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2022年岳陽縣人民代表常務委員會部門預算公開
來源:縣人大   2021-11-19 10:38
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  2022年岳陽縣人民代表常務委員會部門預算公開

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責

 。ǘ 機構設置

  二、 部門預算單位構成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

  (二) 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機關運行經(jīng)費

 。ǘ “三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六) 預算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  人民代表大會制度是國家根本政治制度,人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的,其中縣級人大常委會共有十四項職權,概括為四大類。一是監(jiān)督權,監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權,在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權,討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。

  (二)機構設置

  本單位現(xiàn)有在職人員52人,內(nèi)設有岳陽縣人大常委會辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會、選任聯(lián)絡工委、財經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、社建委9個委室。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算850.72萬元,其中,一般公共預算撥款850.72萬元(經(jīng)費撥款850.72萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加70.04萬元,主要原因是人員增加導致人員經(jīng)費增加、專項業(yè)務活動增加、項目收入增加。

  (二)支出預算:2022年本部門支出預算850.72萬元,其中,一般公共服務850.72萬元。支出較去年增加70.04萬元,其中基本支出增加65.54萬元,項目支出增加4.5萬元。

  其中基本支出較上年增加主要是由于人員增加導致人員經(jīng)費增加,項目支出增加是因為專項業(yè)務活動增加、項目收入增加。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算850.72萬元,其中,一般公共服務支出850.72萬元,占100%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)619.72萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出569.56萬元、一般商品和服務支出50.16萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

  (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算231萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括人大代表活動經(jīng)費25萬元;人大常委調(diào)研活動經(jīng)費21.5萬元;工委及辦公室業(yè)務費20萬元;會議費4.5萬元;專項法律檢查經(jīng)費35萬元;專門委員會重大事項調(diào)查經(jīng)費10萬元;人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺運行維護經(jīng)費12萬元;財政預算審查20萬元;人大常委會會議經(jīng)費65萬元、議案辦理經(jīng)費18萬元。

  五、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費:本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款50.16萬元,比上年減少33.98 萬元,降低40%。主要原因是:一方面是公務交通補貼42.77萬元調(diào)入工資福利支出;另一方面是人員增加的同時公用經(jīng)費比去年壓減了1.08萬元。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)7.5 萬元,其中,公務接待費7.5萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年減少0.37萬元,降低4%,主要原因是:進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用。

  (三)一般性支出情況:本年度一般性支出預算共計50.16萬元,其中:辦公費5.28元、印刷費4.4萬元、咨詢費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費6.5萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費1.98萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費7.5萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、工會經(jīng)費22.5萬元、其他交通費用2萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預算總額159.75萬元,其中:工程類采購預算0 萬元,貨物類采購預算16萬元,服務類采購預算143.75萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺?h人大機關在縣政府大樓一起辦公,故本機關無辦公用房。

 。╊A算績效情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為850.72萬元,其中,基本支出619.72萬元,項目支出231萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  附件3-2 2022年岳陽縣人大預算公開表.xlsx