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岳陽縣紀委監(jiān)委2022年度部門預算公開
來源:縣紀委   2021-11-19 13:10
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  岳陽縣紀委監(jiān)委2022年度部門預算公開

  目錄

  第一部分  部門預算說明

  一、部門基本概況

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  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

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  (二)支出預算

  四、一般公共預算撥款支出預算

  (一)基本支出

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  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

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 。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況

  (六)預算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分  部門預算公開表格

  1、部門收支總表

  2、部門收入總表

  3、部門支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 部門預算公開說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  1.貫徹落實黨中央、中央紀委,省委、省紀委,市委、市紀委、縣委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的決定。

  2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度,協(xié)助縣委整頓黨風、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點檢查監(jiān)督黨員領導干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。

  3.負責對黨員進行紀律教育,作出關于維護黨紀的決定。

  4.負責檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律的重要案件,受理黨員的控告和申訴,保護黨員的民主權利和合法權益。

  5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調、指導各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。

  6.調查各級黨組織和黨員遵紀守法情況,研究黨風黨紀問題,建立健全黨內法規(guī)、制度。

  7.貫徹落實國務院、省、市、縣政府有關行政監(jiān)察工作的指示,領導全縣和指導中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。

  8.按照分級管理制度原則,監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務員;縣人民政府及其各部門任命的其他人員;縣鄉(xiāng)人民政府及其領導人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關任命的領導干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。

  9.調查行政監(jiān)察對象遵紀守法的情況,查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為,審理決定或建議對其做出行政處分 。

  10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告,受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護行政監(jiān)察對象的正當權利和合法權益。

  11承辦省、市紀委和縣委、縣人民政府授權或交辦的其他事項。

 。ǘC構設置

  縣紀委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領導下的反腐敗工作機構,履行紀檢、監(jiān)察兩項職責,實行一套工作機構、兩個機構名稱,共同設立內設機構。縣紀委(縣監(jiān)委)機關設置13個內設機構分別為:辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,按章程設立機關黨委,有2個下屬副科級事業(yè)機構縣紀委網絡信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心,13個派駐紀檢監(jiān)察組?h紀委現有在編在崗干部112人,退休人員15人,勞務派遣人員6人。

  二、部門預算單位構成

  縣紀委監(jiān)委機關及下屬二級機構、縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組全部納入2022年縣紀委本級財務預算,沒有獨立核算機構。

  三、部門收支總體情況

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  2022年本部門收入預算1858.34萬元,其中,一般公共預算撥款1858.34萬元(經費撥款1658.34萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款200萬元)。收入較上年增加243.29萬元,增加15.06%,主要原因是基本工資調整,年終績效及社會保障費上繳增加。

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  2022年本部門支出預算1858.34萬元,其中,一般公共服務1614.04萬元,社會保障和就業(yè)110.75萬元,衛(wèi)生健康支出55.38萬元,住房保障78.18萬元。支出較去年增加243.29萬元,增加15.06%,主要原因是基本工資調整,年終績效及社會保障費上繳增加。其中基本支出1320.34萬元,增加43.29萬元,項目支出預算538萬元,增加200萬元,增加的主要原因是人員調資,辦案項目增加。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1858.34萬元,其中,一般公共服務支出1614.04萬元,占86.85%;社會保障和就業(yè)110.75萬元,占5.96%;衛(wèi)生健康支出55.38萬元,占2.98%;住房保障78.18萬元,占4.21%,具體安排情況如下:

  (一)基本支出

  2022年本部門基本支出預算數1320.34萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出1220.44萬元、一般商品和服務支出99.90萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

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  2022年本部門項目支出預算538萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括按管理的商品和服務支出538萬元。其中:1.紀委監(jiān)委辦案經費470萬元,主要是監(jiān)督執(zhí)紀、信訪調證、案件查辦等工作開支的差旅費、辦公費、文印費、辦案費等;2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經費60萬元,主要是撥給全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)紀委的工作經費;3.作風建設工作經費8萬元,主要是開展全縣性“糾四風”督查行動的工作經費。

  五、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款99.90萬元,比上年減少83.52萬元,減少45.53%。主要原因是我單位積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求縮減行政運行開支。

 。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數41.98萬元,其中,公務接待費12萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費29.98萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費29.98萬元)。比上年減少6.10萬元,降低12.69%,主要原因是:進一步加強“三公”經費管理,嚴格控制公務用車及公務接待費用。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本年度一般性支出預算共計99.90萬元,其中:辦公費16.43萬元、印刷費4.44萬元、水費1.70萬元、電費4.88萬元、郵電費1.42萬元、物業(yè)管理費1.41萬元、差旅費12.20萬元、維修(護)費2.20萬元、會議費3.00萬元(本年擬召開紀委全會部署2021年全縣紀檢監(jiān)察工作,人數250人,為期一天;擬召開案件專項工作會梳理案件提升辦案質量,人數100人)、培訓費11.10萬元(本年擬開展紀檢業(yè)務培訓會,提升紀檢監(jiān)察業(yè)務能力,人數100人,為期一周;擬開展職工培訓對事業(yè)單位人員進行線上培訓,人數9人)、公務接待費9.00萬元、公務用車運行維護費29.98萬元、其他商品和服務支出2.78萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預算總額50萬元,其中:貨物類采購預算50萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有車輛5輛,全部為執(zhí)法辦案車輛。占用辦公用房1079平米,為原司法局辦公樓置換,隸屬于縣委大院。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1858.34萬元,其中,基本支出1320.34萬元,項目支出538萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  附件3-2中共岳陽縣紀律檢查委員會岳陽縣監(jiān)察委員會預算公開表.xlsx