中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定,縣政協(xié)機關的主要職責如下:
1、負責縣政協(xié)全體會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
2、協(xié)調(diào)各專門委員會的工作,充分發(fā)揮政協(xié)委員的作用,履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。
3、負責政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學習、研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作;
4、圍繞全縣大政方針,組織專題調(diào)研,課題研究,為縣委、縣政府決策建言獻策,當好參謀。
5、做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
6、聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。
7、做好縣政協(xié)機關自身建設工作。
(二)機構設置
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會內(nèi)設機構包括:辦公室、提案委、經(jīng)濟科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會法制和民族宗教委、委員學習聯(lián)絡委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本機關收入預算696.02萬元,其中,一般公共預算撥款554.10萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)141.92萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較上年增加183.31萬元,主要是因為本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預算公開范圍。
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2023年本機關支出預算696.02萬元,其中,一般公共服務604.89萬元,社會保障和就業(yè)支出40.24萬元,衛(wèi)生健康支出22.49萬元,住房保障支出28.40萬元。支出較上年增加183.31萬元,其中基本支出增加189.31萬元,項目支出減少6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預算公開范圍,基本支出相應增加,項目支出減少主要是因為本年度承擔的專項任務有所減少,相應申報的預算支出減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算696.02萬元,其中,一般公共服務支出604.89萬元,占86.91%;社會保障和就業(yè)支出40.24萬元,占5.78%;衛(wèi)生健康支出22.49萬元,占3.23%;住房保障支出28.40萬元,占4.08%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為581.42萬元,是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為114.60萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出114.60萬元,主要用于工委履職工作經(jīng)費、提案辦理經(jīng)費、 政協(xié)常委會會議經(jīng)費等方面;運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
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本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款202.53萬元,比上一年增加169.47萬元,增長512.61%。主要原因是本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預算公開范圍,同時公務交通補貼本年度納入公用經(jīng)費編制范圍,機關運行經(jīng)費相應增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.00萬元,其中,公務接待費3.00萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.5萬元,降低14%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
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本單位2023年會議費預算38.50萬元,擬召開65次會議,人數(shù)360人,內(nèi)容為召開全縣政協(xié)常委會議、政協(xié)工作調(diào)研會議;本單位會議費通過項目支出預算下達。2023年度本單位未計劃舉辦培訓、節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2023年度本單位未安排政府采購預算。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為696.02萬元,其中,基本支出581.42萬元,項目支出114.60萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件:中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會單位預算公開表格