表2 | ||||||||||||||
岳陽縣新墻水庫管理所2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 959.5 | 861.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | |||||
一、基本支出 | 146.75 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.85 | 0 | |||||
工資福利支出 | 基本工資 | 35.81 | 35.81 | |||||||||||
津貼補貼 | 24.22 | 24.22 | ||||||||||||
獎金 | 0 | |||||||||||||
績效工資 | 0 | |||||||||||||
伙食補助費 | ||||||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0 | |||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 0 | |||||||||||||
其他社會保障繳費 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 4.38 | 4.38 | |||||||||||
印刷費 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||
水費 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||||
電費 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||||
郵電費 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 0 | |||||||||||||
公務車運行維護費 | 0 | |||||||||||||
其他交通費 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||
差旅費 | 2.46 | 0.46 | 2 | |||||||||||
維修費 | 12.23 | 12.23 | ||||||||||||
會議費 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||
勞務費 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||||
培訓費 | 5.73 | 5.73 | ||||||||||||
公務接待費 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
工會經(jīng)費 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
福利費 | 0 | |||||||||||||
其他商品和服務支出 | 35.92 | 35.92 | ||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | 0 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 0 | |||||||||||||
撫恤金 | 0 | |||||||||||||
生活補助 | 0 | |||||||||||||
住房公積金 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||||
遺屬費 | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0 | |||||||||||||
二、項目支出 | 812.75 | 800 | 12.75 | |||||||||||
專項商品和服務支出 | 0 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
債務還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設支出 | 0 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 812.75 | 800 | 12.75 | |||||||||||
三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||