一、柏祥鎮(zhèn)人民政府基本情況
我單位包含政府機(jī)關(guān)及社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成、綜合行政執(zhí)法大隊5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部89人、退休34人、三性用工5人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
1、收支決算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度決算收支總計8601萬元,比2022年增加2305.5萬元,變化原因主要是上級往來指標(biāo)增加。
2、收入決算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入8601萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3506.6萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款收入15萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入3萬元;其他收入收入5076.4萬元。
3、基本支出決算情況。2023年度基本支出5818.6萬元,其中:工資福利支出1332.7萬元、商品服務(wù)支出206.6萬元、村級專項轉(zhuǎn)移支付支出4160.3萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出119萬元。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。我2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計為6.5萬元。相比2022年決算數(shù)8.9萬減少了27%,其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用1.5萬元,主要是公務(wù)接待用餐支出;公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,主要是鄉(xiāng)村振興工具車運(yùn)行費(fèi)用支出。
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我鎮(zhèn)2023年項目總支出為2782.4萬元,其中房屋建筑物購建支出70萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1104萬元、土地補(bǔ)償支出546.9萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償支出203萬元、拆遷補(bǔ)償支出820.6萬元、其他資本性支出34.9萬元、對企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用補(bǔ)貼支出3萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出為15萬元,資金來源于上級撥款,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我鎮(zhèn)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為3萬元,資金來源于上級撥款,主要用于對企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)貼。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023年度我單位社會保障和就業(yè)支出202.9萬元、衛(wèi)生健康支出56.5萬元、住房保障支出114萬元。
六、部門整體支出績效情況
我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系,我單位2023年度評價得分為97分。部門整體支出績效情況如下:
1.預(yù)算配置控制、執(zhí)行到位得10分。其中:在職人員控制率:在職104人/編制104人*100%=100%;全年預(yù)算數(shù)8601萬元,全年執(zhí)行8601萬元,執(zhí)行率100%;得10分。
2.完成任務(wù)數(shù)量到位得16分:本單位保障財政供養(yǎng)人數(shù)104人得2分;完成為民辦實事工作任務(wù)數(shù)3個得2分;完成主要黨政魅撾���4個得2分;完成主要項目建設(shè)主要任務(wù)數(shù)7個得2分;完成生態(tài)建設(shè)主要任務(wù)數(shù)6個得2分;完成文化建設(shè)主要任務(wù)數(shù)3個得2分;完成社會建設(shè)主要任務(wù)數(shù)6個得2分;完成經(jīng)濟(jì)建設(shè)主要任務(wù)數(shù)5個得2分。
3.確保了質(zhì)量指標(biāo)到位得12分:公共財政支出進(jìn)度100%得3分;全社會固定資產(chǎn)投資高于增速得3分;農(nóng)民人均純收入高于人均水平得3分;財政收入增速得3分。
4.確保時效及時到位得8分:行政效能達(dá)到相應(yīng)服務(wù)工作時限要求的2分;鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項補(bǔ)貼資金發(fā)及時得2分;群眾投訴處理率達(dá)100%得2分;工資每月15日前足額發(fā)放得2分。
5.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)得10分:農(nóng)民人均純收入達(dá)2.46萬元得2分;人均用水、用電同比下降得2分;三公經(jīng)費(fèi)同比下級得2分;全社會固定資產(chǎn)投資總量達(dá)4000萬元得2分;財政收入總量達(dá)3506.6萬元得2分。
6.社會效益達(dá)標(biāo)得12分:糧食種植面積達(dá)38000畝得2分;糧食總產(chǎn)量達(dá)3.7萬噸得2分;城鎮(zhèn)新增就業(yè)實名制登記人數(shù)450人得2分;農(nóng)村勞動力新增轉(zhuǎn)移就業(yè)實名制登記人數(shù)650人得2分;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率達(dá)96%得2分;新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達(dá)100%得2分。
7.生態(tài)效益基本達(dá)標(biāo)得13分:清理鄉(xiāng)村垃圾數(shù)量5470噸得4分;森林覆蓋率38.45得3分;完成植樹造林面積1600畝得3分;完成活立木蓄積量103594立方得3分。
8.轄區(qū)內(nèi)無重大安全事故得4分。
9.群眾滿意度大于95%得4分。
10.完成經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)得8分:工資福利支出1332.7萬元得2分;商品和服務(wù)支出206.6萬元得2分;對個人和家庭補(bǔ)助支出119萬元得2分;其他資本性支出34.8萬元得2分
七、存在的問題及原因分析
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化,預(yù)算編制的合理性需要提高,預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度,基本為剛性支出。
八、下一步改進(jìn)措施
1、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”要求,盡量壓縮一般費(fèi)用支出,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、加強(qiáng)財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、政府采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
九、部門整體支出績效自評結(jié)庥τ煤瞳開情��
我鎮(zhèn)按要求成立自評小組,自評小組組長為鎮(zhèn)長張磊,小組成員為財政所長侯科、三資辦任細(xì)紅。結(jié)合部門職能在財政部門設(shè)定的評價指標(biāo)框架內(nèi)對2023年整體支出進(jìn)行評價。將2023年部門預(yù)算和決算進(jìn)行對比,對2023年部門整體支出預(yù)決算管理進(jìn)行評價,并計算各個量化指標(biāo),對公用經(jīng)費(fèi)、項目經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行具體分析。自評材料真實,自評報告全面詳實,自評分?jǐn)?shù)客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。自評材料報送與公開情況一致。
十、其他需要說明的情況
無
柏祥鎮(zhèn)2023年項目支出績效自評表(部門運(yùn)轉(zhuǎn)).xlsx
柏祥鎮(zhèn)2023年項目支出績效自評表(村級運(yùn)轉(zhuǎn)).xlsx