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2023年岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心部門預算
來源:岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心   2023-01-10 16:26
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  岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2023年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊煛

 。1)、負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī);

  (2)、負責本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施,按照項目建立合同管理制度,對移民工程質(zhì)量、進度、資金和檔案實行全方位管理。

 。3)、主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱,提出移民安置去向和方式,推薦移民安置方案,配合設(shè)計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。

 。4)、在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下,依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃,報上級批準后執(zhí)行。

 。5)、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求,組織實施移民安置計劃。

  (6)、負責編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃,負責移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。

  (7)、對有關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。

 。8)、完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務(wù)。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  我單位于2004年3月成立,屬于正科級公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室,資金財務(wù)股,規(guī)劃計劃股,項目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股,后期扶持股,F(xiàn)有干部職工15人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算214.93元,其中,一般公共預算撥款197.09萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)17.84萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加8.77萬元,主要是因為人員較去年減少1人,同時將上年結(jié)轉(zhuǎn)的17.84萬元納入了年初預算,在整體上增加了預算數(shù)。

 。ǘ┲С鲱A算

  2023年本單位支出預算214.93萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出17.06萬元,衛(wèi)生健康支出9.54萬元,農(nóng)林水支出176.28萬元,住房保障支出12.05萬元。支出較上年增加8.77萬元,其中基本支出增加9.77萬元,項目支出減少1.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資略有上漲,同時將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了年初預算,整體上增加了預算數(shù);項目支出減少主要是因為堅持勤儉節(jié)約、過緊日子,嚴格控制非急需、非剛性支出,縮減了移民工作經(jīng)費預算。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算214.93萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出17.06萬元,占7.94%;衛(wèi)生健康支出9.54萬元,占4.44%;農(nóng)林水支出176.28萬元,占82.02%;住房保障支出12.05萬元,占5.60%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預算數(shù)為197.93萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為17.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出17.00萬元,主要用于開展移民人口動態(tài)管理、移民培訓、庫區(qū)及移民安置區(qū)項目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費開支;本單位無運行維護經(jīng)費。

  四、政府性基金預算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款36.68萬元,比上一年增加13.80萬元,增加60.31%。主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)的17.84萬元納入了年初預算,實際當年機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)略有減少。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.70萬元,其中,公務(wù)接待費6.70萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元。比上一年減少0.10萬元,降低1.47%,主要原因是我們繼續(xù)加強內(nèi)部管理,規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費”數(shù)額。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年會議費預算1.00萬元,擬召開2次會議,人數(shù)75人,內(nèi)容為年初全縣移民工作部署會及迎接省、市移民專項資金監(jiān)督檢查工作部署會;培訓費預算0.40萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)32人,內(nèi)容為移民專項資金使用管理及項目資料編制業(yè)務(wù)培訓;本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

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  本單位2023年政府采購預算總額6.50萬元,其中工程類0萬元,貨物類6.10萬元,服務(wù)類0.40萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  (六)預算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為214.93萬元,其中,基本支出197.93萬元,項目支出17.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預算公開表格

  附件:岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心預算公開表格

岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2023年預算公開表.xlsx