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岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2022年決算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣投資促進(jìn)事務(wù)局   2023-08-18 09:04
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  2022年度

  中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)部門決算

  目錄

  第一部分 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)概況

  一、 部門職責(zé)

 。ㄒ唬┲袊(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)”)為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會(huì)管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室(加掛法律事務(wù)部)、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部(加掛國(guó)際展覽部、商會(huì)秘書(shū)處)、聯(lián)絡(luò)交流股(加掛項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)股)、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、工會(huì)5個(gè)股室。定編14人,現(xiàn)有干部職工11人,其中:會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書(shū)記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人,退休5人

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(加掛法律事務(wù)部)、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部(加掛國(guó)際展覽部、商會(huì)秘書(shū)處)、聯(lián)絡(luò)交流股(加掛項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)股)、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、工會(huì)5個(gè)股室。定編14人,現(xiàn)有干部職工11人,其中:會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書(shū)記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人,退休5人。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2022年部門決算公開(kāi)單位僅為本級(jí)。

  第二部分

  部門決算表

 。ㄒ(jiàn)附件)

  第三部分

  2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)254.15萬(wàn)元。與上年相比,減少33.85萬(wàn)元,減少11.75%,主要是因?yàn)檎猩添?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)248.91萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入245.32萬(wàn)元,占98.56%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入3.59萬(wàn)元,占1.44%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)249.21萬(wàn)元,其中:基本支出177.80萬(wàn)元,占71.35%;項(xiàng)目支出71.41萬(wàn)元,占28.65%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)245.32萬(wàn)元,與上年相比,減少42.68萬(wàn)元,減少14.82%,主要是因?yàn)檎猩添?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出245.32萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.44%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少42.68萬(wàn)元,減少14.82%,主要是因?yàn)檎猩添?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出245.32萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出95.22萬(wàn)元,占38.81%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出11.08萬(wàn)元,占4.52%;衛(wèi)生健康(類)支出6.58萬(wàn)元,占2.68%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出124.12萬(wàn)元,占50.6%;住房保障(類)支出8.31萬(wàn)元,占3.39%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為141.2萬(wàn)元,支出決算數(shù)為245.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的173.74%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為45.9萬(wàn)元,因年初預(yù)算為零,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算安排存在缺口,年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

  2、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為49.32萬(wàn)元,因年初預(yù)算為零,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算安排存在缺口,年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為12.22萬(wàn)元,支出決算為11.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.67%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:職工基本工資的普調(diào)和人員增減調(diào)整。

  4、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為6.83萬(wàn)元,支出決算為6.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.34%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:職工基本工資的普調(diào)和人員增減調(diào)整。

  5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為113.53萬(wàn)元,支出決算為124.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.33%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算安排存在缺口工資津補(bǔ)貼調(diào)整,年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

  6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為8.62萬(wàn)元,支出決算為8.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.4%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:職工基本工資的普調(diào)和人員增減調(diào)整。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出173.91萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)143.09萬(wàn)元,占基本支出的82.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。

  公用經(jīng)費(fèi)30.82萬(wàn)元,占基本支出的17.72%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元;基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元,支出決算為29.95萬(wàn)元,完成預(yù)算的149.75%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元,支出決算為29.95萬(wàn)元,完成預(yù)算的14975%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度按部門經(jīng)濟(jì)科目核算內(nèi)容調(diào)整規(guī)范了公務(wù)接待費(fèi)用統(tǒng)計(jì)范圍,境外投資接待、洽談考察等組織工作發(fā)生的接待支出增加,其中29.61萬(wàn)元屬于臨批項(xiàng)目資金使用,與上年相比增加29.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)27127.27%,增長(zhǎng)的主要原因是境外投資接待、洽談考察等組織工作發(fā)生的接待支出的增加,29.61萬(wàn)元屬于臨批項(xiàng)目資金使用。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算29.95萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29.95萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組280個(gè)、來(lái)賓2520人次,主要是境內(nèi)外投資的接待、洽談、考察等組織工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是無(wú),截至2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.82萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少121.04萬(wàn)元,降低79.7%。主要原因是:招商項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.49 萬(wàn)元,用于事業(yè)編制人員網(wǎng)上培訓(xùn),人數(shù)14人,內(nèi)容為事業(yè)單位在崗人員在崗培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,主要是無(wú)。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè),共涉及資金0 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織對(duì)“0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。。

  組織對(duì)“中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)”1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出245.32萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范,支出進(jìn)度平穩(wěn),保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展,評(píng)價(jià)得分為96分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

 。2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。

  無(wú)

 。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  1、2022年部門決算公開(kāi)表格

  2、2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年部門決算公開(kāi)(貿(mào)促會(huì)).xls

岳陽(yáng)縣部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 (貿(mào)促會(huì)).docx