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中共岳陽(yáng)縣委辦公室2019年度部門預(yù)算公開
來(lái)源:縣委辦   2019-06-12 10:00
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中共岳陽(yáng)縣委辦公室2019年度部門預(yù)算公開

(目錄)

第一部分  中共岳陽(yáng)縣委辦公室2019年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

(正文)

第一部分  中共岳陽(yáng)縣委辦公室2019年度部門預(yù)算公開

一、部門基本概況

(一) 職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng),辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。

2、圍繞縣委工作部署,對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。

3、負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作,負(fù)責(zé)文書處理工作。

4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請(qǐng)示,提出處理意見(jiàn)報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

5、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報(bào)送信息,反映有關(guān)動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

6、負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。

7、負(fù)責(zé)縣委值班工作,及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況,協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問(wèn)題。

8、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理;負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。

9、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作;負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。

10、負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)縣視察的接待工作。

11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。

12、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

 (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

我辦共有內(nèi)設(shè)組室、歸口單位14個(gè):秘書組、行政組、政工組、績(jī)效考評(píng)辦、督查室、法規(guī)組、工會(huì);縣績(jī)效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案局、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。

 2019年初在職干部職工49人,退休人員22人。縣委辦公室核定行政編制數(shù)30個(gè),事業(yè)編制數(shù)26個(gè),工勤編制數(shù)8個(gè)。實(shí)有行政編22人,事業(yè)編21人,工勤編6人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

(一)納入2019年部門預(yù)算編制范圍的歸口單位包括:

1、縣委辦公室本級(jí);2、縣史志辦;3、縣績(jī)效辦;4、縣委機(jī)要局;5、縣委政策研究室;6、縣委改革辦。

(二)本單位沒(méi)有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)750.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加9.74萬(wàn)元,增加1.3%;其中:一般公共預(yù)算撥款750.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加9.74萬(wàn)元,增加1.3%;無(wú)納入專戶管理的非稅收入。

   收入增減原因:1.由于人員異動(dòng)工資福利的差異以及干部職工工資及津補(bǔ)貼的正常調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年增加14.47萬(wàn)元;2.公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年調(diào)減4.73萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)750.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加9.74萬(wàn)元,增加1.3%;其中:工資福利支出444.1萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加14.47萬(wàn)元,增加2.95%;公用經(jīng)費(fèi)81.5萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少4.73萬(wàn)元,減少5.9%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.2萬(wàn)元,與上年持平;項(xiàng)目支出178.5萬(wàn)元,與上年持平。

     支出增減原因:1.在職工作人員增加,工資津補(bǔ)貼的正常調(diào)整;2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,壓減商品和服務(wù)支出的開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為571.8萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為178.5萬(wàn)元,其中水電、保安及值班電話費(fèi)26.5萬(wàn)元,考評(píng)督查5萬(wàn)元,史志工作28萬(wàn)元,維修費(fèi)15萬(wàn)元,機(jī)要保密專項(xiàng)12萬(wàn)元,政研調(diào)研工作20萬(wàn)元,慰問(wèn)一線職工經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,市績(jī)效考核工作5萬(wàn)元,文件清理5萬(wàn)元,深化改革40萬(wàn)元,績(jī)效考核20萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.5萬(wàn)元,比上年減少4.73萬(wàn)元。減少的主要原因:一是公車改革補(bǔ)貼減少1.53萬(wàn)元;二是按照湘財(cái)預(yù)(2019)2號(hào)文件要求,商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%,調(diào)減3.2萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租憑費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以及其他費(fèi)用。

 詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)11.50萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比2018年公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬(wàn)元,降低4%,主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒(méi)有公務(wù)車,沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼。

(三)政府采購(gòu)情況

本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬(wàn)元,其中工程類0 萬(wàn)元,貨物類23萬(wàn)元,服務(wù)類37萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年12月31日,我辦固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)780.8萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物合計(jì)207.2萬(wàn)元,通用設(shè)備合計(jì)419.5萬(wàn)元,專用設(shè)備80.3萬(wàn)元,家具用具裝具73.8萬(wàn)元。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)。辦公用房面積約1415平米。

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門整體支出績(jī)效目標(biāo):2019年本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)財(cái)政撥款750.3萬(wàn)元,其中人員工資福利費(fèi)444.1萬(wàn)元,公用支出經(jīng)費(fèi)81.5萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.2萬(wàn)元;項(xiàng)目支出178.5萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)為保證機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn),公務(wù)接待零差錯(cuò),辦文辦會(huì)零失誤,上傳下達(dá)零延誤 ,注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益 ,服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)機(jī)關(guān)、服務(wù)群眾,社會(huì)公眾滿意度達(dá)到95%以上 。

本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):項(xiàng)目支出178.5萬(wàn)元,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)主要為做好縣志書籍的編撰、機(jī)關(guān)的維修維護(hù)、政策調(diào)研、深化改革工作、市縣績(jī)效考核評(píng)估工作以及機(jī)關(guān)的物業(yè)管理工作。

詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表:中共岳陽(yáng)縣委辦公室2019年部門預(yù)算公開表.xls