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2023年度岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)決算
來(lái)源:岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2024-08-20 09:14
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  2023年度岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)決算

  目錄

  第一部分 岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)部門(單位)概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)部門(單位)概況

  一、部門職責(zé)

  1.城區(qū)禁炮、城區(qū)渣土揚(yáng)塵管理、城區(qū)噪音管理,城區(qū)露天焚燒管理,城區(qū)油煙治理、城區(qū)河道亂占亂采亂堆管理。

  2.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。

  3.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。

  4.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為正股級(jí)事業(yè)單位。

  岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有干部職工38人,其中有編人員20人,無(wú)編人員17人,退休1人。縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、禁炮中隊(duì)、執(zhí)法中隊(duì)、渣土南中隊(duì)、渣土北中隊(duì)。

  (二)決算單位構(gòu)成

  岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)2023年部門決算匯總公開構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)本單位決算。

  第二部分

  部門決算表

  (見附件)

  第三部分

  2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)543.47萬(wàn)元。與上年相比,減少17.17萬(wàn)元,減少3.06%,主要是因?yàn)槿藛T減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)527.96萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入276.24萬(wàn)元,占52.32%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入251.73萬(wàn)元,占47.68%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)543.47萬(wàn)元,其中:基本支出543.47萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)276.24萬(wàn)元,與上年相比,減少284.38萬(wàn)元,減少50.73%,主要是因?yàn)閱挝缓喜⒑蟪藛T經(jīng)費(fèi),其他收支在新單位核算。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出276.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的50.83%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少264.66萬(wàn)元,減少48.93%,主要是因?yàn)閱挝缓喜⒑蟪藛T經(jīng)費(fèi),其他收支在新單位核算。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出276.24萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出19.87萬(wàn)元,占7.19%,衛(wèi)生健康支出(類)支出10.75萬(wàn)元,占3.89%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出230.77萬(wàn)元,占83.54%,住房保障支出(類)支出13.58萬(wàn)元,占4.92%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為278.84萬(wàn)元,支出決算數(shù)為543.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的194.90%,其中:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為18.11萬(wàn)元,支出決算為19.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.72%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社保金上年度補(bǔ)繳。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.13萬(wàn)元,支出決算為1.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社保金上年度補(bǔ)繳。

  3、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為10.75萬(wàn)元,支出決算為10.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算為235.26萬(wàn)元,支出決算為230.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.09%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為13.58萬(wàn)元,支出決算為13.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  6、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15.51萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。

  其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為251.73萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出276.24萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)241.46萬(wàn)元,占基本支出的87.41%,主要包括基本工資93.25

  萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼23.74萬(wàn)元、獎(jiǎng)金40.99萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資27.75萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.17萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.97萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.46萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.50萬(wàn)元、住房公積金13.63萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;

  公用經(jīng)費(fèi)34.78萬(wàn)元,占基本支出的12.59%,主要包括辦公費(fèi)1.46萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.96萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.14萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.48萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)1.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.25萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用26.52萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.37萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出0.00萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下:2023年本單位無(wú)政府性基金支出。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元;基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是2023年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等 于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是2023年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是2023年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括:

  0支出0萬(wàn)元,主要用于0活動(dòng)

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人0次,主要是0發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,0(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是用于公務(wù)車油料及維修費(fèi)用支出,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,本單位屬事業(yè)單位,按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,用于召開0會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為0;開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,用于開展0培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為0;舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額28.18萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出23.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額28.18萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的13.7%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的4.4%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的81.9%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是0車輛設(shè)備;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。

  (2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  無(wú)。

 。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  無(wú)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  1、2023年部門決算公開表格

  2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì).XLS

岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 - .docx