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岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心單位2024年度 單位預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣司法局   2024-01-12 15:10
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  岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心單位2024年

  單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

  第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責(zé)

  1、對(duì)患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣病殘吸收人員收治中心是岳陽(yáng)縣司法局的二級(jí)機(jī)構(gòu),主管病殘吸毒人員的收治。收治中心現(xiàn)在職人員23人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算380.41萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款380.41萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2“本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空!保┦杖胼^去年增加6.27萬(wàn)元,主要是因?yàn)楣べY基數(shù)的調(diào)整。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2024年本單位支出預(yù)算380.41萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,公共安全支出332.77萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出21.04萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出11.76萬(wàn)元,住房保障支出14.85萬(wàn)元。(按類級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì),數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6)。支出較去年增加了6.27萬(wàn)元,其中基本增加了6.27萬(wàn)元,項(xiàng)目支出無(wú)增減。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、16、19、20,將其基本支出、項(xiàng)目支出相加)。其中基本支出較上年持平,主要是因?yàn)楣べY福利支出的增加,項(xiàng)目支出無(wú)增減。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算380.41萬(wàn)元,其中2040601行政運(yùn)行332.77萬(wàn)元,占87.47%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.80萬(wàn)元,占5.20%;2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.24萬(wàn)元,占0.32%;2101101 行政單位醫(yī)療支出11.76萬(wàn)元,占3.09%; 2210201 住房公積金支出14.85萬(wàn)元,占3.90%。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7,按類級(jí)功能科目說(shuō)明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為277.85萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為102.56萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:收治中心運(yùn)行29萬(wàn)元、伙食費(fèi)45萬(wàn)元、值班及加班津貼28.56萬(wàn)元。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表16,“2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空!保

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.94萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14),與上年基本持平。主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼放在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中計(jì)算。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15),其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平

  (三)一般性支出情況

  本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況

  本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額53.622萬(wàn)元,其中工程類0萬(wàn)元,貨物類32.622萬(wàn)元,服務(wù)類21萬(wàn)元。

  (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

  2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為380.41萬(wàn)元,其中,基本支出277.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出102.56萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

  第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

  附件:岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心單位預(yù)算公開(kāi)表格

2024岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx