目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分
岳陽(yáng)縣民政局單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督;查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議;指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動(dòng)村(居)務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè);負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法,規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為;審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理,并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作;裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭(zhēng)議等重大問(wèn)題,提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批;負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作
9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對(duì)民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對(duì)象的來(lái)信來(lái)訪工作,負(fù)責(zé)辦理過(guò)往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,岳陽(yáng)縣民政局內(nèi)設(shè) 14個(gè)股室,分別是:辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、人事股、基政股、社會(huì)事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、老區(qū)辦;全局系統(tǒng)行政編制9名,事業(yè)編制96名;年末實(shí)有人數(shù)141人,其中:在職105人,退休36人。從決算單位構(gòu)成來(lái)看,本單位決算包括:局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算,納入本單位2020年度部門決算編制范圍的局屬事業(yè)單位6個(gè),分別是:岳陽(yáng)縣社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣福利院、岳陽(yáng)縣殯葬事務(wù)中心、岳陽(yáng)縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽(yáng)縣救助服務(wù)站、岳陽(yáng)縣婚姻登記中心。
第二部分
部門決算表(見附表)
第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
本年度收入總計(jì)14,991.43萬(wàn)元,支出總計(jì)13,713.11萬(wàn)元。與上年相比收入增加55.53萬(wàn)元,增加0.37%,主要是因?yàn)樯夏?2月救助資金未支付,增加了年終結(jié)余資金。支出增加7.92萬(wàn)元,增加0.06%。主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助標(biāo)準(zhǔn)提高,增加了相對(duì)應(yīng)的支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年度收入總計(jì)13,559.36元,其中:財(cái)政撥款收入12,852.72萬(wàn)元,占94.79%;其他收入706.64萬(wàn)元,占5.21%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年度支出決算數(shù)合計(jì)13,713.11萬(wàn)元,其中:基本支出1,770.08萬(wàn)元,占12.91%;項(xiàng)目支出11,943.03萬(wàn)元,占87.09%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13,737.99萬(wàn)元,支出總計(jì)12,713.27萬(wàn)元,與上年相比收入增加37.94萬(wàn)元,增加0.28%,主要是因?yàn)樯夏?2月救助資金未支付,增加了年終結(jié)余資金。支出減少334.62萬(wàn)元,減少2.56%,主要是因?yàn)?2月份的困難群眾生活救助款因指標(biāo)余額不足未在本年度支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度財(cái)政撥款支出12,491.87萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.34%,與上年相比財(cái)政撥款支出減少313.22萬(wàn)元,減少2.45%;主要是因?yàn)?2月份的困難群眾生活救助款因指標(biāo)余額不足未在本年度支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本年度財(cái)政撥款支出12,491.87萬(wàn)元,全部用于社會(huì)保障和就業(yè)支出,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13,245.55萬(wàn)元,支出決算為12,491.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.31%。其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為992.50萬(wàn)元,支出決算為1,126.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元,支出決算為10.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.27萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為149.18萬(wàn)元,支出決算為361.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的242.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng))。
年初預(yù)算為81.54萬(wàn)元,支出決算為81.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)殯葬(項(xiàng))。
年初預(yù)算為174.00萬(wàn)元,支出決算為158.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金按進(jìn)度支付,項(xiàng)目未完工。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))。
年初預(yù)算為145.00萬(wàn)元,支出決算為205.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為200.00萬(wàn)元,支出決算為111.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的55.70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金按進(jìn)度支付,項(xiàng)目未完工。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)困難群眾生活救助(款)。
年初預(yù)算為11,495.33萬(wàn)元,支出決算為10,426.99萬(wàn)元【包括城市最低生活保障金支出(項(xiàng))3,101.43萬(wàn)元,農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))2,663.50萬(wàn)元,臨時(shí)救助支出(項(xiàng))557.25萬(wàn)元,流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))109.04萬(wàn)元,農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))3,690.11萬(wàn)元,其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))163.44萬(wàn)元,兒童福利(項(xiàng))142.22萬(wàn)元】,完成年初預(yù)算的90.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于12月份的困難群眾生活救助款因指標(biāo)余額不足未在本年度支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本年度財(cái)政撥款基本支出1,294.17萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,027.81萬(wàn)元,占基本支出的79.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;日常公用經(jīng)費(fèi)266.36萬(wàn)元,占基本支出的20.587%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資金性支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.64萬(wàn)元,支出決算數(shù)為14.60萬(wàn)元,完成預(yù)算的54.80%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。與上年相比無(wú)變化。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為10.53萬(wàn)元,支出決算為8.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的85.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少8.81萬(wàn)元,減少49.52%,減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.11萬(wàn)元,支出決算為5.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的34.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少11.86萬(wàn)元,減少67.85%,減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8.98萬(wàn)元,占61.51%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.62萬(wàn)元,占38.49%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.98萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出8.98萬(wàn)元。主要是用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2020年12月31日,我單位財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為4輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.62萬(wàn)元。全年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組81批次、577人次(包括陪同人員)。主要用于我單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入216.40萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.00萬(wàn)元,支出221.40萬(wàn)元,全部為項(xiàng)目支出,結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.00萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
無(wú)
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)本部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng),涉及資金13,713.11萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100.00%?(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,我單位本年度績(jī)效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了民政工作發(fā)展。2020年,我單位深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞省委、省政府、市委、縣政府決策部署,有效發(fā)揮財(cái)政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì),縣委、縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難,順利完成了2020年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.34萬(wàn)元,比上年減少198.23萬(wàn)元,降低49.00%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
(二)政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)支出總額243.56萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出93.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出145.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額243.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額243.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至本年度年底,本部門共有車輛4輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2 輛(主要是岳陽(yáng)縣殯葬事務(wù)中心殯葬用車)、其他用車2輛,其他用車主要是本單位機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)用車1輛、岳陽(yáng)縣救助服務(wù)站業(yè)務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50.00 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100.00 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年新增辦公設(shè)備1.05萬(wàn)元。
(四)一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)2639.74萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)35.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)24.85萬(wàn)元、咨詢費(fèi)7.90萬(wàn)元、水費(fèi)4.25萬(wàn)元、電費(fèi)19.89萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.87萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)25.79萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)211.13萬(wàn)元、租賃費(fèi)5.90萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)9.54萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12.69萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.62萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)97.78萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2120.99萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.11萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.05萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出:是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
4、其他支出:是指用于其他方面的支出,包括福利彩票公益金支出.
5、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。