岳陽(yáng)縣委宣傳部2018年度部門(mén)預(yù)算
編 制 說(shuō) 明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委宣傳部2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的情況說(shuō)明
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.部門(mén)收支總體情況表
2.部門(mén)收入計(jì)劃表
3.部門(mén)支出計(jì)劃表
4.部門(mén)支出總表
5.一般公共支出預(yù)算表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門(mén)(正科級(jí))。主要負(fù)責(zé)全縣的意識(shí)形態(tài)工作、新聞?shì)浾撔麄鳎裎拿鲃?chuàng)建,理論教育及中心組學(xué)習(xí),網(wǎng)絡(luò)管理,文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)等工作。宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè):辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦;下屬二級(jí)事業(yè)單位4個(gè):縣新聞中心、縣文明辦、縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、縣媒體中心。2017年末總?cè)藬?shù)36人,其中,在職人員26人,退休3人,三性用工4人,臨時(shí)人員3人。2018年預(yù)算總?cè)藬?shù)36人。固定資產(chǎn)年末總值125萬(wàn)。
二、年度部門(mén)預(yù)算收支總體情況
2018年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算及文明創(chuàng)建等項(xiàng)目在內(nèi)的預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入和項(xiàng)目預(yù)算收入。支出為保障本級(jí)單位及項(xiàng)目基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2018年年初單位預(yù)算總收入830萬(wàn)元,其中,一般公共財(cái)政撥款800萬(wàn)元,其他收入30萬(wàn)元。收入較去年增加98萬(wàn),主要為基本性支出和媒體宣傳經(jīng)費(fèi)的增加。
(二)支出預(yù)算:2018年年初單位預(yù)算總支出830萬(wàn)元,其中,基本性支出391萬(wàn),分別為:工資及津補(bǔ)貼等255萬(wàn)元,占總支出的30%;一般商品和服務(wù)支出90萬(wàn)元,占總支出的11%;政府采購(gòu)10萬(wàn),占總支出的1.5%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬(wàn)元,占總支出的1.5%;其他支出26萬(wàn),占總支出的3%。項(xiàng)目支出439萬(wàn)元,占總支出的53%,項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于專(zhuān)項(xiàng)宣傳事務(wù)和文明創(chuàng)建等方面支出。支出較去年增加98萬(wàn),主要是增加了與收入預(yù)算增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款支出830萬(wàn),其中,基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為391萬(wàn),主要為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為439萬(wàn),為單位完成特定行政工作及文明創(chuàng)建項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。包括全縣精神文明創(chuàng)建、新聞媒體宣傳、網(wǎng)絡(luò)管理及全縣的理論教育等。
四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。通用設(shè)備及家具等固定資產(chǎn)共計(jì)125萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo):2018年單位部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、做好意識(shí)形態(tài)工作,創(chuàng)建全國(guó)文明城市,辦好新媒體,開(kāi)展群眾文明活動(dòng),加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),打造全民學(xué)習(xí)氛圍。
(一)收入預(yù)算:2018年年初單位預(yù)算總收入830萬(wàn)元,其中,一般公共財(cái)政撥款800萬(wàn)元,其他收入30萬(wàn)元。收入較去年增加98萬(wàn),主要為基本性支出和媒體宣傳經(jīng)費(fèi)的增加。
(二)支出預(yù)算:2018年年初單位預(yù)算總支出830萬(wàn)元,其中,基本性支出391萬(wàn),分別為:工資及津補(bǔ)貼等255萬(wàn)元,占總支出的30%;一般商品和服務(wù)支出90萬(wàn)元,占總支出的11%;政府采購(gòu)10萬(wàn),占總支出的1.5%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬(wàn)元,占總支出的1.5%;其他支出26萬(wàn),占總支出的3%。項(xiàng)目支出439萬(wàn)元,占總支出的53%,項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于專(zhuān)項(xiàng)宣傳事務(wù)和文明創(chuàng)建等方面支出。支出較去年增加98萬(wàn),主要是增加了與收入預(yù)算增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo),故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)830萬(wàn),比2017年預(yù)算增加了98萬(wàn),上升13.38%。除正常的基本支出中工資福利性支出增加外,主要為文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)投入和理論學(xué)習(xí)等經(jīng)費(fèi)增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。2018年全年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算9.5萬(wàn),其中,基本接待3.5萬(wàn),項(xiàng)目接待6萬(wàn)。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少了3.1萬(wàn)元。
3、政府采購(gòu)情況
2018年單位通過(guò)政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元,其中,辦公設(shè)備購(gòu)置8萬(wàn)元,專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元。
八、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。