:縣交通局   2023-01-10 11:26
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  岳陽縣港口航務管理所2023年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分  2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責

  1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī),負責組織實施水路交通地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術規(guī)范,依據(jù)法律法規(guī)和交通運輸主管部門的委托負責全縣水路交通行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查;

  2、負責編制全縣水路交通發(fā)展規(guī)劃和計劃,編報內(nèi)河航道管理,港口航務管理的新建改建(養(yǎng)護)工程年度計劃并組織實施,負責本系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作;

  3、加對全縣水路運輸及運輸服務市場、港口裝卸、船修造市場實施行業(yè)管理,負責全縣水路運輸行政管理等。

  4、負責對港口企業(yè)的國有資產(chǎn)實施監(jiān)督,保護港口設施,維護港口經(jīng)營秩序及交通秩序等。

  5、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸管理局交辦的其他工作任務。

  (二)機構設置

  岳陽縣港口航務管理所設下列內(nèi)設機構:辦公室、人事股、計財股、安全法制股、港口運輸管理股。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算954.11萬元,其中,一般公共預算撥款883.01萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。上年結轉71.10萬元。收入較去年增加184.97萬元,主要是因為項目預算資金增加。

 。ǘ┲С鲱A算

  2023年本單位支出預算954.11萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出35.86萬元,衛(wèi)生健康支出20.04萬元,交通運輸支出872.89萬元,住房保障支出25.32萬元。支出較去年增加184.97萬元,其中基本支出減少104.94萬元,項目支出增加289.91萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少無編人員預算撥款資金,項目支出增加主要是因為項目預算資金增加。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算954.11萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出35.86萬元,占3.76%;衛(wèi)生健康支出20.04萬元,占2.1%;交通運輸支出872.89萬元,占91.49%;住房保障支出25.32萬元,占2.65%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預算數(shù)為440.20萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預算數(shù)為513.91萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出149.86萬元,主要用于海事管理及應急救援、港口航務管理等方面;運行維護經(jīng)費364.05萬元,主要用于公務船運行等方面。

  四、政府性基金預算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

  本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款101.49萬元,比上一年增加74.49萬元,增加275.89%。主要原因是海事事權下放導致業(yè)務量增加,經(jīng)費開支增大。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3萬元,其中,公務接待費3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.5萬元,增加20%,主要原因是海事事權下放導致業(yè)務量增加,經(jīng)費開支增大。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2023年培訓費預算3.78萬元,擬開展3次培訓,人數(shù)67人,內(nèi)容為舉辦業(yè)務知識培訓班和干部職工外出參加學習培訓;2023年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  (四)政府采購情況

  2023年度本單位未安排政府采購預算。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為954.11萬元,其中,基本支出440.20萬元,項目支出513.91萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預算公開表格

  附件:岳陽縣港口航務管理所預算公開表格

岳陽縣港口航務管理所2023年預算公開表.xlsx