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岳陽(yáng)縣委編辦2018年部門決算公開(kāi)
來(lái)源:縣編辦   2019-08-23 14:38
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目  錄

第一部分  縣委編辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  縣委編辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  縣委編辦2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  縣委編辦概況

一、部門職責(zé)

(一)、部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》(岳縣委〔2011〕3號(hào))和《關(guān)于縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(岳縣委〔2011〕4號(hào))精神,設(shè)立中共岳陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(加掛岳陽(yáng)縣事業(yè)單位登記管理局牌子),為縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),既是縣委的工作部門,又是縣政府的工作部門,列入縣委機(jī)構(gòu)序列。

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室(公務(wù)用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實(shí)名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。

共有在職干部12人,其中,男8人、女4人,另有退休干部3人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

1、岳陽(yáng)縣委編辦

第二部分:  縣委編辦2018年度部門決算表

(公開(kāi)表格附后)

第三部分:  縣委編辦2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)172.1789萬(wàn)元。與2017年155.7萬(wàn)元相比,收、支總計(jì)各增加16.4789萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%。主要是增加原因是扶貧工作開(kāi)支和干部職工工資津補(bǔ)貼增加。。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)172.1789萬(wàn)元,全部為財(cái)政撥款收入,占總收入的100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)172.1789萬(wàn)元,其中:基本支出172.1789萬(wàn)元,占本年支出的100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占本年支出的0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)172.1789萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.4789萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%。增加原因是扶貧工作開(kāi)支和干部職工工資津補(bǔ)貼增加。。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出172.1789萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,財(cái)政撥款支出增加16.4789萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%。主要是增加原因是扶貧工作開(kāi)支和干部職工工資津補(bǔ)貼增加。本辦2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件表格均為空。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財(cái)政撥款支出172.1789萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出172.1789萬(wàn)元,占100%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為145.9100萬(wàn)元,支出決算為172.1789萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要是增加原因是扶貧工作開(kāi)支和干部職工工資津補(bǔ)貼增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出172.1789萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)97.1498萬(wàn)元,占比56%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼;日常公用經(jīng)費(fèi)55.8443萬(wàn)元,占比32%,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2.3萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用購(gòu)置數(shù)保有量均為0輛,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元,決算數(shù)為2.3萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0.9萬(wàn)元,公務(wù)用車保有量1輛(實(shí)際已通過(guò)政府公開(kāi)拍賣);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.4萬(wàn)元,公務(wù)接待50批次180人次;2018年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.6萬(wàn)元,下降26%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng),涉及資金172.1789萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%?(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,我辦2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好,在人員管理等方面較好的支持了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2018年,我辦在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,取得的主要成效有:

(一)機(jī)構(gòu)管理。從今年4月2日起,機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)凍結(jié)后,我們一是做好機(jī)構(gòu)檔案自查盤底,摸清種類機(jī)構(gòu)底數(shù),完善機(jī)構(gòu)臺(tái)賬,為全面深化機(jī)構(gòu)改革做好前期準(zhǔn)備,重點(diǎn)開(kāi)展了《岳陽(yáng)縣承擔(dān)行政職能事業(yè)單位情況統(tǒng)計(jì)表》摸底。二是抓好全面深化機(jī)構(gòu)改革,領(lǐng)會(huì)中央和省委機(jī)構(gòu)改革意圖,將中央和省委機(jī)構(gòu)改革意圖與全縣工作實(shí)際有機(jī)結(jié)合,按照縣委深化機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組的安排部署,解決岳陽(yáng)縣的實(shí)際問(wèn)題,為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展調(diào)優(yōu)機(jī)構(gòu)編制保障。同時(shí)認(rèn)真起草縣機(jī)構(gòu)改革方案,對(duì)方案中涉及的黨委政府機(jī)構(gòu)改革、縣直事業(yè)單位改革、承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革、人大政協(xié)機(jī)構(gòu)改革、綜合行政執(zhí)法改革、群團(tuán)組織機(jī)構(gòu)改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革進(jìn)行全面摸底、廣泛征求意見(jiàn)、反復(fù)研討論證、修改審稿,使改革工作按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn)。

