表1 |
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岳陽縣2016年度部門收支決算總表 |
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單位名稱:中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
2016年決算數(shù) |
項 目 |
2016年決算數(shù) |
公共財政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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一、財政撥款 |
126.8 |
201一般公共服務(wù)支出 |
127.4 |
122.6 |
4.8 |
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(一)公共財政撥款 |
126.8 |
203國防支出 |
0.0 |
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1、經(jīng)費撥款 |
126.8 |
204公共安全支出 |
0.0 |
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2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 |
0.0 |
205教育支出 |
0.0 |
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(1)專項收入 |
206科學(xué)技術(shù)支出 |
0.0 |
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(2)行政事業(yè)性收費收入 |
207文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
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(3)罰沒收入 |
208社會保障和就業(yè)支出 |
0.0 |
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(4)國有資源有償使用收入 |
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.0 |
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(5)其他收入 |
211節(jié)能環(huán)保支出 |
0.0 |
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(二)政府性基金撥款 |
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.0 |
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(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
213農(nóng)林水支出 |
0.0 |
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二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
214交通運輸支出 |
0.0 |
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三、上級補助收入 |
215資源勘探信息等支出 |
0.0 |
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四、附屬單位繳款 |
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.0 |
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五、其他收入 |
5.0 |
217金融支出 |
0.0 |
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六、上年結(jié)余收入 |
219援助其他地區(qū)支出 |
0.0 |
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1、公共財政撥款 |
220國土海洋氣象等支出 |
0.0 |
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2、政府性基金撥款 |
221住房保障支出 |
0.0 |
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3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
222糧油物資儲備支出 |
0.0 |
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4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) |
229其他支出 |
0.0 |
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收入總計 |
131.8 |
支出總計 |
127.4 |
122.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.8 |
0.0 |
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表2 |
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岳陽縣2016年度部門決算支出明細表 |
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單位名稱: |
中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
單元:萬元 |
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經(jīng)濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金收入來源 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項級名稱 |
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合計 |
財政撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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公共財政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
類 |
款 |
項 |
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合計 |
127.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
34 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
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一、基本支出 |
117.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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工資福利支出 |
基本工資 |
31.46 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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津貼補貼 |
21.925 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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獎金 |
1.24 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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績效工資 |
0 |
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伙食補助費 |
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機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0 |
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職業(yè)年金繳費 |
0 |
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其他社會保障繳費 |
0.18 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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其他工資福利支出 |
3.8089 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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商品和服務(wù)支出 |
辦公費 |
6.97 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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印刷費 |
1.3455 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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水費 |
0 |
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電費 |
0.0192 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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郵電費 |
2.641 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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物業(yè)管理費 |
0 |
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公務(wù)車運行維護費 |
4.799 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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其他交通費 |
1.112 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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差旅費 |
0.3701 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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維修費 |
2.1524 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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會議費 |
0 |
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勞務(wù)費 |
0 |
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培訓(xùn)費 |
2.567 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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公務(wù)接待費 |
4.1886 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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工會經(jīng)費 |
0 |
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福利費 |
0 |
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其他商品和服務(wù)支出 |
3.7439 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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對個人和家庭的補助 |
離休費 |
0 |
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退休費 |
26.182 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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離退休津補貼 |
0 |
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撫恤金 |
0 |
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生活補助 |
0 |
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住房公積金 |
3.2576 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
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遺屬費 |
0 |
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醫(yī)療費 |
0 |
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其他對個人和家庭的補助 |
0 |
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二、項目支出 |
9.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
34 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
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專項商品和服務(wù)支出 |
9.4 |
201 |
34 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
0 |
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債務(wù)還本付息支出 |
0 |
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基本建設(shè)支出 |
0 |
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其他資本性支出 |
0 |
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三、經(jīng)營支出 |
0 |
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四、對附屬單位補助支出 |
0 |
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五、上繳上級支出 |
0 |
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表3 |
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岳陽縣2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表 |
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單位名稱: |
單位:萬元 |
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項 目 |
2016年決算數(shù)合計 |
公共財政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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一、支出合計 |
10.1 |
10.1 |
0 |
0 |
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1、因公出國(境)費用 |
0 |
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2、公務(wù)接待費 |
4.2 |
4.2 |
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3、公務(wù)用車費 |
5.9 |
5.9 |
0 |
0 |
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其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 |
4.8 |
4.8 |
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(2)公務(wù)用車購置 |
0 |
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二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
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1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
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2.因公出國(境)人數(shù)(人) |
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3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
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4.公務(wù)用車保有量(輛) |
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5.公務(wù)接待批次(批) |
85 |
85 |
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6.公務(wù)接待人數(shù)(人) |
686 |
686 |
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三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |
總量比上年減少1.9萬元。2016年沒有出國境費用開支,公務(wù)接待少量增加,是由于新增加了同心項目創(chuàng)建、社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作示范點建設(shè),接待任務(wù)、公務(wù)用車有增加。 |
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備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 |
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