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岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心2024年度預算公開
來源:臺創(chuàng)園   2024-01-12 09:24
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岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心

2024預算公開

 

目錄

 

第一部分  2024單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、其他資金績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2024年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1.負責引進先進農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗、資金、項目和人才,重點發(fā)展特色水果、有機蔬菜、園林花卉、畜禽水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和倉儲物流、休閑觀光等主導產(chǎn)業(yè)。

2.負責落實有關(guān)政策,積極搭建中外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間的交流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、科技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品展銷等平臺,做好平臺相關(guān)建設(shè),為園區(qū)和企業(yè)發(fā)展提供更多的信息渠道。

3.負責推進社會資本參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)園區(qū)示范區(qū)招商引進,重點項目的洽談與對外宣傳等相關(guān)事務(wù)性工作。

4.負責對外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間交流活動的事務(wù)性工作,負責縣域內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)參加國際農(nóng)產(chǎn)品展銷會、農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇等事務(wù)性工作。

5.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心岳陽縣人民政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合管理部、財務(wù)計劃部、招商信息部3個股室。臺創(chuàng)園現(xiàn)有干部職工9名,其中在編在崗8名,勞務(wù)派遣1名

、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算139.50萬元,其中,一般公共預算撥款139.50萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加2.99萬元,主要是因為人員工資增長導致工資性支出增加以及年終績效獎金的增加。

(二)支出預算:2024年本單位支出預算139.50萬元,其中,資源勘探工業(yè)信息等支出118.63萬元,社會保障和就業(yè)9.21萬元,衛(wèi)生健康支出5.15萬元,住房保障6.50萬元。支出較去年增加2.99萬元,其中基本支出增加2.99萬元,基本支出較上年增加主要是因為人員工資增長導致工資性支出增多和增加會議經(jīng)費2.70萬元

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年本單位一般公共預算撥款支出預算139.50萬元,其中,資源勘探工業(yè)信息等支出118.63萬元,占85.04%;衛(wèi)生健康支出5.15萬元,占3.69%;住房保障6.5萬元,占4.66%;社會保障和就業(yè)支出9.21萬元,占6.6%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年本單位基本支出年初預算數(shù)99.50萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為40萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費。其中:運行維護經(jīng)費40萬元,主要用于開展對臺交流、招商引資活動,服務(wù)企業(yè),組織企業(yè)參加全國性展銷會,聯(lián)手幫扶,防汛,鄉(xiāng)村振興等相關(guān)開支

、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款12.72萬元,與上一年經(jīng)費預算無變化。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2024“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.70萬元,其中,公務(wù)接待費1.7萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。與上一年經(jīng)費預算無變化。

(三)一般性支出情況

本單位2024年會議費預算2.70萬元,擬召開1次會議,人數(shù)60人,內(nèi)容為岳臺交流招商會,邀請臺企、臺商、臺胞。

(四)政府采購情況

本單位2024年政府采購預算總額29.62萬元,其中工程類0萬元,貨物類16.85萬元,服務(wù)類12.77萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為139.50萬元,其中,基本支出99.50萬元,項目支出40萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的22-23。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

第二部分  單位預算公開

件:岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心2024年部門預算公開表 .xlsx