岳陽縣交警大隊(duì)2016年部門決算公開
來源:岳陽縣交警大隊(duì)
2017-06-10 00:00
岳陽縣2016-度部門收支決算總表 |
單位名稱:岳陽縣交警大隊(duì) |
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單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
項(xiàng) 目 |
2016-決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
2016-決算數(shù) |
公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
一、財(cái)政撥款 |
1888.7 |
201一般公共服務(wù)支出 |
0.0 |
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(一)公共財(cái)政撥款 |
1888.7 |
203國防支出 |
0.0 |
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1、經(jīng)費(fèi)撥款 |
1888.7 |
204公共安全支出 |
1888.7 |
1,888.7 |
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2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 |
0.0 |
205教育支出 |
0.0 |
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(1)專項(xiàng)收入 |
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206科學(xué)技術(shù)支出 |
0.0 |
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(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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207文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
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(3)罰沒收入 |
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208社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.0 |
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(4)國有資源有償使用收入 |
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210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.0 |
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(5)其他收入 |
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211節(jié)能環(huán)保支出 |
0.0 |
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(二)政府性基金撥款 |
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212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.0 |
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(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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213農(nóng)林水支出 |
0.0 |
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二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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214交通運(yùn)輸支出 |
0.0 |
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三、上級補(bǔ)助收入 |
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215資源勘探信息等支出 |
0.0 |
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四、附屬單位繳款 |
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216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.0 |
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五、其他收入 |
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217金融支出 |
0.0 |
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六、上-結(jié)余收入 |
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219援助其他地區(qū)支出 |
0.0 |
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1、公共財(cái)政撥款 |
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220國土海洋氣象等支出 |
0.0 |
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2、政府性基金撥款 |
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221住房保障支出 |
0.0 |
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3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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222糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.0 |
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4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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229其他支出 |
0.0 |
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收入總計(jì) |
1888.7 |
支出總計(jì) |
1888.7 |
1888.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
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表2 |
岳陽縣2016-度部門決算支出明細(xì)表 |
單位名稱: |
岳陽縣交警大隊(duì) |
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單元:萬元 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目名稱/科目 |
資金收入來源 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項(xiàng)級名稱 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1888.78 |
1888.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
一、基本支出 |
1635.47 |
1635.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
工資福利支出 |
基本工資 |
524.11 |
524.11 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
津貼補(bǔ)貼 |
114.78 |
114.78 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
獎(jiǎng)金 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
績效工資 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
125.8 |
125.8 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
職業(yè)-金繳費(fèi) |
50.32 |
50.32 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.67 |
2.67 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他工資福利支出 |
336.94 |
336.94 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
48.85 |
48.85 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
印刷費(fèi) |
6.34 |
6.34 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
水費(fèi) |
13 |
13 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
電費(fèi) |
26.87 |
26.87 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
郵電費(fèi) |
8.82 |
8.82 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
物業(yè)管理費(fèi) |
7.21 |
7.21 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
79.09 |
79.09 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他交通費(fèi) |
0.09 |
0.09 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
差旅費(fèi) |
11.21 |
11.21 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
維修費(fèi) |
26.92 |
26.92 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
會(huì)議費(fèi) |
5.27 |
5.27 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.12 |
0.12 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.15 |
1.15 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
公務(wù)接待費(fèi) |
22.78 |
22.78 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
17.76 |
17.76 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
福利費(fèi) |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他商品和服務(wù)支出 |
148.19 |
148.19 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
退休費(fèi) |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
離退休津補(bǔ)貼 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
撫恤金 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
住房公積金 |
54.29 |
54.29 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
遺屬費(fèi) |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.89 |
2.89 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
二、項(xiàng)目支出 |
253.31 |
253.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
253.31 |
253.31 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
債務(wù)還本付息支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
基本建設(shè)支出 |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他資本性支出 |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
三、經(jīng)營支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
五、上繳上級支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
岳陽縣2016-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 |
單位名稱:岳陽縣交警大隊(duì) |
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|
單位:萬元 |
項(xiàng) 目 |
2016-決算數(shù)合計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、支出合計(jì) |
101.87 |
101.87 |
0 |
0 |
1、因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
|
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|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
22.78 |
22.78 |
|
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
79.09 |
79.09 |
0 |
0 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
79.09 |
79.09 |
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(2)公務(wù)用車購置 |
0 |
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二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
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1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
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2.因公出國(境)人數(shù)(人) |
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3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
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4.公務(wù)用車保有量(輛) |
15 |
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5.公務(wù)接待批次(批) |
268 |
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6.公務(wù)接待人數(shù)(人) |
1072 |
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三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 |
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備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 岳陽縣交警大隊(duì)2016-部門決算公開說明 一、部門基本概況 (一)主要職能 1、負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察,認(rèn)定事故責(zé)任,依法進(jìn)行調(diào)處。 2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等; 3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā),并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試; 4、面向社會(huì),面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳; 5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作; 6、負(fù)責(zé)道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護(hù)交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 我大隊(duì)共有內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè):內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車管所、駕管所。 二、部門收支總體情況 2016-度,我大隊(duì)收入總計(jì)1888.78萬元,即財(cái)政撥款收入1888.78萬元。決算整體支出1888.78萬元。其中:基本支出1635.47萬元,包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于道路交通管理、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出253.31萬元,用于大隊(duì)及各中隊(duì)辦公場所的維護(hù)與改進(jìn)以及紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造。 三、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況 2016-一般公共預(yù)算撥款支出1888.78萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。其中,人員經(jīng)費(fèi)817.68萬元,主要用于在職人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)47.08萬元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。 四、政府采購支出決算情況 2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)約198.81萬元,主要是貨物類支出,用于辦公設(shè)備、耗材采購、機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購等,嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。 五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況 2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)101.87萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算金額0萬元,大隊(duì)無出國(境)費(fèi)用產(chǎn)生;公務(wù)接待費(fèi)22.78萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)79.09萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)79.09萬元)。2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2015-減少15.13萬元,主要是因?yàn)榇箨?duì)在內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序上著手,嚴(yán)格推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了公務(wù)接待費(fèi)支出的金額;規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,將大隊(duì)及各中隊(duì)警用車輛分車逐-進(jìn)行油耗登記,并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度,成效明顯。 六、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 |