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岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)2022年政府財(cái)政決算公開(kāi)
來(lái)源:楊林街鎮(zhèn)   2023-08-18 09:36
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  岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)2022年政府財(cái)政決算公開(kāi)

  目   錄

  第一部分 岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況

  一、主要職能

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

  第二部分 公共財(cái)政決算

  一、楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬盍纸宙(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

 。ǘ盍纸宙(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說(shuō)明

 。ㄈ盍纸宙(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說(shuō)明

  (四)楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表(公開(kāi)表格附后)

  第三部分 政府性基金決算

  第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

  第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

  第六部分 其他重要事項(xiàng)

  一、地方政府債務(wù)情況

  二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

  四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

  第七部分 名詞解釋

  第一部分 楊林街鎮(zhèn)人民政府概況

  一、主要職能

  為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部78人、退休37人。

  三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成:

  由政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站構(gòu)成。本年決算包含下級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總公開(kāi)說(shuō)明。

  第二部分 公共財(cái)政決算

  一、楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬盍纸宙(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明:2022年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入2811.59萬(wàn)元比上年增加813.12萬(wàn)元,2022年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出2248.05萬(wàn)元比上年增加249.58萬(wàn)元。結(jié)余563.54萬(wàn)元。增加原因主要是專項(xiàng)追加收入納入了其中。

  (二)楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說(shuō)明:

  2022年公共財(cái)政決算收入共2811.59萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2217.62萬(wàn)元占收入78.8%,地方公共財(cái)政收入593.97萬(wàn)元占收入的21.2%。

 。ㄈ盍纸宙(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說(shuō)明:

  2022年公共財(cái)政決算支出2248.05萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出1197.24萬(wàn)元占支出53.26%,國(guó)防支出12萬(wàn)元占支出0.53%,公共安全支出6萬(wàn)元占支出0.27%,教育支出10萬(wàn)元占支出的0.44%,文化體育與傳媒支出3萬(wàn)元占支出0.13% ,社會(huì)保障和就業(yè)支出136.91萬(wàn)元占支出6.09%,衛(wèi)生健康支出66.48萬(wàn)元占支出2.97%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出140.9萬(wàn)元占支出6.27%,農(nóng)林水支出583.49萬(wàn)元占支出25.96%,資源勘探工業(yè)信息等支出6萬(wàn)元占支出0.27%。自然資源海洋氣象等支出3萬(wàn)元占支出0.13%,住房保障支出51.23萬(wàn)占支出 2.28%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元占支出0.44%,節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元占支出0.44%,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出5萬(wàn)元占支出0.22%,其他支出6.8萬(wàn)元占支出0.3%。

 。ㄋ模盍纸宙(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明:

 、佟叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為4.62萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用4.62萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元。

  ②“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2022年公務(wù)接待4.62萬(wàn)元,本年共接待102批次,594人次。公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元,本單位無(wú)公務(wù)用車。

  二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表(公開(kāi)表格附后)

  第三部分 政府性基金決算

  本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。

  第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

  本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

  第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

  詳見(jiàn)附表(社會(huì)保險(xiǎn)基金142.28萬(wàn)元)

  第六部分 其他重要事項(xiàng)

  一、地方政府債務(wù)情況:至2022年12月31日止,楊林街鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。

  二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明:2022年楊林街鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2811.59萬(wàn)元,其中基數(shù)補(bǔ)貼45.65萬(wàn)元,稅收返還416萬(wàn)元,村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)226.88萬(wàn)元,專項(xiàng)指標(biāo)865.13萬(wàn)元,稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬(wàn)元,工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬(wàn)元,財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付77.19萬(wàn)元,體制補(bǔ)助78.62萬(wàn)元,均衡性轉(zhuǎn)移支付764.53萬(wàn)元,財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保2萬(wàn)元,小水電整治經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元,其他收入23萬(wàn)元,上年結(jié)余184.96萬(wàn)元。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況:2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為4.62萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用4.62萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元。

  四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

  1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

  逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過(guò)程中,結(jié)合決算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》,對(duì)決算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額2811.59萬(wàn)元。

  2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

  以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。

  第七部分 名詞解釋

  一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

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