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岳陽縣政協(xié)2018年度部門決算
來源:縣政協(xié)   2019-08-23 10:58
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  岳陽縣政協(xié)2018年度縣直部門決算公開


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  第一部分縣政協(xié)機關概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分  縣政協(xié)機關2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分  縣政協(xié)機關2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

  八、預算績效情況說明

  九、其他重要事項的情況說明

  第四部分名稱解釋

  第一部分  縣政協(xié)機關概況

  一、部門職責

  根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定,縣政協(xié)機關的主要職責如下:

  負責縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡辦(組)會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施;

  協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作,充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用,履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責;

  負責縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學習,研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作;

  圍繞全縣大政方針,組織專題調(diào)查,課題研究,為縣委、縣政府決策建言獻策,當好參謀;

  做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作;

  聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士;

  做好縣政協(xié)自身建設工作。

  二、機構設置

  縣政協(xié)機關只有本級,沒有所屬二級預算單位,因此,納入2018年部門決算編制范圍的只有縣政協(xié)機關本級。

  根據(jù)市委編辦核定,縣政協(xié)機關設置6個內(nèi)設辦委,分別為:辦公室、提案委員會、經(jīng)濟科技委員會、文史學習文化教育體育衛(wèi)計委員會、法制群團人力資源環(huán)境委員會、聯(lián)絡工作委員會。另外,縣紀委向縣政協(xié)機關派駐有紀檢組。

  第二部分  縣政協(xié)機關2018年度部門決算表(見附表)

  第三部分  縣政協(xié)機關2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計499.22萬元,與2017年相比,收、支總計減少139萬元,減少21.75%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費、人員變動等。

  二、收入決算情況說明

  2018年收入499.22萬元,其中:一般公共預算撥款收入499.22萬元,比上年減少13.62%。占本年總收入100%。

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計499.22萬元,其中:基本支出499.22萬元,占本年總支出100%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計499.22萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少139萬元,減少21.75%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費、人員變動等。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況。

  2018年度財政撥款支出499.22萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少79萬元,減少13.62%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費、人員變動等。

 。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況。

  一般公共預算撥款支出499.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出498.14萬元,占99.78%。社會保障和就業(yè)支出1.08萬元,占0.22%。

 。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況。

  2018年度財政撥款支出年初預算為429.08萬元,支出決算為499.22萬元,完成年初預算的116%。支出決算大于年初預算的主要原因是業(yè)務活動增加、人員變化、工資津貼正常調(diào)整等。其中:

  按經(jīng)濟分類:工資福利支出268.79萬元,比上年增加12.74%。商品和服務支出176.95萬元,比上年增加16.87%。對個人和家庭的補助43.87萬元,比上年減少8.65%。其他資本性支出9.62萬元,上年無其他資本性支出。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  岳陽縣政協(xié)機關2018年度一般公共預算財政撥款基本支出499.22萬元。其中:

  人員經(jīng)費312.65萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

  公用經(jīng)費186.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為6.5萬元,支出決算數(shù)為5.77萬元,完成預算的88.77%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。因為岳陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

  (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,具體情況如下:因公出國(境)費決算數(shù)為2.8萬元,占48.53%。因公出國(境)1批次1人次。公務接待費決算數(shù)為2.97萬元,占51.47%。公務接待62批次479人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年增加0.98萬元,其中:因公出國(境)費比上年增加2.8萬元。

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、關于2018年度預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

  專題調(diào)研碩果累累。按照省政協(xié)三級聯(lián)動要求,高質量完成了“東洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理”課題調(diào)研,并被省政協(xié)評為三等獎,完成了“縣城社會化停車場建設調(diào)研”等二大重點調(diào)研課題。協(xié)商民主有聲有色。全全年共組織召開議政性常委會3次、專題協(xié)商會5場次、對口協(xié)商會12場次、提案辦理協(xié)商會6次、專題調(diào)研15次,圍繞精準扶貧、空心房整治、鄉(xiāng)村振興等課題,組織開展專題協(xié)商。組織“政協(xié)委員走進縣紀委監(jiān)委”和委員片區(qū)履職活動,社會公眾滿意度95%以上。并且完成了縣委縣政府及市政協(xié)交辦的各項任務。

  (二)部門決算中項目績效自評結果。

  2018年本單位無重點項目預算的績效目標。

 。ㄈ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。

  岳陽縣政協(xié)機關成立了以黨組成員、秘書長、辦公室主任毛世紅、法制群團委副主任龐玉紅、縣政協(xié)機關紀委書記周成方為評價小組成員,岳陽縣政協(xié)機關績效自評綜合得分100分,評價等級為優(yōu)秀。

  十、其他重要事項

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況。2018年岳陽縣政協(xié)機關運行經(jīng)費財政撥款決算186.57萬元。比2017年增加35.17萬元。主要原因是:業(yè)務活動增加、開辦了機關食堂。

 。ǘ┱少徶С銮闆r。

  本年度政府采購決算總額9.62萬元,其中:工程類0萬元,貨物類9.62 萬元,服務類0萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為9.62萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。

 。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日,本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備?h政協(xié)機關在縣政府大樓一起辦公,本機關無辦公用房。

  第四部分名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)。

  社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

  基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出!叭苯(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

  政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等;竟べY:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

  獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

  其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

  商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

  辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  印刷費:反映單位的印刷費支出。

  水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  電費:反映單位的電費支出。

  郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

  差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

  因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

  租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

  會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

  公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

  工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

  其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

  對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

  生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人。

  醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

  其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

岳陽縣政協(xié)2018年度部門決算公開表.xls