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2023年岳陽縣文化旅游廣電局整體績效自評報告
來源:縣文化旅游廣電局   2024-07-15 17:22
瀏覽量:1 | | | |

  

2023年度部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

財政供養(yǎng)人員情況(人)

編制數(shù)

2023年實際在職人數(shù)

控制率

24

 24

100%

經(jīng)費控制情況(萬元)

2022年決算數(shù)

2023年預算數(shù)

2023年決算數(shù)

三公經(jīng)費

 0.23

 1.08

1.08

1、公務用車購置和維護經(jīng)費

 0.00

 0.00

 0.00

其中:公車購置

 0.00

 0.00

 0.00

公車運行維護

 0.00

 0.00

 0.00

2、出國經(jīng)費

 0.00

 0.00

 0.00

3、公務接待

 0.23

 1.08

1.08

項目支出:

421.29

267.36

 740.42

1、業(yè)務工作經(jīng)費

0.00

0.00

0.00

2、運行維護經(jīng)費

0.00

0.00

0.00

3、縣級專項資金(一個專項一行)

421.29

267.36

740.42

其中:文化事業(yè)經(jīng)費

130.00

225.96

               送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費

14.00

79.00

           旅游專項資金

118.00

248.54

      會議費

5.36

86.92

  景區(qū)紓困

0.00

100.00

公用經(jīng)費

 36.85

 28.61

 129.05

其中:辦公經(jīng)費

 4.84

 1.94

 5.74

水費、電費、差旅費

 2.99

 4.20

 7.12

會議費、培訓費

 1.07

 0.77

 5.97

政府采購金額

 32.00

 40.00

 40.00

部門基本支出預算調(diào)整

 0.00

 0.00

 0.00

樓堂館所控制情況

(2023年完工項目)

批復規(guī)模 (m²)

實際規(guī)模(m²)

規(guī)?刂坡

預算投資

(萬元)

實際投資 (萬元)

資概控

制率

0

0

--

0

0

 --

厲行節(jié)約保障措施

健全監(jiān)督機制,對各項支出進行定期檢查和評估,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時,加強內(nèi)部審計和財務管理,防止浪費和濫用公共資源。

  說明:“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

  填表人:           填報日期:             聯(lián)系電話:            單位負責人簽字:



  2023年度部門整體支出績效自評表

預算部門

名稱

岳陽縣文化旅游廣電局

年度預算申請(萬元)

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

 333.60

 1248.91

 1248.91

10

100%

10

按收入性質(zhì)分:

按支出性質(zhì)分:

其中:一般公共預算:982.78

其中:基本支出:508.49

政府性基金撥款:86.92

項目支出:740.42

納入專戶管理的非稅收入撥款:0

其他資金:179.21

年度總體 目標

預期目標

實際完成情況

目標1:狠抓品牌建設,不斷提升品牌價值和影響力,增強競爭力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;

目標2:推進旅游項目建設,創(chuàng)新旅游市場營銷;

目標3:健全服務設施建設,提升公共服務效能;

目標4:引導藝術精品創(chuàng)作,包括創(chuàng)作者的培養(yǎng)、創(chuàng)作環(huán)境的營造、資源的提供以及市場的推廣等;

目標5:加大文化遺產(chǎn)保護力度。強化日常維護與保護,同時加強宣傳與教育,提高公眾保護意識;

目標6:優(yōu)化文旅市場環(huán)境,通過政策支持、市場監(jiān)管、服務質(zhì)量提升、創(chuàng)新升級、區(qū)域合作和可持續(xù)發(fā)展等措施的實施,推動文旅市場健康發(fā)展,滿足人民日益增長的旅游需求。

基本完成

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)出指標

(50分)

數(shù)量指標

推出文旅招商項目數(shù)量

  3個

  3個

  5

5

培養(yǎng)非遺傳承人才人數(shù)

  12人

  12人

  5

5

開展景區(qū)和娛樂場所以及賓館檢查次數(shù)

 ≧200次

200次

  5

5

舉辦文旅交流會次數(shù)

  ≧1次

1次

  5

5

質(zhì)量指標

政府釆購合規(guī)率

  100%

 100%

  5

5

不少于50場免費或低票價非物質(zhì)文化遺產(chǎn)地方劇種公益性演出任務完成率

100%

100%

 10

 10

時效指標

任務完成時間

2023年12月底完成

2023年12月底完成

5

5

成本指標

預算控制數(shù)

1248.91萬

1248.91萬

5

5

政府采購金額

40萬元

40萬元

5

5

效益指標(30分)

