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岳陽縣文聯(lián)2018年部門決算公開
來源:岳陽縣文聯(lián)   2019-08-23 08:45
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目錄

第一部分文聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  文聯(lián)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  文聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  文聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策;

2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作,扶植新人新作;

3、開展少而精的文藝活動。

二、機構(gòu)設(shè)置

縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人,其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此2018年度部門決算僅為本級決算。

第二部分  文聯(lián)2018年度部門決算表(見附表)

第三部分  文聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年決算收入為96.16萬元。決算總收入比2017年74.39萬元增加21.77萬元,增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。

二、收入決算情況說明

2018年決算收入為96.16萬元,其中工資福利37.87萬元、商品和服務(wù)53.57萬元、資本性4.72萬元。決算收入比2017年74.39萬元增加21.77萬元,增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。

三、支出決算情況說明

2018年決算支出為96.16萬元,其中工資福利支出37.87萬元、商品和服務(wù)支出53.57萬元、資本性支出4.72萬元。決算支出比2017年74.39萬元增加21.77萬元,增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年決算撥款收入為96.16萬元,全部為財政撥款收入。其中工資福利支出37.87萬元、商品和服務(wù)支出53.57萬元、資本性支出4.72萬元。決算收支比2017年74.39萬元增加21.77萬元,增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出總數(shù)為96.16萬元,其中行政運行文化33.53萬元,交流與合作62.12萬元,死亡撫恤0.51萬元。

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年決算撥款支出為96.16萬元。其中工資福利支出37.87萬元、商品和服務(wù)支出53.57萬元、資本性支出4.72萬元。決算收支比2017年74.39萬元增加21.77萬元,增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出總數(shù)為96.16萬元,其中行政運行文化33.53萬元,交流與合作62.12萬元,死亡撫恤0.51萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出總數(shù)為96.16萬元,其中工工資福利支出37.87萬元,比2017年36.3萬元增加1.57萬元,由于人員工資調(diào)整所至。公用經(jīng)費支出58.29萬元,比2017年38.1萬元增加20.19萬元,由于召開第五次文代會及增加固定資產(chǎn)、文藝活動開展所至。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出總數(shù)為96.16萬元。人員經(jīng)費支出37.87萬元,具體為基本工資16.7萬元、津貼補貼8.68萬元、獎金0.44萬元、養(yǎng)老保險5.08萬元、職業(yè)年金2萬元、其他工資福利1.91萬元、住房公積金2.55萬元、對個人與家庭的補助0.51萬,比2017年36.3萬元增加1.57萬元,由于人員工資調(diào)整所至。公用經(jīng)費支出58.29萬元,具體為辦公費3.16萬元、印刷費1.10萬元、電費0.6萬元、郵電費0.46萬元、維修費3.87萬元、會議費5.77萬元、培訓(xùn)費0.15萬元、公務(wù)接待費0.15萬元、勞務(wù)費6.90萬元、委托業(yè)務(wù)費26.16萬元、工會經(jīng)費1.01萬元、公務(wù)用車維護費2.56萬元、其他商品服務(wù)費1、68萬元、其他資本性支出4.72萬元;局С霰2017年38.1萬元增加20.19萬元,由于召開第五次文代會及增加固定資產(chǎn)、文藝活動開展所至。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

三公經(jīng)費總數(shù)為0.15萬元,比2018年預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,減少25%;比2017年決算數(shù)1.2萬元減少1.05萬元,減少87%。主要原因是單位規(guī)范公務(wù)接待,厲行節(jié)約所至。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

(1)公務(wù)接待費0.15萬元,接待批次為3次,人次為35人次。比上年公務(wù)接待減少約1.05萬元,減少87%,主要原因是規(guī)范公務(wù)接待,厲行節(jié)約所至。(2)公務(wù)用車運行及購置費0萬元(因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛)。(3) 2019年因公出國(境)費用 0  萬元,因公出國(境)團組數(shù) 0 個,因公出國(境)0人次。2019年因公出國(境)費用 0 萬元,因公出國(境)團組數(shù)0 個,因公出國(境)0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

此表以空表列支,沒有政府基金預(yù)算收入和支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

1、在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇,在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。

3、大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動。

4、開展學(xué)習(xí)交流活動。

十、其他重要事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出33.53 萬元,比2017年28.37萬元增加5.16萬元,增長18%。主要原因由于文藝活動、會議比往年開展較多所至。

(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額4.72 萬元,全部為政府采購貨物支出4.72萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,我單位實行公車改革沒有公務(wù)用車。沒有單價50萬以上的通用設(shè)備和單價100萬以上的專用設(shè)備。

第四部分名詞解釋

1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

9、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

附表:岳陽縣文聯(lián)單位2018年度縣直部門決算公開表.xls