中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會(簡稱“岳陽縣貿(mào)促會”)為正科級群團機構。根據(jù)授權,負責全縣招商引資、貿(mào)易促進、商會管理工作。內(nèi)設辦公室(加掛法律事務部)、國際聯(lián)絡部(加掛國際展覽部、商會秘書處)、聯(lián)絡交流股(加掛項目庫建設股)、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人,其中行政編11人,事業(yè)編3人,F(xiàn)有干部職工12人,其中:會長1人、黨組副書記1人、副會長1人,退休5人。
。ǘC構設置
岳陽縣貿(mào)促會內(nèi)設辦公室(加掛法律事務部)、國際聯(lián)絡部(加掛國際展覽部、商會秘書處)、聯(lián)絡交流股(加掛項目庫建設股)、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人,其中行政編11人,事業(yè)編3人,F(xiàn)有干部職工12人,其中:會長1人、黨組副書記1人、副會長1人,退休5人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算166.35萬元,其中,一般公共預算撥款141.20萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)25.15萬元。收入較去年減少4.01萬元,主要原因是人員異動和精減行政開支。
。ǘ┲С鲱A算
2023年本單位支出預算166.35萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出12.22萬元,衛(wèi)生健康支出6.83萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出138.68萬元,住房保障支出8.62萬元。支出較去年減少4.01萬元,其中基本支出減少4.01萬元,項目支出無變化。其中基本支出較上年減少4.01萬元主要是因為人員異動和精減行政開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算166.35萬元,其中,一般公共服務支出166.35萬元,占100%;基本支出156.15萬元,占93.87%;項目支出10.20萬元,占6.13%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預算數(shù)為156.15萬元,是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、差旅費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預算數(shù)為10.20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出10.20萬元,主要用于招商引資、會展活動等方面;2023年度本單位無運行維護經(jīng)費項目預算。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元, 2023年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款14.8萬元,比上一年減少0.06萬元,減少0.40%,原因是人員異動產(chǎn)生交通費用變化。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.38萬元,其中,公務接待費0.38萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,比上一年增加0.18萬元,是因上年度公務接待費結(jié)轉(zhuǎn)。
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本單位2023年會議費預算2.92萬元,擬召開鄉(xiāng)友座談、招商洽談、項目簽約等會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為引進更多企業(yè)助力縣域經(jīng)濟發(fā)展 ;培訓費預算0.22萬元,擬開展招商引資相關業(yè)務培訓,人數(shù)50人,內(nèi)容為招商項目政策解讀,商會規(guī)章制度解讀等。
(四)政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛。
2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為166.35萬元,其中,基本支出156.15萬元,項目支出10.20萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六 、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件:中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會單位預算公開表格