表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2017-度部門預算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 951.9 | 951.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一、基本支出 | 708.4 | 708.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工資福利支出 | 基本工資 | 162 | 162 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | |||||||
津貼補貼 | 181 | 181 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
獎金 | ||||||||||||||
績效工資 | ||||||||||||||
伙食補助費 | 3 | 3 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 55 | 55 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
職業(yè)-金繳費 | 22 | 22 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他社會保障繳費 | 20 | 20 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他工資福利支出 | 16 | 16 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 23 | 23 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | |||||||
印刷費 | 20 | 20 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
水費 | 3 | 3 | 201 | 31 | 05 | 機關服務 | ||||||||
電費 | 16 | 16 | 201 | 31 | 05 | 機關服務 | ||||||||
郵電費 | 9 | 9 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 15 | 15 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務車運行維護費 | ||||||||||||||
其他交通費 | 8 | 8 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
差旅費 | 3 | 3 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
維修費 | 45 | 45 | 201 | 31 | 05 | 機關服務 | ||||||||
會議費 | 5 | 5 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
勞務費 | ||||||||||||||
培訓費 | 2 | 2 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務接待費 | 13.5 | 13.5 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
工會經費 | 9 | 9 | 201 | 31 | 99 | 黨委辦其他 | ||||||||
福利費 | ||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 2 | 2 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | ||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | 39 | 39 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | ||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||
撫恤金 | 0.4 | 0.4 | 208 | 08 | 01 | 死亡撫恤 | ||||||||
生活補助 | ||||||||||||||
住房公積金 | 33 | 33 | 201 | 31 | 99 | 黨委辦其他 | ||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 3.5 | 3.5 | 201 | 31 | 99 | 黨委辦其他 | ||||||||
二、項目支出 | 243.5 | 243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
專項商品和服務支出 | 243.5 | 243.5 | 201 | 31 | 05 | 機關服務 | ||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||
債務還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 |