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岳陽縣婦聯(lián)2023年部門預算公開
來源:縣婦聯(lián)   2023-01-10 16:04
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岳陽縣婦女聯(lián)合會2023年度部門預算公開

目錄

第一部分  2023年單位預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、其他項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、其他資金績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一) 職能職責:

岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議,開展婦女兒童工作,維護廣大婦女兒童的合法權益,促進婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。

(二)機構設置

我單位現(xiàn)有人數(shù)7人,在職7人。內設4個股室:(主席室、副主席室、辦公室、財務室)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算106.35萬元,其中,一般公共預算撥款93.05萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉13.30萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加11.72萬元,主要是因為婦女兒童維權及救助支出增加。

(二) 支出預算

2023年本單位支出預算106.35萬元。其中:一般公共服務支出93.85萬;住房保障支出5.00萬元;衛(wèi)生健康支出0.42萬;社會保障和就業(yè)支出7.08萬。支出較去年增加8.38萬元,其中基本支減少1.58萬元;項目支出增加13.30萬元。其中:基本支出較上年減少主要是因為人員調整;項目支出增加主要是因為婦女兒童維權及救助支出增加。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算106.35萬元,其中,一般公共服務支出93.85萬,占比88.25%。 其中:住房保障支出5.00萬元,占比4.70%;   衛(wèi)生健康支出0.42萬,占比0.39%;社會保障和就業(yè)支出7.08萬,占比 6.66%。具體安排情況如下:

(一)基本支出

2023年基本支出年初預算數(shù)為79.15萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出

2023年項目支出年初預算數(shù)為27.20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出0.90萬元,具體為完成保障婦聯(lián)行政機構正常運轉、完成日常工作任務0.9萬元。;運行維護經(jīng)費26.30萬元。具體為:適齡婦女15000名免費兩癌篩查任務4.00萬元;特困家庭,困境婦女兒童關愛慰問2.0萬元;維護婦女兒童合法權益,保障婦女兒童利益4.00萬元;“三八”慶祝節(jié)日活動16.30萬元。

四、政府性基金預算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款11.34萬元,比上年增加5.04萬元,增加80%。主要原因是業(yè)務活動增加。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.50萬元,其中:公務接待費0.50萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。與上年持平。主要原因是按上級文件要求嚴控三公經(jīng)費開支。

(三)一般性支出情況

本單位2023年會議費預算1.50萬元,擬召開1次會議,人數(shù)100人,內容為宣傳婦女兒童維權活動法律知識的普及覆蓋;培訓費預算1.00萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)50人,內容為婚調志愿者調解技巧培訓。本單位未計劃安排舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

    2023年本單未安排政府采購預算。

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為106.35萬元,其中,基本支出79.15萬元,項目支出27.20萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部份;岳陽縣婦女聯(lián)合會部門預算公開表