表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 536.03 | 536.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一、基本支出 | 447.71 | 447.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工資福利支出 | 基本工資 | 152.58 | 152.58 | |||||||||||
津貼補貼 | 79.91 | 79.91 | ||||||||||||
獎金 | 0 | |||||||||||||
績效工資 | 20.4 | 20.4 | ||||||||||||
伙食補助費 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 0 | |||||||||||||
其他社會保障繳費 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 0 | |||||||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 9.53 | 9.53 | |||||||||||
印刷費 | 4.79 | 4.79 | ||||||||||||
水費 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
電費 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||
郵電費 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||
公務車運行維護費 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||
其他交通費 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||
差旅費 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||
維修費 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||||
會議費 | 0 | |||||||||||||
勞務費 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||
培訓費 | 0 | |||||||||||||
公務接待費 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||||
工會經(jīng)費 | 8.37 | 8.37 | ||||||||||||
福利費 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||
其他商品和服務支出 | 15.53 | 15.53 | ||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | 0 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 0 | |||||||||||||
撫恤金 | 4.76 | 4.76 | ||||||||||||
生活補助 | 74.98 | 74.98 | ||||||||||||
住房公積金 | 38.91 | 38.91 | ||||||||||||
遺屬費 | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||
二、項目支出 | 88.32 | 88.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
專項商品和服務支出 | 50.94 | 50.94 | ||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 37.38 | 37.38 | ||||||||||||
債務還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設支出 | 0 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 |