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岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2023年部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心   2024-08-20 15:25
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2023年度

岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心

部門(mén)決算

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門(mén)(單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件


 

 

 

 

第一部分

 

岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心

概況

 

 

 

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

(一)根據(jù)國(guó)家和省、市、有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的政策、規(guī)定和要求,制定級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的具體制度和辦法并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)的統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)和保障機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē) 

(三)負(fù)責(zé)政府大院辦公區(qū)設(shè)施和大型會(huì)議場(chǎng)所的管理與服務(wù)工作,承辦縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)會(huì)議及重要活動(dòng)的后勤供應(yīng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、公務(wù)接待股、公務(wù)用車(chē)股、辦公用房股、財(cái)務(wù)股、工會(huì)、縣公務(wù)用車(chē)管理服務(wù)中心。

(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位本級(jí)本單位無(wú)下屬單位和機(jī)構(gòu)。


 

 

 

 

第二部分

 

部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)


 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)2,364.20萬(wàn)元。與上年,增長(zhǎng)555.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.73%,主要是因?yàn)?/span>租車(chē)費(fèi)納入預(yù)算管理。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)2,292.91萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,970.52萬(wàn)元,占85.94%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入173.69萬(wàn)元,占7.58;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入148.71萬(wàn)元,占6.48%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)2,364.20萬(wàn)元,其中:基本支出1,239.10萬(wàn)元,占52.41%;項(xiàng)目支出1,125.10萬(wàn)元,占47.59%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,119.23萬(wàn)元,與上年相比,增長(zhǎng)477.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.09%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1,970.52萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83.35%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)234.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.52%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1,970.52萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1,922.71萬(wàn)元,占97.57%;會(huì)保障和就業(yè)支出16.69萬(wàn)元,占0.85%;衛(wèi)生健康支出9.33萬(wàn)元,占0.47%;節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元,占0.51%;住房保障支出11.78萬(wàn)元,占0.6%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,403.45萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2,364.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的168.46%,其中:

1、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1365.65萬(wàn)元,支出決算為1296.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.95%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求,厲行節(jié)約。

2、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為572.72萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金納入了決算數(shù)。

3、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為53.33萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為15.71萬(wàn)元,支出決算為15.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.98萬(wàn)元,支出決算為0.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)

6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為9.33萬(wàn)元,支出決算為9.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

    7、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

8、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為11.78萬(wàn)元,支出決算為11.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出994.13萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)657.70萬(wàn)元,占基本支出的66.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、 其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)336.43萬(wàn)元,占基本支出的33.84%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度本單位無(wú)政府性基金基金收支。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出148.71萬(wàn)元;基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出148.71萬(wàn)元。其中:

1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類(lèi))其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(款)其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為148.71萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金納入了決算數(shù)。

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1182.72萬(wàn)元,支出決算為403.67萬(wàn)元,完成預(yù)算的34.13%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排出國(guó)(境)計(jì)劃,與上年相比無(wú)變化,主要原因是本年度未安排出國(guó)(境)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為85.72萬(wàn)元,支出決算為53.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的62.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。,與上年相比增長(zhǎng)6.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.81%,增長(zhǎng)的主要原因是本年度大型接待活動(dòng)增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)計(jì)劃,與上年相比減少46.56萬(wàn)元,減少100%,減少的主要原因是本年底無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1097萬(wàn)元,支出決算為350.34萬(wàn)元,完成預(yù)算的31.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理調(diào)配公務(wù)用車(chē),嚴(yán)控公務(wù)車(chē)出車(chē)次數(shù),與上年相比增長(zhǎng)60.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.67%,增長(zhǎng)的主要原因是車(chē)輛使用年限過(guò)久,損耗較大,維修費(fèi)用較高。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算53.33萬(wàn)元,占13.21%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算350.34萬(wàn)元,占86.79%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次, 無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53.33萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組236個(gè)、來(lái)賓10665人次,主要是春耕流動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、張谷英文化旅游節(jié)、中國(guó)電建集團(tuán)各個(gè)專(zhuān)業(yè)的100多為專(zhuān)家教授、“湘商回鄉(xiāng)”50多名各界商友等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為350.34萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)2輛。。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350.34萬(wàn)元,主要是公車(chē)維修、公車(chē)加油、公車(chē)保險(xiǎn)等支出,截202212月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為58輛。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出336.43萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少800.49 萬(wàn)元,減少70.41 %。主要原因是:本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)0會(huì)議,人數(shù)0人,主要是本單位未舉辦該類(lèi)活動(dòng);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.56萬(wàn)元,用于開(kāi)展事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),人數(shù)39人,內(nèi)容為2022年事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn);舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,主要是本單位未舉辦該類(lèi)活動(dòng)。

、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額151.06萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出77.14 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出29.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出44.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額121.94萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額121.94萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的51.07%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的19.28%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的29.65%。

、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至202212月31日,本單位共有車(chē)輛58輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)58輛,其他用車(chē)主要是各單位調(diào)度用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金1125.1 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2364.19萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,公車(chē)安全運(yùn)行率完成100%,條碼化管理覆蓋率完成100%,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)率100%,服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度完成92%。

2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

解決公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租車(chē)費(fèi)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1125.1萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1125.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率100%;二是經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性100%;三是綜合業(yè)務(wù)完成率100%。

3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的,至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)

公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。

 


 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


 

 

 

第五部分

 

附件

 

2023年機(jī)關(guān)事務(wù)部門(mén)決算公開(kāi)表格.xlsx

(機(jī)關(guān)事務(wù)23年)績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx