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岳陽縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算公開
來源:縣財(cái)政局   2021-11-19 10:36
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  岳陽縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算公開

  目錄

  第一部分 2022年岳陽縣財(cái)政局部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬  職能職責(zé)

 。ǘ  機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

  (一)  收入預(yù)算

 。ǘ  支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

  (一)  基本支出

 。ǘ  項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ  一般性支出情況

 。ㄋ模  政府采購情況

 。ㄎ澹  國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。  預(yù)算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1.收支總表

  2.收入總表

  3.支出總表

  4.支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5.支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6.財(cái)政撥款收支總表

  7.一般公共預(yù)算支出表

  8.一般公共預(yù)算基本支出表

  9.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16.政府性基金預(yù)算支出表

  17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22.其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23.部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年岳陽縣財(cái)政局部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)。

  1.組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財(cái)政工作;分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

  2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。

  3.承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財(cái)政收支預(yù)算,匯總?cè)h財(cái)政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報(bào)告縣本級(jí)、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進(jìn)財(cái)政體制改革。

  4.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

  5.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級(jí)國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并實(shí)施監(jiān)督管理。

  6.貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時(shí)提出調(diào)整方案并組織實(shí)施,按照規(guī)定權(quán)限,辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。

  7.負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購買力工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

  8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,收取縣本級(jí)企業(yè)國有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負(fù)責(zé)縣級(jí)國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

  9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

  10.會(huì)同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制縣社會(huì)保障預(yù)決草案。

  11.貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈(zèng))款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

  12.負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章,指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

  13.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

  14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  財(cái)政局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股、 績效評價(jià)股、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財(cái)計(jì)股、企業(yè)股、金融債務(wù)股、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、財(cái)政投資評審中心、會(huì)計(jì)股、自然資源股、政府采購辦、國資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)管理中心、財(cái)政監(jiān)管中心、財(cái)政集中支付中心等。我局編制102名,其中工勤編制2名。我局年末實(shí)有人數(shù)169人,其中,在職116人,離退休53人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入岳陽縣財(cái)政局2022年度部門預(yù)算編制范圍包括:岳陽縣財(cái)政局本級(jí)、岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)中心、財(cái)政評審管理中心、財(cái)政國庫集中管理中心。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1601.12萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1601.12萬元(經(jīng)費(fèi)撥款1601.12萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較上年增加40.14萬元,主要原因是基本工資,年終績效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1601.12萬元,其中,一般公共服務(wù)1335.53萬元,社會(huì)保障和就業(yè)120.4萬元,衛(wèi)生健康支出60.2萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,住房保障84.99萬元,其他支出0萬元。支出較去年增加40.14萬元,其中基本支出減少3.6萬元,項(xiàng)目支出增加4.5萬元。

  其中:基本支出較上年減少主要是由于政策性壓縮開支;項(xiàng)目支出增加是因?yàn)橛少Y本性支出實(shí)際開支增大,無法減少。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1601.12萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1335.53萬元,占83.41%;社會(huì)保障和就業(yè)120.4萬元,占7.52%;衛(wèi)生健康支出60.2萬元,占3.76%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;住房保障84.99萬元,占5.31%;其他支出0萬元,占0%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1374.62萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出1270.22萬元、一般商品和服務(wù)支出104.4萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算226.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括按管理的商品和服務(wù)支出69.5萬元,資本性支出(基本建設(shè))149萬元,其他支出8萬元。其中:1.財(cái)政監(jiān)督4萬元,主要用于保障財(cái)政監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)和各類專項(xiàng)資金安全高效,財(cái)政監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果的反饋整改,以及績效評價(jià)報(bào)告結(jié)果的應(yīng)用,提高財(cái)政資金的規(guī)范化管理水平和財(cái)政資金的使用效益;2.財(cái)政投資評8萬元,主要用于審政府投資提供評審服務(wù);項(xiàng)目建設(shè)程序和管理制度執(zhí)行情況評審;項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)底評審;項(xiàng)目概算、預(yù)算、竣工結(jié)(決)算的評審;建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政性資金使用、管理評審;工程造價(jià)相關(guān)情況評審;財(cái)政性資金項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查;3.非稅收入管理15萬元主要用于保證使用單位的票據(jù)需求,保障合法收費(fèi),維護(hù)國家利益,保障企業(yè)、事業(yè)單位和公民和合法權(quán)益。4.國庫集中支付15萬元,主要用于負(fù)責(zé)預(yù)算指標(biāo)及用款計(jì)劃的監(jiān)督管理、內(nèi)部監(jiān)督檢查及配合國庫股推進(jìn)財(cái)政國庫管理制度改革、建立并維護(hù)局內(nèi)收付管理信息系統(tǒng)及日常支付工作;5.國有資產(chǎn)管理8萬元,主要用于認(rèn)真執(zhí)行國有資產(chǎn)管理相關(guān)法規(guī)政策,細(xì)化規(guī)范各項(xiàng)管理制度、程序和方法,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作開展,不斷提升財(cái)政資產(chǎn)管理能力和水平;6.金融控債化債8萬元,主要用于加強(qiáng)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金的績效管理,提高專項(xiàng)債券資金的使用效益,有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);7.鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事業(yè)管理15萬元,主要用于規(guī)范財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放管理,確保財(cái)政補(bǔ)貼資金及時(shí)、安全、便捷發(fā)放到戶;全面提升鄉(xiāng)村財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平,充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)農(nóng)民群眾、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的只能作用;8.預(yù)算一體化運(yùn)行153.5萬元,主要用于保證財(cái)政一體化系統(tǒng)平臺(tái)各個(gè)模塊子系統(tǒng)正常順利運(yùn)行,故障排除及時(shí)高效;保障財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104.4萬元,比上年減少210.1萬元,減少66.8%。主要原因是厲行節(jié)約,縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.25 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.25萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比上年增加0萬元,增長0%。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元,擬召開10次會(huì)議,人數(shù)200人,內(nèi)容為預(yù)決算公開培訓(xùn)會(huì)議、年度工作會(huì)議等會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0場培訓(xùn),人數(shù)0人;無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預(yù)算總額226.50萬元,其中工程類8 萬元,貨物類69.5萬元,服務(wù)類149萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,涉及一般預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元;固定資產(chǎn)年末總值1766.11萬元,其中:辦公用房4307.16平方米;2021年無新增資產(chǎn)預(yù)算。

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1601.12萬元,其中,基本支出1374.62萬元,項(xiàng)目支出226.5萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年岳陽縣財(cái)政局部門預(yù)算表

  岳陽縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算公開表.xlsx