經(jīng)濟效益指標

以文旅促消費程度

提高

提高

 10

 9

社會效益指標

豐富群眾文化生活率

 ≧98%

 98%

 10

 10

業(yè)務保障能力和公共服務水平

有效提升

有效提升

 10

 10

滿意度指標

(10分)

服務對象滿意度指標

群眾滿意度

≥99%

98%

 10

9

總分

100

98

100

  填表人:          填報日期:              聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:



  2023年度項目支出績效自評表

項目支出名稱

2023年文化事業(yè)經(jīng)費

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實施單位

岳陽縣

項目資金 (萬元)

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

  得分

年度資金總額

130.00

225.96

225.96

 10

 100%

 10

其中:當年財政撥款

130.00

225.96

225.96

 10

 100%

10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

目標1:設施改善與建設。推動圖書館、博物館、文化館等公共文化服務設施的建設和改善,提升服務水平和覆蓋范圍;

目標2:豐富各類文化活動,包括文藝演出、展覽、講座等,滿足人民群眾多樣化文化需求;

目標3:加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護工作,推動其傳承和發(fā)展,維護國家文化安全;

目標4:促進文化事業(yè)與科技的融合,推動文化服務方式的創(chuàng)新,提高文化服務的便捷性和普及率。

已完成

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)出指標

(50分)

數(shù)量指標

文旅節(jié)會活動舉辦次數(shù)

 ≧20次

 20次

  10

 10

“戲曲進萬家”以及“書畫進萬家”場次

 ≧80場

 80場

10

10

非遺傳承文化保護活動

 ≧20次

 20次

5

5

公共數(shù)字文化建設數(shù)量

 1個

 1個

5

5

質(zhì)量指標

文藝演出服務合格率

 100%

 100%

5

5

時效指標

任務完成時間

2023年12月31日前

2023年12月31日前

 5

5

成本指標

預算控制數(shù)

225.96萬元

225.96萬元

  10

 10

效益指標

(30分)

社會效益指標

全縣文化繁榮度

提高

提高

15

15

可持續(xù)影響指標

全縣文化旅游資源受保護度

 99%

  99%

 15

 15

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

 ≥99%

 98%

 10

9

總分

 100

 99

  備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.

  填表人:           填報日期:            聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:



  2023年度項目支出績效自評表

項目支出名稱

2023年送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實施單位

岳陽縣

項目資金 (萬元)

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

 得分

年度資金總額

14.00

79.00

 79.00

 10

 100%

 10

其中:當年財政撥款

14.00

79.00

 79.00

 10

 100%

 10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

目標1:文化普及與傳承。通過放映經(jīng)典影片,傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,增強農(nóng)民對傳統(tǒng)文化的認同感和自豪感;

目標2:豐富農(nóng)民文化生活。為農(nóng)民提供多樣化的電影觀賞體驗,滿足農(nóng)民的精神文化需求,提升農(nóng)村地區(qū)的文化娛樂水平;

目標3:提升農(nóng)民文化素養(yǎng)。通過觀影活動,提高農(nóng)民對電影藝術的認識和理解,培養(yǎng)農(nóng)民的藝術鑒賞能力,提升農(nóng)民的科學素養(yǎng);

目標4:促進城鄉(xiāng)文化交流。通過送電影下鄉(xiāng)活動,搭建城鄉(xiāng)文化交流的橋梁,讓農(nóng)民能夠接觸到更多的城市文化元素,增進城鄉(xiāng)之間的了解和互動。

已完成

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)出指標

(50分)

數(shù)量指標

公益電影下鄉(xiāng)放映次數(shù)

 ≥1600次

 1600次

10

 10

放映覆蓋范圍

全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村

全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村

10

 10

質(zhì)量指標

電影公司放映技術

較好

 較好

5

 5

影片的類型和內(nèi)容

健康向上

健康向上

5

5

全過程放映的服務

周到

周到

 5

5

時效指標

任務完成時間

2023年12月31日前

2023年12月31日前

 5

5

成本指標

預算控制數(shù)

79.00萬元

79.00萬元

10

 10

效益指標

(30分)

社會效益指標

豐富鄉(xiāng)村村民文明生活

90%

90%

  10

 10

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

群眾滿意度

 ≥99%

 99%

 10

 9

總分

 100

99

  備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.

  填表人:           填報日期:            聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:



  2023年度項目支出績效自評表

項目支出名稱

2023年旅游專項資金

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實施單位

岳陽縣

項目資金 (萬元)

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

 得分

年度資金總額

118.00

248.54

 248.54

 10

 100%

10

其中:當年財政撥款

 118.00

248.54

 248.54

 10

 100%

10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

目標1:塑造旅游目的地形象;

目標2:提高旅游目的地的知名度 ;

目標3:擴大市場份額和游客數(shù)量;

目標4:推動文化交流和傳播;

目標5:促進旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

已完成

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)出指標

(50分)

數(shù)量指標

全年接待游客數(shù)量

846萬

846萬

5

5

推出精品旅游線路

7條

7條

5

5

開展旅游宣傳直播場次

≧30場

30場

5

5

新引進旅游項目數(shù)量

 3個

 3個

5

5

旅游總收入

86.8億

86.8億

10

10

質(zhì)量指標

資金使用率

100%

100%

10

10

時效指標

任務完成時間

2023年12月31日前

2023年12月31日前

  10

 10

成本指標

預算控制數(shù)

248.54萬元

248.54萬元

  10

 10

經(jīng)濟效益指標

旅游總收入增長率

106%

 106%

  10

 10

社會效益指標

全縣旅游景點知名度

 提高

 提高

  10

 10

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

游客滿意度

≥99%

 98%

 10

9

總分

 100

 99

  備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.

  填表人:           填報日期:            聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:


  2023年度項目支出績效自評表

項目支出名稱

2023年會議費

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實施單位

岳陽縣

項目資金 (萬元)

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

5.36

 86.92

86.92

 10

 100%

9

其中:當年財政撥款

5.36

86.92

86.92

10

9

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

目標1:提高決策效率。通過會議,可以集中討論和決策關于文化、旅游等方面的重要事項,從而加快決策進程,提高決策效率。

目標2:促進信息交流與合作。開展會議,可以分享行業(yè)最新動態(tài)、政策變化、市場趨勢等信息,促進各方之間的合作與交流,有助于信息的有效傳遞和合作機制的建立。

目標3:推廣文化旅游產(chǎn)品與品牌。開展文化旅游產(chǎn)品的宣傳推廣活動,提升本地文化旅游品牌的知名度和影響力。

已完成

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

 分值

 得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)出指標

(50分)

數(shù)量指標

開展會議次數(shù)

 ≧20次

 20次

 10

10

每次會議時長

 ≦2小時

2小時

 10

 10

質(zhì)量指標

會議內(nèi)容的針對性與深度

較高

 較高

 10

 10

費用支出合規(guī)性

 100%

 100%

 10

10

時效指標

任務完成時間

2023年12月底完成

2023年12月底完成

 10

 10

成本指標

預算控制數(shù)

86.92萬元

86.92萬元

 10

 10

效益指標

(30分)

經(jīng)濟效益指標

不產(chǎn)生經(jīng)濟效益

--

 --

 --

 --

社會效益指標

推動相關政策的實施與影響

 99%

 99%

 20

 20

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

參會者滿意度

≥99%

 98%

 10

9

總分

 100

 99

  備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.

  填表人:           填報日期:            聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:



  2023年度項目支出績效自評表

項目支出名稱

2023年景區(qū)紓困資金

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實施單位

岳陽縣

項目資金 (萬元)

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

0.00

100.00

10.00

 10

 100%

10

其中:當年財政撥款

0.00

100.00

100.00

 10

 100%

10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

目標1:穩(wěn)定景區(qū)運營。維持景區(qū)必要的運營開支,緩解因疫情導致的收入銳減、客流量下降等問題,保持設施的完好和服務的連續(xù)性。

目標2:保障員工就業(yè)。疫情期間,景區(qū)面臨裁員或減薪的壓力,而紓困資金可以用于支付員工工資和福利,減輕景區(qū)和員工的經(jīng)濟負擔,避免大規(guī)模的失業(yè)問題。

目標3:促進景區(qū)恢復和發(fā)展。通過支持景區(qū)的市場營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務質(zhì)量提升等方面的工作,幫助景區(qū)在疫情后迅速恢復吸引力,吸引更多游客前來游覽。

已完成

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

 得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)出指標

(50分)

數(shù)量指標

紓困景區(qū)數(shù)量

6個

6個

 10

 10

游客接待量

 增加

 增加

 10

 10

質(zhì)量指標

景區(qū)設施利用率

提高

提高

 10

 10

景區(qū)服務質(zhì)量提升率

≥30%

 30%

 10

10

時效指標

任務完成時間

2023年12月底前

2023年12月底前

 10

 10

成本指標

預算控制數(shù)

100萬元

100萬元

 10

 10

效益指標

(30分)

經(jīng)濟效益指標

景區(qū)收入

增加

 增加

10

 10

社會效益指標

社會責任履行程度

100%

 100%

10

 10

生態(tài)效益指標

生態(tài)效益不能量化

--

 --

 --

  --

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

景區(qū)人員以及游客滿意度

≥ 99%

 98%

10

9

總分

 100

 99

  備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.

