岳陽縣中洲鄉(xiāng)2024年一般公共預算
一、2024年預算支出安排的內(nèi)容
。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費:工資、津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排;按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金,財政預算安排口徑不變;退休人員生活補貼納入社會化發(fā)放,財政預算安排口徑不變。
。ǘ┕媒(jīng)費
1.商品和服務支出: 實行定員定額,按照8000元/人進行安排。
2.公車改革經(jīng)費:嚴格按公車改革政策要求,按照車改辦審核的對象和標準安排車補經(jīng)費,未納入車改單位經(jīng)費安排標準不變。
3.專項資金:除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外,其余所有專項資金統(tǒng)一壓減。
。ㄈ┥鐣U侠U費:根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關于做好機關事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》(岳縣政辦函〔2018〕123號)的有關規(guī)定,行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉稅務部門征管,職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管,財政安排口徑不變。具體為:養(yǎng)老保險金按按基本工資加津補貼的24%征收,其中:財政安排16%,個人負擔8%;職業(yè)年金全額預算單位按基本工資加津補貼的12%征收(單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局);醫(yī)保金按基本工資加津補貼(績效工資)的9.5%征收,其中財政安排8.5%,個人負擔2%;工傷保險按基本工資加津補貼的1%安排。
。ㄋ模┳》抗e金:按基本工資加津補貼的12%安排。
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所有非稅收入全部納入預算管理,實行綜合預算,凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政,不安排給單位使用。
二、2024年收入計劃
2024年一般公共預算收入計劃2632.21萬元,增長3.5 %。其中:一般公共預算地方收入計劃1206.69萬元,增長1.1%;一般公共預算地方稅收收入計劃382萬元,增長 4.4%。
2024年可用財力計劃
2024年可用財力計劃為2632.1萬元,比2023年預算增加88.41萬元。
1.地方一般公共預算收入財力382萬元,增加財力16萬元。其中:稅收收入增加財力11萬元;非稅收入增加財力5萬元。
2.上級補助收入2182.4萬元,同比2023年計劃增加可用財力4.71萬元。具體情況是:
(1) 均衡性轉移支付900.99萬元,增加3萬元。
。2)村級組織運轉經(jīng)費(包括村干部養(yǎng)老保險)237.39萬元,增加0.39萬元;
3、上年結余67.7萬元。
2024年支出計劃
2024年安排一般公共預算支出支出2521.69 萬元,增加 88.41萬元。
●支出按經(jīng)濟科目分類安排具體情況是:
一是基本支出2298.68萬元,其中:工資福利支出 1095.88萬元,商品和服務支出1122.81 萬元,對個人和家庭補助支出90萬元;二是項目支出223萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是:
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1、政府機關支出1105.69萬元。其中:人員經(jīng)費149.6萬元,工資津補貼884.89萬元,辦公經(jīng)費實行定員定額,按8000元/人,88人,共71.2萬元。
2、人大事務支出5萬元。
3、政協(xié)事務支出3萬元。
4、人民團體事務支出10萬元。
。ǘ 國防支出3萬元 :武裝專項經(jīng)費3萬元。
(三)公共安全支出32萬元:派出所 專項18萬元,司法所 專項6萬元,法院專項2萬元,強制隔離戒毒專項3萬元。其他公共安全支出(款)3萬元。
(四)教育支出30萬元:行政運行專項30萬元。
。ㄎ澹┪幕糜误w育與傳媒支出30萬元
文化行政運行25萬元,其他文化體育與傳媒支出(款)5萬元。
。┥鐣U暇蜆I(yè)支出273萬元。
民政管理事務20萬元,行政事業(yè)單位離退休90萬元, 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出98萬元, 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.8萬元,就業(yè)補助20萬元,撫恤10萬元,殘疾人事業(yè)10萬元,自然災害生活救助10萬元,財政對失業(yè)保險基金的補助2.4萬元,財政對工傷保險基金的補助2.8萬元。
。ㄆ撸┬l(wèi)生健康支出20萬元。
。1)公共衛(wèi)生支出10萬元
。2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10萬元。
(八)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出75萬元。
鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治75萬元。
(九)農(nóng)林水支出576萬元:
1、農(nóng)業(yè)支出160萬元。
2、林業(yè)8萬元,
3、水利支出40萬元。
4、扶貧支出5萬元。
5、農(nóng)村綜合改革237.39萬元。
6、其他農(nóng)林水事務支出(款)125.61萬元。
(十)交通運輸支出71萬
1、公路水路運輸60萬元。
2、 資源勘探信息等支出11萬元。
。ㄊ唬┥虡I(yè)服務業(yè)等支出8萬元
商業(yè)流通事務8萬元。
。ㄊ﹪梁Q髿庀蟮戎С7萬元
國土資源事務7萬元。
。ㄊ┳》勘U现С120萬元
1、保障性安居工程支出20萬元。
2、住房改革支(住房公積金)100萬元。
。ㄊ模╊A備費10萬元。按預算法要求安排預備費10萬元,
一般公共預算平衡情況
2024年全鎮(zhèn)可用財力計劃2632.1萬元;2024年一般公共預算支出2521.69萬元,上解支出110.41萬元,全鎮(zhèn)財政總支出2632.1萬元;收支平衡。