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岳陽縣財(cái)政局2016年度部門預(yù)算公開說明
來源:岳陽縣政府網(wǎng)   2016-05-10 00:00
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一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財(cái)政工作;分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2、起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。

3、承擔(dān)縣本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制-度縣本級預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財(cái)政收支預(yù)算,匯總?cè)h財(cái)政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報(bào)告縣本級、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的-度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進(jìn)財(cái)政體制改革。

4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并實(shí)施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時(shí)提出調(diào)整方案并組織實(shí)施,按照規(guī)定權(quán)限,辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購買力工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負(fù)責(zé)縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

10、會(huì)同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制縣社會(huì)保障預(yù)決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈(zèng))款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

12、負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章,指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

13、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息中心、人事股、監(jiān)察室、工會(huì)、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股績效評價(jià)管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)股、財(cái)計(jì)股、企業(yè)股金融債務(wù)股、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、財(cái)政評審管理中心、會(huì)計(jì)股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦等股室。有岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局、非稅收入征收管理局、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財(cái)監(jiān)局、財(cái)政國庫集中支付局5二級機(jī)構(gòu)。我局行政編制19名,事業(yè)編制108名,工勤編制2名。我局-末實(shí)有人數(shù)165人,其中,在職129人,離退休36人。固定資產(chǎn)-末總值1190萬元,其中辦公用房4307.156平方米,一般公務(wù)用車4臺(tái),價(jià)值60萬元。

二、2016-度部門預(yù)算表

附表一:預(yù)算收支總表

附表二:支出預(yù)算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門預(yù)算基本情況

1、-度收支預(yù)算情況

2016-度,我局收入總計(jì)1229萬元,即財(cái)政撥款收入1200萬元,其中,工資福利支出827萬元,占總支出的67%;商品和服務(wù)支出121萬元,占總支出的9.8%;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))97.5萬元,占總支出的7.9%;項(xiàng)目支出183.5萬元,占總支出14.9%。

2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)47萬元,系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出,提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為:因公出國(境)費(fèi)支出0元,預(yù)算金額0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出32萬元,比預(yù)算減少27.6萬元,降低46%,我局加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元,比預(yù)算減少5萬元,降低25%,我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車逐-進(jìn)行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度,成效明顯。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1045.5萬元。其中,人員經(jīng)費(fèi)827萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)121萬元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

5、-度政府采購支出預(yù)算情況

2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)50萬元,其中貨物類30萬元,工程類10萬元,服務(wù)類10萬元,主要用于辦公設(shè)備、耗材采購,金審工程網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購,投資審計(jì)專業(yè)軟件及配套設(shè)施采購,物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購等,嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。

(二)部門預(yù)算分析

2016-部門預(yù)算中,說明的問題:

關(guān)于項(xiàng)目支出偏大的情況說明

在2016-賬務(wù)處理過程中,因我局資金使用未嚴(yán)格按指標(biāo)分類,根據(jù)2016-預(yù)算報(bào)表的填報(bào)要求予以調(diào)整,故造成2016-項(xiàng)目支出偏大。

(三)下一步措施及建議

2016-,我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為審計(jì)工作順利開展提供資金保障。

岳陽縣2016-度財(cái)政局單位預(yù)算收支總表

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

內(nèi)容

2016-預(yù)算數(shù)

內(nèi)容

2016-預(yù)算數(shù)

一、公共財(cái)政撥款

 

一、基本支出

 

經(jīng)費(fèi)撥款

1200

﹙一﹚工資福利支出

827

納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

29

﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出

121

二、政府性基金撥款

 

﹙三﹚對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

97.5

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項(xiàng)目支出

183.5

四、上級財(cái)政補(bǔ)助

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入

 

四、對附屬單位補(bǔ)助支出

 

六、其他收入

 

五、上繳上級支出

 

 

 

六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

收入合計(jì)

1229

支出合計(jì)

1229

岳陽縣2016-度財(cái)政局單位支出預(yù)算明細(xì)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目名稱/科目

資金來源

功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱

合計(jì)

當(dāng)-財(cái)力

上-結(jié)轉(zhuǎn)

財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計(jì)

預(yù)算撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

合計(jì)

1229

1229

1031.5

29

0

0

0

0

0

0

0

 

 

工資福利支出

基本工資

330

330

330

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運(yùn)行

津貼補(bǔ)貼

252

252

252

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運(yùn)行

社會(huì)保障繳費(fèi)

205

205

205

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運(yùn)行

其他工資福利支出

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運(yùn)行

一般商品和服務(wù)支出

辦公費(fèi)

21

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運(yùn)行

印刷費(fèi)

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2010607

信息化建設(shè)

水費(fèi)

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

電費(fèi)

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

郵電費(fèi)

12

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

物業(yè)管理費(fèi)

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2010606

財(cái)政監(jiān)察

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

6

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

其他交通費(fèi)

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

差旅費(fèi)

16

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

維修費(fèi)

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2010604

預(yù)算改革業(yè)務(wù)

會(huì)議費(fèi)

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

勞務(wù)費(fèi)

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

培訓(xùn)費(fèi)

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

公務(wù)接待費(fèi)

17

17

6

11

 

 

 

 

 

 

 

2010699

其他財(cái)政事務(wù)支出

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

福利費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

其他一般商品和服務(wù)支出

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010699

其他財(cái)政事務(wù)支出

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

離休費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離退休津補(bǔ)貼

57

57

57

 

 

 

 

 

 

 

 

2010603

機(jī)關(guān)服務(wù)

醫(yī)療費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助學(xué)金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公積金

40.5

40.5

40.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運(yùn)行

遺屬費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

獎(jiǎng)勵(lì)金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老干費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出

183.5

183.5

183.5

15

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運(yùn)行

事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對附屬單位補(bǔ)助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上繳上級支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結(jié)余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。

 

                                     

 

岳陽縣2016-度財(cái)政局單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

 

單位:萬元

項(xiàng)      目

2016-預(yù)算數(shù)

一、支出合計(jì)

47

1、因公出國(境)費(fèi)用

 

2、公務(wù)接待費(fèi)

32

3、公務(wù)用車費(fèi)

15

其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

15

(2)公務(wù)用車購置

 

二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

 

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

 

2.因公出國(境)人數(shù)(人)

 

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

 

4.公務(wù)用車保有量(輛)

4

5.公務(wù)接待批次(批)

386

6.公務(wù)接待人數(shù)(人)

4900

三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明

嚴(yán)格控制支出,比去-有所下降11%