亚洲精品色婷婷在线影院麻豆,五月精品一区二区三区,亚洲2020最新视频在线,国产精品久久毛片蜜月

岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2024年度單位預算公開
來源:縣殘聯(lián)   2024-01-12 16:06
瀏覽量:1 | | | |

  岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2024年度

  單位預算

  目錄

 第一部分  2024年單位預算說明

 第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分  2024年單位預算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責

  我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權益,為殘疾人服務,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

  1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領導和市殘聯(lián)的指導下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務。

  2、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,自尊、自信、自強、自立,為構建和諧社會貢獻力量。

  3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

  4、開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

  5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調、咨詢、服務作用,對有關領域的工作進行管理和指導。

  6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

  7、管理和指導各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

  8、承擔政府交辦的其他工作。

 。ǘC構設置

  我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人,退休人員5人。其中全額撥款14人,差額撥款8人。內設綜合辦公室、康復股、教就股、維權股;二級機構一個,岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1051.44萬元,其中,本級一般公共預算撥款417.58萬元,本級政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入500萬元(其中一般公共預算撥款280萬元,政府性基金預算撥款220萬元),事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉133.86萬元。本單位2024年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空!笔杖胼^去年968.59萬元增加了82.85萬元,主要是因為財政對殘疾兒童康復救助項目、困難殘疾人家庭無障礙改造項目等投入力度加大。

  (二)支出預算

  2024年本單位支出預算1051.44萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出732.97元,衛(wèi)生健康支出11.24萬元,住房保障支出14.20萬元,其他支出293.03萬元。支出較去年968.59萬元增加82.85萬元。其中基本支出較上年369.59萬元增加11.95萬元,項目支出較上年599萬元增加70.9萬元。其中基本支出較上年增加的主要原因是調出1人,調入2人,機關增加1人,工資福利支出及機關運行經費相應增加;項目支出增加主要是因為殘疾兒童康復救助項目、困難殘疾人家庭無障礙改造項目等投入增加。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2024年一般公共預算撥款支出預算758.41萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出732.97元,占96.6%;衛(wèi)生健康支出11.24萬元,占1.5%;住房保障支出14.20萬元,占1.9%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為381.54萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

  (二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為376.87萬元,是指指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括會議費2.7萬元,殘疾兒童康復救助配套項目360萬元,殘疾人勞動就業(yè)服務204.17萬元,殘疾人專項支出133.03萬元。

  四、政府性基金預算支出

  2024年政府性基金預算撥款支出預算293.03萬元,其中用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出293.03萬元。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款93.3萬元,比上一年92.3萬元增加1萬元,增加1%。主要原因是調出1人,調入2人,機關增加1人,機關運行經費相應增加。

  (二)“三公”經費預算

  本單位2024年“三公”經費預算數(shù)6.7萬元,其中,公務接待費1.9萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費4.8萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費7萬元。比上一年6.7萬元持平。

  (三)一般性支出情況

  本單位2024年會議費預算0萬元;培訓費預算0.5萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)8人,內容為事業(yè)單位工作人員職務職級晉升培訓0.5萬元。

  (四)政府采購情況

  本單位2024年政府采購預算總額125萬元,其中工程類40萬元,貨物類40萬元,服務類45萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

 

截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車1輛(殘疾人流動服務車)。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1051.44萬元,其中,基本支出381.54萬元,項目支出669.9萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預算公開表格

  附件:2024岳陽縣殘疾人聯(lián)合會部門預算公開表(加上級補助收入).xlsx