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共青團岳陽縣委員會2022年預算公開
來源:團縣委   2021-11-19 12:37
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  共青團岳陽縣委員會2022年預算公開

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責

 。ǘ 機構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

  (二) 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ “三公”經(jīng)費預算

  (三) 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

  (五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊。

  1.根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作,按照上級團委的要求,擬定全縣共青團工作計劃,組織團員青年,積極完成黨組織交給的各項任務。

  2.團結(jié)和帶領(lǐng)全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統(tǒng),積極投身經(jīng)濟建設(shè)。

  3.組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習近平新時代中國特色社會主義理論,學習科學文化和業(yè)務知識,檢查建功和育人相結(jié)合,在實踐中引導和培養(yǎng)團員、青年成為建設(shè)中國特色社會主義的接班人。

  4.擬定實施全縣團員發(fā)展計劃:積極推進優(yōu)秀團員入黨:負責團費的收繳、管理、使用。

  5.負責指導管理全縣青年組織和青年社團組織工作。

  6.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置。

  我委核定行政編制5名,實有人數(shù)4名,大專以上學歷占100%。機關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能部室:辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡(luò)部。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  共青團岳陽縣委員會本級,本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算51.07萬元,其中,一般公共預算撥款51.07萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少8.78萬元,主要是人員變動造成人員經(jīng)費減少。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算51.07萬元,其中,一般公共服務43.18萬元,社會保障和就業(yè)3.58萬元,衛(wèi)生健康支出1.79萬元,住房保障2.52萬元。支出較去年減少8.78萬元,主要是人員變動造成人員經(jīng)費減少。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算51.07萬元,其中,一般公共服務支出43.18萬元,占84.55%;社會保障和就業(yè)3.58萬元,占7.00%;衛(wèi)生健康支出1.79萬元,占3.50%;住房保障2.52萬元,占4.95%;具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)42.37萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出38.77萬元、一般商品和服務支出3.6萬元。

  (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算8.7萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生一般商品和服務的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等,其中:會議經(jīng)費支出2.7萬元,主要用于年度述職評議會議等;團委活動支出3萬元,主要用于“五四”表彰大會等方面;預防青少年犯罪3萬元,主要用于預防未成年人犯罪宣傳活動等。

  五、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款3.6萬元,比上年預算減少3.6 萬元,下降50%,主要是人員變動導致人員經(jīng)費減少和剔除了差額撥款部分。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門機關(guān)“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.3萬元,主要是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出措施取得成效。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算2.7萬元,擬召開1次會議,人數(shù)40人,內(nèi)容為年度述職評議會;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人;擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額萬元,其中,貨物類采購預算3.6萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為51.07萬元,其中,基本支出42.37萬元,項目支出8.7萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  共青團岳陽縣委員會預算公開表.xlsx