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岳陽縣醫(yī)療保障局2023年部門預算公開
來源:縣醫(yī)保局   2023-01-10 15:18
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  岳陽縣醫(yī)療保障局2023年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

 。1)貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī),落實醫(yī)療保障(醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫(yī)療救助等)政策,并組織實施和監(jiān)督檢查。

 。2)執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預算,實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。

 。3)組織全縣醫(yī)療保障籌資,落實醫(yī)療保障(醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等)待遇。

  (4)貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標準。

 。5)監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作,受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。

 。6)推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理和支付管理,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實醫(yī)療保障信用評價體系。

  (7)負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,參與公共服務體系建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理、費用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

 。8)負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè),組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。

 。9)負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。

 。10)完成縣委縣政府交辦的其他任務。

 。11)職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,不斷提高醫(yī)療保障水平,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

  (12)有關(guān)職責分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務股、法規(guī)與信息股、人事股等七個股室,下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工47人(其中離退休6人),黨員38人,大專及其以上學歷44人,副科級及其以上干部5人。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算萬元,其中,一般公共預算撥款696.56萬元(經(jīng)費撥款601.56萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款95萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)50.89萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加12.36萬元,主要是因為基本工資普調(diào)及人員增加導致基本工資、津貼績效、社會保障等人員經(jīng)費的增加。

 。ǘ┲С鲱A算

  2023年本單位支出預算696.56萬元,其中,一般社會保障和就業(yè)支出50.41萬元,衛(wèi)生健康支出611.59萬元,住房保障支出34.56。支出較去年增加62.09萬元,其中基本支出增加72.09萬元,項目支出減少10萬元。其中基本支出較上年增加主要是基本工資普調(diào)及人員增加導致基本工資、津貼績效、社會保障等人員經(jīng)費的增加;項目支出減少主要是因為財政普遍壓減了項目支出預算。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算696.56萬元,其中,一般社會保障和就業(yè)支出50.27萬元,占7.22%;衛(wèi)生健康支出578.45萬元,占83.04%,住房保障支出34.56,占4.96%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為570.56萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為126萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:新農(nóng)合籌資16萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民籌資、宣傳等方面;醫(yī)保系統(tǒng)維護40萬元,主要用于醫(yī)保軟件系統(tǒng)運行的維護、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)等方面;醫(yī)保專項35萬元,主要用于醫(yī)保其他相關(guān)項目的支出;執(zhí)法專項35萬元,主要用于執(zhí)法相關(guān)的行動支出。

  四、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款83.47萬元,比上一年增加58.63萬元,增加236.03%。主要原因是本年度將公務交通補貼納入公用經(jīng)費預算編制。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.87萬元,其中,公務接待費2.87萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.13萬元,降低4.3%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格控制三公經(jīng)費支出。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年培訓費預算1.50萬元,擬開展7次培訓,人數(shù)950人,內(nèi)容為基金籌資征繳、職工醫(yī)保門診共濟政策、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 門診統(tǒng)籌、醫(yī)療救助制度等;2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  (四)政府采購情況

  本單位2023年政府采購預算總額192萬元,其中工程類0萬元,貨物類92萬元,服務類100萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為696.56萬元,其中,基本支出570.56萬元,項目支出126萬元,具體績效目標詳見報表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預算公開表格

岳陽縣醫(yī)療保障局2023年預算公開表.xlsx