(二)編制管理。一是確保實(shí)名制系統(tǒng)規(guī)范有序運(yùn)行,不斷創(chuàng)新管理機(jī)制,完善管理制度,充分發(fā)揮縣委編辦綜合管理調(diào)度協(xié)調(diào)的“龍頭”作用,嚴(yán)格按照“控制總量,盤活存量,優(yōu)化結(jié)構(gòu),有增有減”原則,及時(shí)對(duì)全縣機(jī)構(gòu)編制進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。建立系統(tǒng)信息并聯(lián)更新機(jī)制,充分發(fā)揮上下聯(lián)動(dòng)作用,今年5月份,我縣全面啟動(dòng)機(jī)構(gòu)編制信息系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)建設(shè),80 個(gè)單位全部接入機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。二是擬定全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位用編計(jì)劃,做好人員招錄工作,今年是政府機(jī)構(gòu)改革之年,省市統(tǒng)一下發(fā)文件通知,根據(jù)文件精神,除教育、衛(wèi)生、公務(wù)員招考和政策性安置外,其他編制事項(xiàng)一律凍結(jié),我們擬定了公務(wù)員、教育衛(wèi)生的編制計(jì)劃,搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員、縣直參公單位公務(wù)員招錄和教育、衛(wèi)生部門招聘計(jì)劃申報(bào)工作,今年共招錄公務(wù)員69名,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)42名、縣直參公單位4名,教育系統(tǒng)教師招聘2次,共招聘教師289名。

(三)事業(yè)單位登記管理。一是做好2017年度事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示工作,對(duì)相關(guān)單位印發(fā)了文件,明確了年度報(bào)告的完成時(shí)限、范圍、內(nèi)容、工作程序和要求。在全縣已登記的450家事業(yè)單位中,需要公示的單位441家全部完成公示,公示率達(dá)到100%。二是及時(shí)開(kāi)展事業(yè)單位設(shè)立、變更和注銷登記工作,全年我縣利用事業(yè)單位在線平臺(tái),辦結(jié)網(wǎng)上事業(yè)單位設(shè)立登記7個(gè),變更登記42個(gè)。全年共換補(bǔ)發(fā)證書(shū) 40多個(gè)。機(jī)關(guān)群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼工作有序推進(jìn),全年辦結(jié)事項(xiàng)16個(gè), 其中設(shè)立登記4個(gè),變更登記8個(gè),注銷登記3個(gè),補(bǔ)辦登記1個(gè)。三是全面推進(jìn)“最多跑一次”改革,8月份,縣委辦印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)縣全面推進(jìn)“最多跑一次”改革實(shí)施方案的通知》(岳縣辦〔2018〕43號(hào)),截至目前,我縣在湖南省“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)一體化平臺(tái)”梳理發(fā)布了政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)共計(jì)4152項(xiàng),其中行政權(quán)力事項(xiàng)3795項(xiàng),公共服務(wù)事項(xiàng)357項(xiàng)。經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議研究審定,形成了岳陽(yáng)縣群眾和企業(yè)到政府辦事“最多跑一次”事項(xiàng)清單870項(xiàng),其中一次辦839項(xiàng),占比96%;網(wǎng)上辦818項(xiàng),占比94%;并及時(shí)向社會(huì)進(jìn)行了公布。同時(shí),我縣還擬訂了《關(guān)于進(jìn)一步服務(wù)企業(yè)優(yōu)化環(huán)境的十條措施》,推行“一個(gè)窗口受理、一條龍服務(wù)、一站式辦結(jié)、一單式收費(fèi)、一張網(wǎng)監(jiān)管”的投資項(xiàng)目審批服務(wù)模式,推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革,推動(dòng)企業(yè)和群眾辦事線上“一網(wǎng)通辦”,線下只進(jìn)“一扇門”。此次“簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”的改革,切實(shí)打通了群眾和企業(yè)到政府辦事的最后一公里,進(jìn)一步精簡(jiǎn)了行政審批事項(xiàng)、提高了行政效能、優(yōu)化了營(yíng)商環(huán)境。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.1789萬(wàn)元,比2017年增加(減少)16.4789萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%。主要是增加原因?yàn)榉鲐毠ぷ鏖_(kāi)支10萬(wàn)元和干部職工工資津補(bǔ)貼增加約7萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2018年度,政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,為未處但已公開(kāi)拍賣公務(wù)用車1輛。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

第五部分 附件

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件:岳陽(yáng)縣編辦2018年度縣直部門決算公開(kāi)表.xls