目錄
第一部分 岳陽縣人民政府辦公室2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
一、部門基本概況
(一)職能職責情況
縣政府辦公廳是協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理縣級政府日常工作的機構(gòu)。正科級,行政單位。主要職責是:
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項,提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領(lǐng)導決定。
3、負責縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導組織實施會議決定事項。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領(lǐng)導有關(guān)指示的貫徹落實情況,及時向縣人民政府領(lǐng)導報告;負責組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。
5、負責縣人民政府值班工作,及時報告重要情況,傳 達和督促落實縣人民政府領(lǐng)導指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、負責統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進依法行政工作,組織指導《湖南省行政程序規(guī)定》的實施;負責依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案,對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明;負責規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負責行政執(zhí)法主體資格確認,行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督,行政復議,行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問工作。
7、組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負責縣人民政府機關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)工作職責,縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子,設(shè)秘書組、應(yīng)急辦、僑辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟研究中心、政工室、項目辦等9個內(nèi)設(shè)機構(gòu),至2019底有在職人員82人,退休人員41人。
二、部門預算單位構(gòu)成
縣政府辦公室無納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位
三、2019年部門預算收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。2019年縣政府辦收入安排了一般公共預算收入1451.5萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),未安排納入專戶管理的非稅收入撥款、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入;支出既包括保障縣機關(guān)(含縣政府經(jīng)濟研究中心)的基本運行的經(jīng)費,也包括業(yè)務(wù)工作專項、運行維護專項等項目支出。
(一)預算收入情況,2019年度,我辦預算收入總計:1451.5萬元,其中:一般公共預算撥款收入:1451.5萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。
預算收入增減情況及原因:財政預算收入較2017年增加192.8萬元,主要是增加了工資晉級、晉檔,住房公積金、社會保障繳費等工資福利性等經(jīng)費預算。
(二)預算支出預算情況
2019年預算支出總計:1451.5萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1451.5萬元.
預算支出增減情況及原因:財政預算支出較去年增加了192.8萬元,主要是增加了工資晉級、晉檔,住房公積金、社會保障繳費等工資福利性等經(jīng)費預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年岳陽縣人民政府辦公室一般公共預算撥款收入1451.5萬元,具體安排如下:
(一)基本支出:
2019年公共預算財政撥款基本支出合計1451.5萬元,是保障我辦一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個人及家庭補助等各項支出。包括用于行政運行、機關(guān)服務(wù)、綠化物業(yè)、機關(guān)維修、會議培訓、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:
無項目支出預算表內(nèi)
五、其他重要事項的情況說明
(一)預算機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年本單位機關(guān)運行預算經(jīng)費489.9萬元。(比2018年預算減少180.1萬元,上升下降26.88%)主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出以其他支出。
(二)預算“三公”經(jīng)費預算情況
1、預算公務(wù)接待情況;2019年“三公”經(jīng)費預算支出合計17萬元,同比2018年公務(wù)接待費18萬元,費用下降1萬元。主要原因是理,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委《關(guān)于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》,進一步加強對公務(wù)接待等“三公”經(jīng)費的管控。
2、公務(wù)用車運行維護費0元。較去年降低0萬元,下降0%,因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
3、預算因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團組數(shù)0個,因公出國(境)人次0人。2018年因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團組數(shù)0個,因公出國(境)人次 0人。
(三)2019年度預算政府采購情況
2019年本單位與政府采購預算總額15萬元,其中,政府采購貨物類15萬元。主要原因是更新及更換辦公室辦公設(shè)備等。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為15萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
(四)2019年度預算國有資產(chǎn)占有情況
2019年我辦資產(chǎn)總值年初余額合計:971.06萬元,其中包括流動資產(chǎn)合計:583.47萬元,固定資產(chǎn)合計:387.59萬元,固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等等。占用辦公用房15000平方米,無50萬元以上通用設(shè)備及專用設(shè)備。因為我縣實事了公務(wù)用車改革,本單位無車輛。
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年度本單位無重點項目績效評價。項目支出、整體支出績效目標詳見附表29、附表30。
本單位無重點項目績效評價。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。