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岳陽縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站2021年度部門預(yù)算公開
來源:岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   2021-04-25 14:53
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目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表


第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計劃的制定并組織實施;

2. 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)的推廣與服務(wù);

3. 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子資源的保護(hù);

4. 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子新品種的引進(jìn)、品種區(qū)域?qū)嶒炁c示范;

5. 負(fù)責(zé)完成國家下達(dá)的全縣農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲備任務(wù)

6.  完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的獨立核算二級機(jī)構(gòu),是定額補助事業(yè)單位。本推廣站內(nèi)設(shè)辦公室、新品種示范推廣股、技術(shù)推廣服務(wù)股、財務(wù)室、門市部等五個部門。事業(yè)編制15人。我站年初實有人數(shù)48人,其中,在職15人,退休32人,臨聘人員1名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括項目經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)226萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款160萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入30萬元)。上級補助收入40萬元、經(jīng)營收入26萬元、收入較上年增加9萬元,主要原因是:基本工資和績效工資都增加了。

(二)支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)226萬元,其中農(nóng)林水利支出226萬元。支出較上年增加9萬元,主要原因是:工資有所增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出117.72萬元,其中,農(nóng)林水支出117.72萬元,占100%。具體安排情況如下:

(一) 基本支出

本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出為117.72萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,其中:一般公共服務(wù)支出11 萬元,占9.4%;工資福利支出106.72萬元、占90.6%。

(二) 項目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.4 萬元,比上年減少1.5萬元,降低16%。主要原因是:厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.5 萬元,其中,公務(wù)接待費1.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元)。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

(三)一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計11萬元,其中:辦公費1.4萬元、印刷費0.3萬元、咨詢費0萬元、水費0.23萬元、電費1.2萬元、郵電費1.5萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費1.64萬元、差旅費1.8萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護(hù))費0.53萬元、租賃費0萬元、公務(wù)接待費1.5萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元、其他費用0.9萬元。

2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出。

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本年度未安排重點項目預(yù)算,本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為226萬元,其中:基本支出226萬元,項目支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表:岳陽縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站2021年度部門預(yù)算公開表.xls