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岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年決算公開情況表
來源:岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部   2017-05-26 00:00
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表1

岳陽縣2016年度部門收支決算總表

單位名稱:中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

單位:萬元

收                  入

支                  出

項    目

2016年決算數(shù)

項    目

2016年決算數(shù)

公共財政預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)

一、財政撥款

126.8

201一般公共服務(wù)支出

127.4

122.6

4.8

(一)公共財政撥款

126.8

203國防支出

0.0

1、經(jīng)費撥款

126.8

204公共安全支出

0.0

2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款

0.0

205教育支出

0.0

(1)專項收入

206科學(xué)技術(shù)支出

0.0

(2)行政事業(yè)性收費收入

207文化體育與傳媒支出

0.0

(3)罰沒收入

208社會保障和就業(yè)支出

0.0

(4)國有資源有償使用收入

210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.0

(5)其他收入

211節(jié)能環(huán)保支出

0.0

(二)政府性基金撥款

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.0

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

213農(nóng)林水支出

0.0

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入

214交通運輸支出

0.0

三、上級補助收入

215資源勘探信息等支出

0.0

四、附屬單位繳款

216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.0

五、其他收入

5.0

217金融支出

0.0

六、上年結(jié)余收入

219援助其他地區(qū)支出

0.0

1、公共財政撥款

220國土海洋氣象等支出

0.0

2、政府性基金撥款

221住房保障支出

0.0

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

222糧油物資儲備支出

0.0

4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)

229其他支出

0.0

收入總計

131.8

支出總計

127.4

122.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

表2

岳陽縣2016年度部門決算支出明細表

單位名稱:

中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

單元:萬元

經(jīng)濟科目

項目名稱/科目

資金收入來源

支出功能科目編碼

支出功能科目項級名稱

合計

財政撥款

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

合計

127.36

0

0

0

0

0

0

0

0

201

34

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

一、基本支出

117.96

0

0

0

0

0

0

0

0

201

34

01

行政運行

工資福利支出

基本工資

31.46

201

34

01

行政運行

津貼補貼

21.925

201

34

01

行政運行

獎金

1.24

201

34

01

行政運行

績效工資

0

伙食補助費

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

0

職業(yè)年金繳費

0

其他社會保障繳費

0.18

201

34

01

行政運行

其他工資福利支出

3.8089

201

34

01

行政運行

商品和服務(wù)支出

辦公費

6.97

201

34

01

行政運行

印刷費

1.3455

201

34

01

行政運行

水費

0

電費

0.0192

201

34

01

行政運行

郵電費

2.641

201

34

01

行政運行

物業(yè)管理費

0

公務(wù)車運行維護費

4.799

201

34

01

行政運行

其他交通費

1.112

201

34

01

行政運行

差旅費

0.3701

201

34

01

行政運行

維修費

2.1524

201

34

01

行政運行

會議費

0

勞務(wù)費

0

培訓(xùn)費

2.567

201

34

01

行政運行

公務(wù)接待費

4.1886

201

34

01

行政運行

工會經(jīng)費

0

福利費

0

其他商品和服務(wù)支出

3.7439

201

34

01

行政運行

對個人和家庭的補助

離休費

0

退休費

26.182

201

34

01

行政運行

離退休津補貼

0

撫恤金

0

生活補助

0

住房公積金

3.2576

201

34

01

行政運行

遺屬費

0

醫(yī)療費

0

其他對個人和家庭的補助

0

二、項目支出

9.4

0

0

0

0

0

0

0

0

201

34

02

一般行政管理事務(wù)

專項商品和服務(wù)支出

9.4

201

34

02

一般行政管理事務(wù)

對企事業(yè)單位的補貼

0

債務(wù)還本付息支出

0

基本建設(shè)支出

0

其他資本性支出

0

三、經(jīng)營支出

0

四、對附屬單位補助支出

0

五、上繳上級支出

0

表3

岳陽縣2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表

單位名稱:

單位:萬元

項      目

2016年決算數(shù)合計

公共財政預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

一、支出合計

10.1

10.1

0

0

1、因公出國(境)費用

0

2、公務(wù)接待費

4.2

4.2

3、公務(wù)用車費

5.9

5.9

0

0

其中:(1)公務(wù)用車運行維護費

4.8

4.8

(2)公務(wù)用車購置

0

二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

2.因公出國(境)人數(shù)(人)

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

5.公務(wù)接待批次(批)

85

85

6.公務(wù)接待人數(shù)(人)

686

686

三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明

總量比上年減少1.9萬元。2016年沒有出國境費用開支,公務(wù)接待少量增加,是由于新增加了同心項目創(chuàng)建、社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作示范點建設(shè),接待任務(wù)、公務(wù)用車有增加。

備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。