目錄
第一部分 岳陽縣財政局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分岳陽縣財政局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣財政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣財政局概況
一、部門職責
1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導全縣財政工作;分析預測宏觀經(jīng)濟形勢,參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
2、起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。
3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算,匯總?cè)h財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進財政體制改革。
4、負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。
6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時提出調(diào)整方案并組織實施,按照規(guī)定權(quán)限,辦理申報地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。
7、負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。
8、負責審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預決算草案,制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施企業(yè)財務制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
9、負責辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設投資的有關(guān)政策,組織實施基本建設財務制度,負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。
10、會同有關(guān)部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制縣社會保障預決草案。
11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務管理的政策,防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
12、負責管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章,指導和管理社會審計。
13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
局共設辦公室、法規(guī)股、信息中心、人事股、監(jiān)察室、工會、綜合規(guī)劃股、預算股績效評價管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟建設股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、財計股、企業(yè)股金融債務股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、會計股、自然資源與生態(tài)環(huán)境股、政府采購辦、國資資產(chǎn)股、等股室。有岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務中心、國有資產(chǎn)服務中心、財政評審管理中心、財政國庫集中管理中心、5個二級機構(gòu)。我局編制115名,其中事業(yè)編制95名,工勤編制2名。我局年末實有人數(shù)163人,其中,在職115人,離退休48人。固定資產(chǎn)年末總值1184萬元,其中辦公用房4307.2平方米。
決算單位構(gòu)成:岳陽縣財政局2019年部門決算僅指本級公開。
第二部分 岳陽縣財政局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分岳陽縣財政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度總收入1,603.70萬元,均為一般公共預算財政撥款收入;2019年度財政撥款總支出1,603.70萬元,均為一般公共預算財政撥款支出,比上年增加30.70萬元,增長1.95%。增加的主要因素是政策性工資上調(diào)及其他保障費上繳。
二、收入決算情況說明
2019年收入1,603.70萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1,603.70萬元,占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2019年支出1,603.70萬元,其中:基本支出1,360.70萬元,占總支出的84.85%;項目支出243.00萬元,占總支出的15.15%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1,603.70萬元,支出總計1,603.70萬元,與2018年相比,增加30.70萬元,增長1.95%增加的主要因素是政策性工資上調(diào)及其他保障費上繳。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年財政撥款支出1603.7萬,占本年支出合計的100%,比上年增加30.7萬元,占總收入的1.9%;主要增加在政策性工資上調(diào)及其他保障費上繳。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1,603.70萬元,主要用于行政運行,其中:人員經(jīng)費1241萬元,占基本支出的77.38%,公用經(jīng)費119.70萬,占基本支出的7.40%,,其他資本性支出243萬元(全縣網(wǎng)絡維護), 占基本支出的15.22%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,603.70萬元,支出決算數(shù)為1,603.70萬元,完成年初預算的100%,與年初預算安排無差異。其中:
1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1603.7萬元,支出決算為1603.7萬元,其中:人員經(jīng)費1241萬元,商品和服務支出119.7萬元,其他資本性支出243萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門財政撥款基本支出1,603.70萬元,其中:人員經(jīng)費1241萬元,占基本支出的77.38 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費、退休費;公用經(jīng)費119.7萬元,占基本支出的7.4%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、 取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品與服務支出主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出;其他資本性支出243萬元(全縣網(wǎng)絡維護)占基本支出的15.22%,包括用于辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8萬元,決算數(shù)為0萬元。其中:公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元,公務用車運行維護費決算數(shù)為0萬元,因為岳陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛;公務接待費預算數(shù)為8萬元,公務接待費決算數(shù)為0萬元,公務接待0批次0人次;2019年無因公出國(境)費支出。
2019年“三公”經(jīng)費決算比2018年減少5萬元。“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,嚴控公務用車管理,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算大有節(jié)約。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明
我局制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度,相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整,并有效執(zhí)行。2019年12月縣財政局人員編制數(shù)115人,在職人數(shù)115人,在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達到了100%,做到了物盡其用!叭苯(jīng)費合計0萬元,比去年下降4.3萬元。嚴格執(zhí)行政府采購制度,執(zhí)行率達到100%。自實行公務卡刷卡制度以來,我局公務刷卡率一直在90%以上,較好的完成了預期目標。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。
今年來,我縣政法機關(guān)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持抓發(fā)展、抓穩(wěn)定兩手都要硬,忠實履行“四大職責”,政法綜治各項工作穩(wěn)中有進,完滿完成了既定目標任務。
十、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出119.70萬元,比2018年減少39.7萬元,減少24.90%。主要減少住房公積金科目調(diào)整。
(二)政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額243萬元,其中:政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出231萬元。授予中小企業(yè)合同金額231萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額231萬元,占政府采購支出金額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,本部門沒有車輛;單位價值50 萬元以上通用設備4(套),單價100 萬元以上專用設備1(套)。
(四)一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計362.7萬元,其中:辦公費22.3萬元、印刷費16.7萬元、咨詢費4.5萬元、水費0.9萬元、電費20.9萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費萬元、差旅費24.2萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費5萬元、培訓費4.5萬元、公務接待費0萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用9.3萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設備購置12萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元網(wǎng)絡維護費231萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。