|
|
二O一八年財政預算編制說明 根據(jù)2018年鄉(xiāng)黨委,政府工作計劃和縣財政工作會議精神,結合我鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,編制今年的財政預算。 一、預算編制的指導思想 2018年財政預算編制和財政工作的指導思想是:堅持以鄧小平理論和習近平總書記重要思想為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,圍繞“工業(yè)興政,農(nóng)業(yè)富民”的戰(zhàn)略目標,以轉變發(fā)展方式為主線,以增加財政收入為目標,加大重點行業(yè)、重點稅源的征管,加強稅源動態(tài)監(jiān)控,不斷增加地方財政收入占GDP、稅收收入占財政總收入等兩個比重,為建設經(jīng)濟富強、社會和諧、人民幸福、山川秀美的中洲鄉(xiāng)提供堅實的財政基礎。 二、 預算編制原則 1、收支平衡原則。堅持量入為出,量財辦事的原則,確保財政收支平衡,略有結余。 2、綜合財政預算原則。實行收支兩條線,統(tǒng)一安排各單位的收支計劃,做到收支統(tǒng)管,統(tǒng)籌兼顧。 3、零基預算原則。按當年可用財力和實際需要,統(tǒng)籌安排各項支出。 4、部門預算原則。推行部門預算,細化預算編制,強化預算管理。 三、2018年財政收支預算 (一)、財政收入預算 根據(jù)黨委政府年初的經(jīng)濟發(fā)展目標,今年鄉(xiāng)財政總收入計劃為1498.16萬元,比2017年1361.17萬元增長10%.,地方公共預算收入計劃389萬元,(收入分系統(tǒng)情況為:稅收分成收入152,預算外收入237萬元),上級補助收入1163.75萬元(含上年結余-54.59萬元)。 (二)、財政支出預算 今年共安排財政支出1498.16萬元(含預備費),比2017年的1359.17萬元增加138.99萬元,增長10%。 支出原則:保工資,保運轉,促發(fā)展 支出安排情況: 一、一般公共服務資金安排801.49萬元。 1.政府機關經(jīng)費666.49萬元。在確保政府機關工資發(fā)放的基礎上,提高機關人員的福利待遇及勞動保障,我鄉(xiāng)機關實有人數(shù)72人(在職61人、退休9人、臨聘2人)。 基本工資福利支出584.8萬元。(基本工資193萬,津貼136.8萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼20.1萬,養(yǎng)老保險65.98萬,職業(yè)年金26.39萬,醫(yī)保及工傷保險26.8萬,公車改革補貼19.8萬元,住房公積金36.4萬元。離退休人員補貼59.3萬元,衛(wèi)計辦人員及部門退休人員全數(shù)放入機關核算)。 商品和服務支出73.69萬元(工會經(jīng)費20萬元,,其他水電印刷辦公等費用53.69萬元) 對個人及家庭補助8萬元(,遺屬費5萬元,其他3萬元) 2.人大經(jīng)費3萬元。 |