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岳陽縣長湖鄉(xiāng)2024年一般公共預算收支情況公開
來源:長湖鄉(xiāng)   2024-04-01 11:11
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岳陽縣長湖鄉(xiāng)2024年一般公共預算

收支情況說明

 

、2024年預算支出安排的內(nèi)容

(一)人員經(jīng)費:工資、津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排;按平均17000/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金,財政預算安排口徑不變;退休人員生活補貼納入社會化發(fā)放,財政預算安排口徑不變。

(二)公用經(jīng)費

1.商品和服務(wù)支出: 實行定員定額,按照8000/人進行安排。

2.公車改革經(jīng)費:嚴格按公車改革政策要求,按照車改辦審核的對象和標準安排車補經(jīng)費,未納入車改單位經(jīng)費安排標準不變。

3.專項資金:除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外,其余所有專項資金統(tǒng)一壓減。

(三)社會保障繳費:根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責劃轉(zhuǎn)工作的通知》(岳縣政辦函〔2018〕123號)的有關(guān)規(guī)定,行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管,職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管,財政安排口徑不變。具體為:養(yǎng)老保險金按按基本工資加津補貼的24%征收,其中:財政安排16%,個人負擔8%;職業(yè)年金全額預算單位按基本工資加津補貼的12%征收(單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局);醫(yī)保金按基本工資加津補貼(績效工資)的10.5%征收,其中財政安排8.5%,個人負擔2%;工傷、失業(yè)(公務(wù)員編制除外)保險按基本工資加津補貼的2%安排。

(四)住房公積金:按基本工資加津補貼的12%安排。

(五)非稅收入管理

所有非稅收入全部納入預算管理,實行綜合預算,凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政,不安排給單位使用。

、2024年收入計劃

2024年一般公共預算收入計劃3412.52萬元,增長28%。其中:一般公共預算地方收入計劃3113.77萬元,增長29 %;一般公共預算地方稅收收入計劃298.75萬元,增長31%。

2024年可用財力計劃

2024年可用財力計劃為3470.94萬元,比2023年預算增加 808.88萬元。

1.地方一般公共預算地方收入財力298.75萬元,增加財力71.25萬元。其中:稅收收入增加財力71.25萬元;非稅收入增加財力0萬元。

2.上級補助收入3113.77萬元,同比2023年計劃增加可用財力709.25萬元。具體情況是:

1上劃中央兩稅返還71.92,增加0萬元。

2 均衡性轉(zhuǎn)移支付745.8萬元,增加14.4萬元。

3基數(shù)補貼56.61萬元,增加0萬元。

4)村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費(包括村干部養(yǎng)老保險)306.57 萬元,增加0.57萬元。

5)稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元,增加0萬元。

6)工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬元,增加0萬元。

7)財力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬元,增加0萬元。

8)體制補助97.49萬元,增加0萬元。

9)縣財政負擔醫(yī)保金1.9萬元,增加0萬元。

10)園區(qū)協(xié)調(diào)經(jīng)費70萬元,增加48萬元。

11失地農(nóng)民補助22萬元增加0萬元。

12鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金539.08萬元,增加539.08萬元。

13)專項指標1018.79萬元,增加105.2萬元。

 3、上年結(jié)余58.42萬元。

2024年支出計劃

2024年安排一般公共預算支出支出3354.95萬元,增加853.18萬元。

●支出按經(jīng)濟科目分類安排具體情況是:

一是基本支出1256.05萬元,其中:工資福利支出627.85 萬元,商品和服務(wù)支出628.2萬元,對個人和家庭補助支出0萬元;二是項目支出589.95萬元。

●支出按功能科目分類安排情況是:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(一)一般公共服務(wù)支出

 1、政府機關(guān)支出1846萬元。其中:人員經(jīng)費795.8萬元,其中工資津補貼627.85萬元,社保繳費115.6萬元(養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分),住房公積金52.35萬元(單位部分)。工作經(jīng)費支出107.3萬元。辦公經(jīng)費實行定員定額,按8000/人,共 65.6萬元;專項經(jīng)費761.3萬元,分別是:鄉(xiāng)村振興484萬元,其他部門運轉(zhuǎn)專項277.3萬元。

2、人大事務(wù)支出4萬元。、

3、政協(xié)事務(wù)支出2萬元。

4、統(tǒng)計事務(wù)支出2萬元

5、稅收事務(wù)支出3萬元

6、紀檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬元。

7、市場監(jiān)督事務(wù)支出5萬元。

8、組織事務(wù)支出10萬元。

9、宣傳事務(wù)支出30萬元。

10、其他一般公共服務(wù)支出50 萬元。

(二) 國防支出5萬元 武裝專項經(jīng)費5萬元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(三)公共安全支出25萬元:派出所專項10萬元司法所專項5萬元;強制隔離戒毒5萬元;其他公共安全5萬元。

(四)教育支出20萬元:其他教育支出20萬元.

(五)文化旅游體育與傳媒支出2萬元

其他文化旅游體育與傳媒支出2萬元

(六)社會保障就業(yè)支出133.6萬元。

民政管理事務(wù)5萬元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.8萬元;社會福利養(yǎng)老服務(wù)10萬元;其他退役軍人事務(wù)管理3萬;其他社會保障和就業(yè)支出45.8萬元,其中職工基本醫(yī)療保險繳費37.08萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.36萬元,其他保障繳費4.36萬元。

(七)衛(wèi)生健康支出20萬元。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10萬元,突發(fā)公共衛(wèi)生應急經(jīng)費10萬元。

(八)節(jié)能環(huán)保支出120萬元。

村級環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費120萬元。

)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出150萬元。

集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治30萬元其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元。

(九)農(nóng)林水支出751萬元:

1、林業(yè)站森林防火復墾復綠經(jīng)費專項10萬元。

2、水利120萬元:農(nóng)村水利建設(shè)專項120 萬元。

3、鞏固脫貧攻堅成果農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬元

4、農(nóng)村綜合改革601萬元;村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費306萬元美麗鄉(xiāng)村支出125萬元。

5、鄉(xiāng)村振興150萬元。

6、集體經(jīng)濟發(fā)展20萬元。

(十)交通運輸支出120萬元:道路維護支出120萬元。

(十)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元:其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元。

(十)住房保障支出52.35萬元:保障性安居工程支出52.35萬元。

(十四)災害防治及應急管理支出50萬元:消防救援10萬元,自然災害救災及恢復重建支出40萬元。

(十五)預備費50萬元。按預算法要求安排預備費50萬元。

 

一般公共預算平衡情況

2024年鄉(xiāng)可用財力計劃3470.94萬元;2024年一般公共預算支出3354.95萬元,上解支出115.99萬元,全鄉(xiāng)財政總支出3470.94萬元;收支平衡。

岳陽縣長湖鄉(xiāng)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算表(1).xls