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2019年筻口鎮(zhèn)政府財政預(yù)算公開
來源:筻口鎮(zhèn)   2019-06-12 16:53
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目錄

第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政預(yù)算

一、2019年度公共財政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

5、2019年財政扶貧資金預(yù)算安排情況

二、筻口人民政府2019年度 公共財政決預(yù)表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分  社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

四、預(yù)算績效工作開展情況:

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

2、強(qiáng)化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

 


第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部169人、退休60人。

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成: 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財政預(yù)算

一、2019年度公共財政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我部門2019年度預(yù)算總收入2887萬元,本年預(yù)算總支出 2887萬元,比2018年增加281萬元。變化原因主要是人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入2887萬元,其中:上級財政補(bǔ)助收入2205.51萬元,地方公共財政預(yù)算收入1234.73萬元。

3、支出預(yù)算情況。2019年度支出2887萬元,其中機(jī)關(guān)工資福利支出 1069萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1511萬元。

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我2019年度“三公”經(jīng)費支出合計為17萬元。比2018年預(yù)算書減少的主要原因是嚴(yán)格落實招待費標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。

5、2019年財政扶貧資金預(yù)算安排情況:鎮(zhèn)本級安排20萬元。

6、其他重要支出情況。

公共安全支出增加。2019年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費預(yù)算55.62萬,比2018年增加30萬元,原因是本鎮(zhèn)派出所維修。

二、筻口人民政府2019年度 公共財政決預(yù)表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止,筻口鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2019年筻口鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共2205.51萬元,其中基數(shù)補(bǔ)貼71.54萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費292.22萬元、專項指標(biāo)657.3萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付99.73萬元、工資轉(zhuǎn)移支付46.98萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付115.59萬元、增收獎5.18萬元、體制補(bǔ)助117.39萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付695.54萬元、績效獎勵31.21萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.89萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助14.69萬元、其他收入55.25萬元。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況:2019年三公經(jīng)費支出總額為17萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用17萬元,2019年三公經(jīng)費預(yù)算總額為17萬元比上年減少3萬元,減少原因鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支,來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。

四、預(yù)算績效工作開展情況:

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2019年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2019】1號),對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理,資金總額2887萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:岳陽縣筻口鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算公開表.xls