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岳陽縣毛田鎮(zhèn)2019年政府財政決算公開
來源:毛田鎮(zhèn)政府   2020-09-18
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目錄

第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政決算

一、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算情況說明

二、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明

三、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明

四、關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、 毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分  社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況

四、預算績效工作開展情況

第七部分 名詞解釋

第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度。

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成:由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財政決算

一、 毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算情況說明

一、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明:2019年鎮(zhèn)財政決算收支總計2644.63萬元比上年增加93.38萬元,增加原因是新增了部分人員,工資福利等相應提標增加。

二、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明 :2019年公共財政決算收入共2644.63萬元。其中上級財政補助收入2410.78 萬元,地方公共財政收入233.85萬元。

三、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明: 2019年公共財政決算支出2644.63萬元,其中:一般公共服務949萬元 ,占比35.88%;商業(yè)服務業(yè)等3.00萬元,占比0.11%;公共安全24.00萬元,占比0.91%;教育18.00萬元,占比0.68%;文化體育與傳媒51.40萬元,占比1.94%;社會保障和就業(yè)支出205.03萬元,占比7.75%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出181.06萬元,占6.85%;節(jié)能環(huán)保支出145.00萬元,占比5.48%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出108.3萬元,占比4.1%;農(nóng)林水事務796.15萬元,占比30.1%;交通運輸支出30.00萬元,占比1.13%;國土海洋氣象支出4.00萬元,占比0.15%;住房保障支出89.69萬元,占比3.39%;其他40.00萬元,占比1.52%。

四、關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明:

(1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經(jīng)費支出總額為19萬元與上年預決算數(shù)持平。

(2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2019年毛田鎮(zhèn)公務接待費10萬元,主要用于是毛田鎮(zhèn)是岳陽縣的水資源保護區(qū)和風景名勝區(qū),來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多。公務用車9萬元主要用于公務用車的維護費用,鎮(zhèn)機關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機關(guān)灑水車的維護及維修。

五、 毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分  社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、 地方政府債務情況:至2019年12月31日止,毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2019年毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級財政補助收入共2410.78 萬元,其中基數(shù)補貼115.72萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費464.17萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付69.93萬元、鐵山水資源保護92萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付186.51萬元、增收獎4萬元、體制補助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1039.04萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3.9萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助22.32萬元、其他收入116.3萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況:2019年三公經(jīng)費支出總額為19萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用10萬元、公務用車費9萬元(其中公務用車運行維護費9萬元、公務用車購置0萬元。)

四、預算績效工作開展情況

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結(jié)合預算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2019】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額2644.63萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分 名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 五、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

附件:

岳陽縣毛田鎮(zhèn)2019年政府財政決算公開.xls