  填表人:           填報日期:            聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:


  2023年度岳陽縣文化旅游廣電局整體支出績效自評報告

  一、單位基本情況

  2023年岳陽縣文廣新局機關在編干部24人,屬全額撥款行政單位,內(nèi)設10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務股(藝術股)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股(行政審批股)、文物博物股、傳媒機構(gòu)管理股、人事股、財務股。主要職能包括研究擬訂文化和旅游政策措施,起草文化和旅游法律法規(guī)草案;統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展;管理全國性重大文化活動,指導重點文化設施建設;指導、管理文藝事業(yè),指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn);推進公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設;指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展;負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護;組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護、利用工作等等。

  根據(jù)岳陽縣財政局印發(fā)《關于開展2023年度財政支出績效自評工作》的文件要求,本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,現(xiàn)已全面完成自評工作。

  二、一般公共預算支出情況

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  2023年基本支出年初預算數(shù)為290.24萬元,全年預算數(shù)508.49萬元,年度決算數(shù)478.42萬元,相比上一年度減少了15.81%。支出結(jié)構(gòu)主要包括人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出。人員經(jīng)費支出總額為349.21萬元,占基本支出的72.99%。其中,基本工資支出占比最大,為31.65%,津貼補貼、獎金等支出也占據(jù)一定比例。公用經(jīng)費支出包括辦公費、差旅費、會議費、培訓費等支出,總額為129.21萬元,占基本支出的27.01%。

  (二)項目支出情況

  2023年我單位項目支出年初預算數(shù)43.36萬元,年度執(zhí)行完成740.42萬元,主要用于全縣文化旅游宣傳方面。2023年共5項項目支出,分別是文化事業(yè)經(jīng)費、送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費、旅游專項資金、會議費和景區(qū)紓困資金,其中文化事業(yè)經(jīng)費225.96萬元,占項目總支出的30.52%;旅游專項資金248.54萬元,占項目總支出的33.57%;送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費79萬元,占項目總支出10.67%;會議費86.92萬元,占項目總支出的11.74%;景區(qū)紓困資金100萬元,占項目支出的13.50%。

  三、政府性基金預算支出情況

  2023年單位無政府性基金預算支出的安排。

  四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

  2023年單位無國有資本經(jīng)營預算支出的安排。

  五、社會保險基金預算支出情況

  2023年單位無社會保險基金預算支出的安排。

  六、部門整體支出績效情況

  (一)預算執(zhí)行情況

  1、在職人員控制率。2023年局機關在職人數(shù)24人,控制率為百分之百,沒有超編現(xiàn)象。

  2、預算完成率。2023年全年預算收入支出1248.91萬元,實現(xiàn)了年度收支平衡。

 。ǘ╊A算管理情況

  1.“三公”經(jīng)費控制率100%!叭苯(jīng)費預算本年列支1.08萬元,經(jīng)費支出未超標。

  2.管理制度進一步健全。2023年我局制定了財務管理制度和會計核算等管理制度,明確了財務職責,制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照有關國家法律法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關制度得到認真執(zhí)行。

  3.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務人員認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計賬簿,依照規(guī)定進行會計處理,保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預算批復的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

  4.預算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預算信息,做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準確。

  七、存在的問題及原因分析

  經(jīng)過全面的分析,我單位總結(jié)了2023年自身存在的問題。一方面行政運行經(jīng)費所占比例太少,對爭取項目資金處于被動。另一個方面對二級機構(gòu)財務監(jiān)督有待加強管理,主要是由于二級機構(gòu)分散,財務監(jiān)管機制不夠完善。

  八、下一步改進措施

  1.將財務制度落實到位,規(guī)范財經(jīng)紀律,嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

  2.來年多爭取行政運行經(jīng)費,多爭取項目,擴大影響力。

  3.加強對二級機構(gòu)的財務監(jiān)管力度,多組織財務業(yè)務培訓學習,制定集中審核財務制度。

  九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

  綜合各項指標,我單位(或部門)在2023年度的整體支出績效情況總體良好,自我評價得分為98分。本年在財務管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象,并且取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益。但仍需進一步加強支出管理,完善績效評價體系,不斷提升支出效益和水平。我們將以此次報告為契機,認真總結(jié)經(jīng)驗教訓,為今后的預算安排和支出管理提供有益的參考和借鑒。


附件:

2023年文化館整體績效自評報告.docx

2023年美術館整體績效自評報告.docx

2023年博物館整體績效自評報告.docx

2023年度岳陽縣圖書館整體績效自評報告.docx

2023年文化執(zhí)法大隊整體績效自評報告.doc

2023年旅游開發(fā)中心整體績效自評報告.docx

2023年文保中心整體績效自評報告.docx