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岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2018年度決算公開
來源:縣殘聯(lián)   2019-08-23 17:16
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岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2018年度決算公開

目  錄

第一部分  岳陽縣殘疾人聯(lián)合會單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分岳陽縣殘疾人聯(lián)合會單位概況

一、部門職責(zé)

岳陽縣殘疾人聯(lián)合會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),自尊、自信、自強、自立,為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。

3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo)。

6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)有編制30人,在職干部職工30人,離退休人員4人;其中差額撥款17人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股,財務(wù)機關(guān)統(tǒng)一核算;二級機構(gòu)1個,岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站,財務(wù)獨立核算。岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2018年度決算是包括本級及二級機構(gòu)岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站的匯總決算。

第二部分  岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2018年度部門決算表(見附表)

第三部分  岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計761.35萬元,2018年總支出761.35萬元,收、支均比上年減少36.37萬元,下降4.5%。收、支減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計761.35萬元,全部為財政撥款收入,占比100%。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計761.35萬元,其中,基本支出319.76萬元,占本年總支出42%,項目支出441.59萬元,占本年總支出58%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計761.35萬元,比上年減少36.37萬元,減少率4.6%,總體收支減少原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出722.35萬元,比上年增加34.97萬元,增長率5%,增加的原因是財政對殘疾人就業(yè)和扶貧及其他殘疾人事業(yè)資金支出增加。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款支出722.35萬元,比上年增加34.97萬元,增長率5%。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)722.35萬元,占一般公共預(yù)算撥款支出100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出722.35萬元,年初預(yù)算450.1萬元,完成年初預(yù)算數(shù)160%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算,年中根據(jù)實際工作需要追加財政撥款項目支出預(yù)算。其中:

1、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為240.1萬元,支出決算為138.42萬元,完成年初預(yù)算的57.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整項級撥款科目,部分行政運行經(jīng)費從殘疾人就業(yè)和扶貧等中撥入。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項)。年初預(yù)算為50萬元,支出決算為56.10萬元,完成年初預(yù)算的112%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于殘疾人康復(fù)資金增加。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項)。年初預(yù)算為100萬元,支出決算為423.58萬元,完成年初預(yù)算的423%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分行政運行經(jīng)費從該項解決,同時追加項目支出預(yù)算。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為60萬元,支出決算為104.25萬元,完成年初預(yù)算的173%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算撥款基本支出319.76萬元,明細為:人員經(jīng)費支出216.3萬元,包括:主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金;日常公用經(jīng)費103.46萬元:辦公費、,印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)交通補貼、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為8.5萬元,決算數(shù)為7.1萬元。其中公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元,決算數(shù)為1.9萬元;公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為5.2萬元;無因公出國(境)費預(yù)算與支出。“三公”經(jīng)費決算數(shù)較預(yù)算數(shù)支出減少的主要原因是按照厲行節(jié)約要求,嚴(yán)控公務(wù)用車管理,進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年決算數(shù)減少0.73萬元,其中公務(wù)接待費決算數(shù)為1.9萬元,上年決算數(shù)2萬元;公務(wù)用車購置及運行費決算數(shù)為5.2萬元,上年決算數(shù)5.83萬元。“三公”經(jīng)費決算數(shù)較2017年決算數(shù)支出減少的主要原因是按照厲行節(jié)約要求,嚴(yán)控公務(wù)用車管理,進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為7.1萬元。其中公務(wù)接待費為1.9萬元;公務(wù)用車購置及運行費,其中公務(wù)用車運行費為5.2萬元,無公車購置費。公務(wù)接待60批次420人次;2018年無因公出國(境)費支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年政府性基金撥款收入39萬元,比上年減少64.7%,減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金入減少。

2018年政府性基金撥款支出39萬元,比上年減少64.7%,減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出減少。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

岳陽縣殘疾人聯(lián)合會對2018年年度整體績效進行了自評,涉及資金722.35萬元,自評覆蓋率達到100%。績效自評結(jié)果顯示,我單位2018年度績效目標(biāo)完成良好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面均達到預(yù)期目標(biāo)。2018年,我們深入學(xué)習(xí)貫徹十八大及習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞上級決策部署,有效發(fā)揮財政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作,順利完成了2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

十、其他重要事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算102.52萬元,與上年基本持平。

(二)政府采購支出情況

2018年我單位政府采購總額19萬元,全部為殘疾人輔助器具采購。授予中小企業(yè)的合同金額為19萬元,占政府采購支出總金額的比重為100%。

國有資產(chǎn)占用情況

我單位2018年12月31日固定資產(chǎn)為179.4萬元:房屋及購建物108.29萬元,其中政府劃撥辦公樓一棟,面積1610平方米(包括辦證服務(wù)大廳1個,輔具器材室2間);專用設(shè)備18.59萬元,公務(wù)用車一臺;通用設(shè)備51.85萬元;家具用具類0.67萬元。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

附件:岳陽縣殘聯(lián)匯總2018年度縣直部門決算公開表.xls