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岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開
來源:水利局   2021-11-19 09:18
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  岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開


  目   錄

  第一部分  部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

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 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

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  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

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  (二)項目支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

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  (四)政府采購情況

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六)預(yù)算績效情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分  部門預(yù)算公開表格

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預(yù)算支出表

  八、一般公共預(yù)算基本支出表

  九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  十六、政府性基金預(yù)算支出表

  十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

  二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  二十一、專項資金預(yù)算匯總表

  二十二、其他項目支出績效目標(biāo)表

  二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表

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  岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開說明

  一、部門基本概況

  (一) 職能職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)坪橋垸、費家河及黃沙六小垸三萬畝農(nóng)田不受漬,緩解中洲垸客水壓力,保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財產(chǎn)安全。

  2、負(fù)責(zé)對電排機械設(shè)備的維修、保養(yǎng),確保正常運行。

  3、直接參與中洲垸防汛抗洪工作。

  4、承辦上級主管部門交辦的其他工作。

  (二) 機構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個:辦公室、財務(wù)室、六門閘電排、北套電排、南套電排。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所只有本級,沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

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  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。本年度本部門收入預(yù)算385.81萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款385.81萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加24.38萬元,主要原因是 2022年在職人數(shù)40人,2021年在職人數(shù)39人,比上年多了1人,工資水平也提高了。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  本年度本部門支出預(yù)算數(shù)385.81萬元,其中社會保障和就業(yè)支出36.24萬元、衛(wèi)生健康支出18.12萬元、農(nóng)林水支出305.87萬元、住房保障支出25.58萬元。支出較上年增加24.38萬元,主要原因是2021年在職人數(shù)39人,2022年在職人數(shù)40人,比上年多了1人。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算385.81萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出36.24萬元,占比9.39%;衛(wèi)生健康支出18.12萬元,占比4.7%;農(nóng)林水支出305.87萬元,占比79.28%;住房保障支出25.58萬元,占比6.63%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬 基本支出

  本年度本部門年初基本支出預(yù)算數(shù)為385.81萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ 項目支出

  本年度本部門年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

  本年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.60萬元,比上年增加0.54萬元,提高2.56%。主要原因是:2021年在職人數(shù)39人,2022年在職人數(shù)40人,比上年增加1人。

  (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

  本年度本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.8萬元,其中,公務(wù)接待費1.8萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元)。比上年增加0.04萬元,提高2.27%,主要原因是:2021年在職人數(shù)39人,2022年在職人數(shù)40人,比上年增加1人。

  (三)一般性支出情況

  本年度本部門會議費預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費預(yù)算1.26萬元,擬開展《事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)》,人數(shù)40人,內(nèi)容為水利相關(guān)知識;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

  (四)政府采購情況

  本年度本部門政府采購預(yù)算總額4萬元,其中工程類采購預(yù)算0 萬元,貨物類采購預(yù)算4萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為385.81萬元,其中,基本支出385.81萬元,項目支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所2022預(yù)算公開表.xlsx