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岳陽縣審計局2016年度部門決算編報說明
來源:岳陽縣審計局   2017-05-22 00:00
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岳陽縣審計局2016-度部門決算

編報說明

 

一、部門基本概況

(一)主要職能

貫徹執(zhí)行國家、省、市關于審計工作的方針、政策和法律法規(guī),參與起草本縣審計、財政經濟等規(guī)范性文件草案,制定審計業(yè)務規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

(二)機構設置

我局共設辦公室、法制股、經責室、經貿股、財金股、行審股、基建一股、基建二股8個股室。

二、部門算單位構成

納入2016-部門預算編制范圍的一級預算單位:岳陽縣審計局本級。

三、部門收支總體情況

2016-部門決算為局本級決算。收入為一般公共預算收入;支出包括保障局機關基本運行的經費。

(一)收入決算,2016-決算數439.59萬元,其中,一般公共預算撥款439.59萬元。收入較去-增加91.66萬元,主要是增加了機關干部職工4位新進人員工資福利及相應的常公用經費和書記、縣長經濟責任審計專項。

(二)支出決算,2016-決算數439.59萬元,其中,工資福利支出228.28萬元,一般商品和服務支出132.54萬元,對個人和家庭的補助70.33萬元,項目支出8.44萬元。支出較去-增加91.66萬元,主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。

四、一般公共預算撥款支出

2016-一般公共預算撥款支出439.59萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2016-決算數為431.15萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。

(二)項目支出:2016-決算數為8.44萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:其他資本性支出8.44萬元,主要用于各股室等相關職能部門專項業(yè)務、運行維護等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2016-局本級運行經費當-一般公共預算支出135.54萬元,比2015-決算數增加9.06萬元,增加7.27%。主要是增加了機關干部職工4位新進人員相應的常公用經費和書記、縣長經濟責任審計專項。

 

2、“三公”經費預算

    2016-“三公”經費決算數為5.75萬元,其中,公務接待費5.75萬元。2016-“三公”經費決算較2015-減少0.25萬元。

3、政府采購情況

    2016-局本級政府采購決算總額8.44萬元,其中,政府采購貨物決算8.44萬元。

 六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。