岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
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(四)政府采購(gòu)情況
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
。ㄕ模
岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)水庫(kù)水事調(diào)度,維護(hù)水大壩、渠道及電站安全運(yùn)行等事務(wù)工作;參與防汛抗旱事務(wù)性工作,確保水庫(kù)保護(hù)范圍內(nèi)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。
3、合理優(yōu)化利用水庫(kù)水資源進(jìn)行水力發(fā)電。
4、充分利用現(xiàn)有水面發(fā)展天然水產(chǎn)養(yǎng)殖,凈化水質(zhì)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)包括:辦公室、財(cái)務(wù)組、電站組、大壩組、渠道組。共有干部職工31人,其中實(shí)有在職干部職工31人,離退人員21人;實(shí)有事業(yè)編制人員25人,自籌人員共6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算: 2022年本單位預(yù)算數(shù)174.1萬(wàn)元, 其中一般公共預(yù)算撥款174.1萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加6.96萬(wàn)元,主要是人員收入預(yù)算增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年年本單位支出預(yù)算174.10萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)20.32萬(wàn)元,衛(wèi)生健康6.91萬(wàn)元,農(nóng)林水137.12萬(wàn)元,住房保障9.75萬(wàn)元。支出較去年增加6.96萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算174.10萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出20.32萬(wàn)元,占11.67%;衛(wèi)生健康支出6.91萬(wàn)元,占3.97%;農(nóng)林水支出137.12萬(wàn)元,占78.76%,住房保障支出9.75萬(wàn)元,占5.60%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為153.10萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出145萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出8.10萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為21.00萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:渠道養(yǎng)護(hù)支出21萬(wàn)元,主要用于渠道養(yǎng)護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.1萬(wàn)元,和上年持平。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.68萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。主要是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支,公車改革后本單位保有公務(wù)用車數(shù)量0臺(tái),無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出,也無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.47萬(wàn)元,擬開展培訓(xùn)一次,人數(shù)26人,內(nèi)容為用于湖南省事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn);擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類預(yù)算0 萬(wàn)元,貨物類預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2021年12月31日,本單位公務(wù)用車保有量0輛,無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車輛0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為174.10萬(wàn)元,其中,基本支出153.10萬(wàn)元,項(xiàng)目支出21.00萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 預(yù)算公開表格