岳陽縣漁政局2019年度縣直部門預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣漁政局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣漁政局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
岳陽縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位,轄東洞庭湖1328平方公里(水面210萬畝),占洞庭湖面積的49%,有來自9省市的專副業(yè)漁民近萬人,其中專業(yè)漁民664戶2403人,有漁船2227艘,漁業(yè)資源十分豐富,有8目23科125種。主要工作職能有:維護東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;依法查處違反法律、法規(guī)的行為;保護漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權益;保護、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動物資源;保護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
(二)機構(gòu)設置
岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預算單位,內(nèi)設股室、站隊11個:辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊,無獨立核算二級機構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員89人,均為全額撥款事業(yè)編制,離休1人,退休16人。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2019部門預算編制范圍的一級預算單位:岳陽縣漁政局本級,無納入本年度預算編制范圍的二級預算單位。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
(一)收入預算
2019年年初預算數(shù)1100.6萬元,其中,一般公共預算撥款1010.6萬元(含納入專戶管理的非稅收入撥款收入25萬元),一般公共預算撥款較去年增加25.24萬元,增加的主要原因是工資津補貼的提標和單位編制人員增加,而商品和服務支出統(tǒng)一壓減5%,按照《湖南省財政廳關于做好2019年預算編制工作的通知》(湘財預[2019]2號)要求,各預算單位商品和服務支出在2018年基礎上按5%的比例壓減。另外,職業(yè)年金8%公家部分由預算直接劃撥,不再由單位撥付。2019年納入專戶管理的非稅收入較去年降低5萬元,其他收入90萬元。
(二)支出預算
2019年年初預算數(shù)1100.6萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出156.9萬元,節(jié)能環(huán)保支出30萬元,農(nóng)林水支出855.2萬元,住房保障支出58.5萬元。較去年增加25.24萬元,增加的主要原因是調(diào)增了人員工資,增加了人員編制,增加了相關工作任務。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1010.6萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出156.9萬元,節(jié)能環(huán)保支出30萬元,農(nóng)林水支出765.2萬元,住房保障支出58.5萬元。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2019年一般公共預算財政撥款年初預算數(shù)為789.6萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經(jīng)費。
1.工資福利支出:697萬元
基本工資:307.3萬元
津貼補貼:179.8萬元
績效工資:25.6萬元
社會保障繳費:125.8萬元(養(yǎng)老保險84.4萬元、醫(yī)療保險36.5萬元、工傷保險4.9萬元)
住房公積金58.5萬元,
2、一般商品和服務支出:61.5萬元
辦公費7.92萬元
印刷費2.5萬元
水費1.32萬元
電費5.28萬元
郵電費8萬元
物業(yè)管理費6.16萬元
差旅費10.56萬元
會議費2萬元
公務接待費8萬元
公務用車運行維護費1萬元
其他交通費7萬元
其他商品和服務支出1.76萬元
3、對個人和家庭的補助:31.1萬元
退休人員津貼31.1萬元
(二)項目支出
2019年一般公共預算財政撥款年初預算數(shù)為221萬元,是指單位為完成洞庭湖漁業(yè)資源保護及打擊非法捕撈而發(fā)生的支出,包括禁漁專項工作經(jīng)費、保護漁業(yè)資源專項經(jīng)費、打擊非法捕撈專項經(jīng)費、人工增殖放流專項經(jīng)費等。
專項商品和服務支出221萬元
(1)春季禁漁 26萬元;
(2)保護漁業(yè)資源30萬元;
(3)打擊非法捕撈 120萬元;
(4)人工增殖放流 30萬元
(5)漁政執(zhí)法 15萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2019年漁政局部門運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款372.5萬元,比2018年預算減少3萬元,減少了8%,其中:辦公費10.62萬元,印刷費12.5萬元,水費3.32萬元,電費5.28萬元,郵電費8萬元,物業(yè)管理費6.16萬元,差旅費26.86萬元,維修費21.1萬元,會議費2萬元,公務接待費8萬元,公務用車運行維護費1萬元,其他交通費用7萬元,專用材料購置費83.8萬元,專用燃料費98.3萬元,委托業(yè)務費51.5萬元,其他商品和服務支出27.06萬元。減少的主要原因是按照《湖南省財政廳關于做好2019年預算編制工作的通知》(湘財預[2019]2號)要求,各預算單位基本支出的商品和服務支出在2018年基礎上按5%的比例壓減。
(二) “三公”經(jīng)費預算
我局2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16萬元,其中,公務接待費8萬元,與上年持平,公務用車購置及運行費1萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費1萬元),與上年持平,本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛,公務用車保有量1輛,因公出國(境)費0萬元,與上年持平,其他交通費用7萬元,與上年持平。
(三)政府采購情況
2019年漁政局部門計劃政府采購總額47萬元,其中:工程類0萬元,貨物類47萬元(人工增殖放流及添置執(zhí)法用沖鋒快艇等),服務類0萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為30萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底漁政局部門本級及所屬的決算單位,固定資產(chǎn)原值為993.44萬元,計提年前年度累計折舊432.46萬元,固定資產(chǎn)凈值為560.98萬元。計提累計折舊后,房屋價值94.19萬元,都為自用;通用設備價值21.71萬元,都為自用,其中有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);專用設備價值442.01萬元,都為自用,單位價值100萬元以上專用設備3臺(套),為兩臺50噸級以上執(zhí)法公務船。家具用具價值3.07萬元,都為自用。
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年漁政局部門整體支出績效目標1147.6萬元,主要為保證我局各項工作順利開展,確保洞庭湖依法捕撈,維護捕撈秩序;確保洞庭湖水上生物資源持續(xù)增長;確保專項基礎設施建設強力推進;保護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
2019年漁政局重點項目預算的績效目標120萬元,項目名稱為打擊非法捕撈,屬于延續(xù)項目,主要工作為繼續(xù)推進“洞庭風雷”行動,加強洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)水環(huán)境綜合治理五大專項行動,有力打擊東洞庭湖非法捕撈,有效保護洞庭生態(tài)和捕撈秩序進一步好轉(zhuǎn)。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。