目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局概況
一、 部門職責(zé)
。ㄒ唬┰狸(yáng)縣醫(yī)療保障局(以下簡(jiǎn)稱縣醫(yī)保局)是縣政府工作部門,為正科級(jí)。
主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策規(guī)定,落實(shí)省、市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章,擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
。ǘ┴瀼貓(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,落實(shí)省、市、縣具體實(shí)施辦法,建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
。ㄈ┴瀼貓(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施全縣長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。
。ㄋ模┞鋵(shí)省、市、縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
。ㄎ澹┴瀼貓(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,落實(shí)省、市、縣醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
。┴瀼貓(zhí)行國(guó)家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策,指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用。
。ㄆ撸┴瀼貓(zhí)行省、市、縣醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,執(zhí)行省、市醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
。ò耍┴(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)省、市、縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
。ň牛┴瀼貓(zhí)行國(guó)家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
。ㄊ┩瓿缮霞(jí)醫(yī)療保障局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
。ㄊ唬┞毮苻D(zhuǎn)變。按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革、深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署,組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。落實(shí)全縣的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度。推進(jìn)建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職責(zé)分工協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好的保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
。ㄊ┡c縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置?h醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨組織(人事股)、醫(yī)療保障事務(wù)中心、醫(yī)療保障稽核中心。醫(yī)療保障局共有干部職工53人,其中在職干部職工46人,退休干部職工7人。
。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒(méi)有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2022年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
第二部分
部門決算表
。ㄒ(jiàn)附件)
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1156.22萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金)。與上年相比,增加16.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.64%,主要是因?yàn)獒t(yī)療保障改革醫(yī)保能力建設(shè)資金的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1115.64萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1075.64萬(wàn)元,占96.41%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入40萬(wàn)元,占3.59%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1105.33萬(wàn)元,其中:基本支出637.44萬(wàn)元,占57.67%;項(xiàng)目支出467.89萬(wàn)元,占42.33%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1116.22萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)158.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)14.21%,主要是因?yàn)獒t(yī)保征繳工作和能力建設(shè)資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1080.14萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.72%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加122.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.8%,主要是主要是因?yàn)楸灸甓然竟べY與年終績(jī)效的增加。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1080.14萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3.53萬(wàn)元,占0.33%;社會(huì)保障和就業(yè)類支出211.74萬(wàn)元,占19.60%;衛(wèi)生健康類支出833.36萬(wàn)元,占77.15%住房保障類支出31.51萬(wàn)元,占2.92%
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為萬(wàn)634.47元,支出決算數(shù)為1080.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的170.24%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.53萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比情況,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:此項(xiàng)支出為績(jī)效獎(jiǎng),所以沒(méi)有預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款) 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為44.64萬(wàn)元,支出決算為161萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的474.33%
3、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為萬(wàn)元,支出決算為22.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù).
衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為萬(wàn)元,支出決算為37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù).
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為萬(wàn)元,支出決算為541.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù).
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款) 其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為萬(wàn)元,支出決算為541.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù).
住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為萬(wàn)元,支出決算為31.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù).
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出639.86萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)496.8萬(wàn)元,占基本支出的77.64%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi) 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)143.06萬(wàn)元,占基本支出的22.36%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、稅金及附加費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他商品與服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性預(yù)算收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為1.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的38.33%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為1.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的38.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,開(kāi)設(shè)單位食堂,嚴(yán)格管理;與上年相比減少0.07萬(wàn)元,減少5.74%,減少的主要原因是厲行節(jié)約
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比情況,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增長(zhǎng)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比情況,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增長(zhǎng)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.15萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.15萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組30個(gè)、來(lái)賓290人次,主要是用于單位與各業(yè)務(wù)部門之間的工作聯(lián)系,上一級(jí)檢查、供有關(guān)單位交流工作的接待工作。。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是因?yàn)楸締挝粺o(wú)公務(wù)用車,截至2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.35萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少46.58萬(wàn)元,降低24.92%。主要原因是:主要原因是:財(cái)政按照過(guò)緊日子的有關(guān)要求,大力壓減非急需支出,不再安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.07萬(wàn)元,用于召開(kāi)全局性會(huì)議,人數(shù)215人,內(nèi)容為醫(yī);鹫骼U、醫(yī)保黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)療保障工作、民主測(cè)評(píng)等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元,人數(shù)282人,內(nèi)容為黨員培訓(xùn)、行政執(zhí)法能力提升、各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)用于積極分子入黨培訓(xùn)、科級(jí)干部中青班、醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌等培訓(xùn);本年度本單位未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額138.24萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出78.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出59.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額138.24萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額78.91萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的57.08%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的57.08%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的42.92%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1156.22萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分100,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”;整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告已按要求隨同部門決算作為附件公開(kāi)。
。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
1.岳陽(yáng)縣醫(yī)保局2022年部門決算公開(kāi)表格(1).xls
2.2022年度岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc